728x90



Unit Process

업 무 절 차

담당

협조/검토

출력물

관리기준

승인

1. 기록의 작성

1.1 기록 작성은 통계표전표증빙서류전산용지 등을

제외하고는 A4용지 사용을 원칙으로 한다.

1.2 기록은 읽기 쉽고그 기재내용이 명확해야 하며,

작성자와 승인자의 서명 또는 날인이 기재되어야

한다.

1.3 수정사항의 확인이 가능토록 수정을 요하는 부위에

두 줄을 긋고수정자의 서명 또는 날인 후 변경된

내용을 기재한다.

1.4 긁거나 지워서 내용을 삭제하지 않는다.

1.5 수정 부위에 흰색 수정 액을 도포하여내용을 삭제

하지 않는다단 오자탈자의 수정은 수정 액을 사용

할 수 있다.

작성자

검토자

각종기록

내용의 적합성

기록의 유효성

승인자

2. 기록의 식별

2.1 기록은 보고서회의록양식 등의 형태이며 각 기록은

고유번호제목일자 등으로 기록을 식별한다.

2.2 문서에 기록의 보존년한보존부서를 명시한다.

2.3 협력업체 또는 고객의 기록도 기록자료의 한 요소이다.

2.4 기록은 작성 년월일로 구분해서 업무기능별로 작성하여

유지하는 것을 원칙으로 한다.

해당 부서

 

기록의 식별번호

기록문서 번호 부여

파일의 식별

 

3. 기록의 색인

3.1 각 부서에서는 필요한 기록을 수집한다.

3.2 검색을 용이하게 하기 위하여 해당파일 문서목록표에

식별사항(식별번호제목접수일)을 기록한다.

3.3 단 같은 서식의 기록을 함께 파일하는 경우에는 문서

목록표 작성을 생략할 수 있다.

담당자

 

문서 목록표

문서 목록표 작성

 

4. 기록의 파일링

4.1 검색의 신속화업무 공백의 최소화업무협조 활성화 및

사무 환경의 개선을 위하여 기록을 파일링 한다.

4.2 파일링에 사용되는 비품은 가능한 통일성을 기한다.

4.3 파일링 원칙

(1) 보존년도/기록명이 같은 기록을 한 파일에 보관한다.

(2) 검색이 용이토록 순서대로 파일링 한다.

(3) 가능한 경우 기록의 측면에 견출지 부착간지 삽입검색 번호를 기재하여검색을 용이하게 한다.

해당 부서

 

파일링 상태

 

 

4.4 파일링 방법

(1) 칼라화일

1) 기록의 편철은 상철을 원칙으로 한다.

2) 왼쪽에 문서목록/색인목록 표를 작성한다시중

구매시 인쇄되어있는 경우 이를 그대로 사용한다.

3) 칼라화일 겉면에 문서명보존년한주관부서 또는

파일관리자 등을 기록한다.

4) 박스안에 넣었을 때 찾기 쉽도록 측면(구분자)

문서제목을 명기한다.

(2) 바인더

1) 문서의 편철은 좌철을 원칙으로 한다.

2) 문서목록을 작성하여 앞쪽에 둔다.

3) 문서간의 색상지 또는 견출지 등을 사용하여 찾아

보기 용이토록 한다.

4) 바인더에는 문서명담당부서보존년도 등을 명시

한다.

5) 프로젝트별고객별업무기능별로 업무의 진행

순서일정별로 파일링하여 검색이 용이하도록

한다.

(3) 파일박스

칼라화일에 편철(보관)된 문서는 가급적 종류별로

분리하여 파일박스에 담아 보관함을 원칙으로

한다.

(4) 기타

1) 전표의 보관은 1,1개월 등 필요한 기간을 주어

묶음 단위로 처리한다.

2) 기타 전산화일 특수 파일링 비품 사용시에는

앞의 파일링 기본 원칙들을 고려하여 찾기 쉽고,

미관을 해치지 않도록 보관한다.

3) 각 부서별 Master File List를 유지 관리함을

원칙으로 한다.

해당 부서

 

파일링 상태

 



5. 기록의 보존

5.1 보존 년한의 적용

(1) 보존기간은 각 문서에서 언급한 기록의 보존기간

동안 보존하며 문서에 보존기간이 명시되지 않은

경우 1년으로 한다.

(2) 보존년한은 기록이 발생한 다음 회계연도부터 산정

한다.

5.2 기록 보관 장소

기록은 변질이나 손상을 최소화하고 예방하기 위한

적절한 환경과 시설에 쉽게 찾아볼 수 있도록 보관하고

유지하여야 한다.

각 부서

 

 

보존년한의 적절성

 

6. 기록의 연람

6.1 기록을 열람하고자 할 때는 관련 표준에 명시된 보관

부서에 열람사유를 밝히고열람 후에는 본래의 위치에

문서 및 기록이 있도록 한다.

연람자

해당 부서

 

 

 

7. 기록의 폐기

7.1 보존년한이 경과한 기록 및 보관 불필요 기록은 부표의

다음의 폐기원칙에 따라 부서장의 책임하에 자체적으로

폐기하되 정보의 누설을 방지하여야 한다.

7.2 보존기간이 경과된 기록은 필요에 따라 부서장의 판단

하에 관리되도록 한다.

각 부서

문서관리 담당

 

-폐기의 타당성

승인자


'문서 및 자료 > 【 문서참고자료 】' 카테고리의 다른 글

불만처리절차서  (0) 2014.11.03
변경점관리절차서  (0) 2014.11.01
위임전결절차서  (0) 2014.10.24
부적합품처리절차서  (0) 2014.10.22
내부감사절차서  (0) 2014.10.20
728x90

개정이력

Rev. No

개정일자

주요개정내역

문서관리

담당확인

0

2009. 04. 01.

품질/환경시스템 도입 적용을

위한 제정

 

 

 

 

 

문서 승인

구 분

작 성

검 토

승 인

부서/성명

 

 

 

서 명

 

 

 

일 자

 

 

 

 

 

 

Unit Process

업 무 절 차

담당

협조/검토

출력물

관리기준

승인

1. 문서작성계획

1.1 사내표준문서는 다음과 같은 사유 발생 시 작성한다.

(1) 경영층의 지시 또는 해당분야의 문서가 없을 경우

(2) 신제품 생산으로 필요성이 인정될 경우

(3) 기타 대내외 환경변화에 따라 표준이 필요한 경우

작성자

문서 담당자

 

- 문서의 필요성 여부

 

2. 자료입수

문서작성

2.1 업무를 수행하는데 있어 필요한 자료(법령/국내외

규격, 각종 매뉴얼, 고객의 사양서, 기준서, 제품

카다록 등)를 파악하고 수집 한다.

2.2 각 품질/환경 문서는 문서서식에 따라 작성하고

작성된 문서는 문서 제/개정 이력을 같이 첨부하여

승인을 득한다.

2.3 문서/서식 코드 부여는 부표1에 따른다.

해당부서 담당

문서 담당자

- 사내표준 문서/자료

- 문서 제/개정 이력

- 문서의 적합성

- 자료등록여부 결정

 

3. 승 인

3.1 문서별 검토 및 승인자는 다음과 같다.

구분

문서/자료

검토자

승인자

사내

표준

프로세스 문서

경영대리인

최고경영자

작업표준

검사기준

생산관리부

경영대리인

사외

표준

고객규격/도면 등

외부출처자료

해당부서 담당

경영대리인

3.2 검토 및 승인은 문서 및 자료의 적절성, 타당성 적용

가능성 검토 후 승인하고, 추가나 수정이 필요한 경우

재 작성토록 반환한다.

 

 

- 사내표준 문서

- 적절성

- 타당성

- 적용가능

승인권자

4. 문서/자료 등록

4.1 승인된 문서는 문서관리담당에게 문서등록 의뢰한다.

4.2 문서관리대장에 등록하고, 배포처 결정 및 파일링

한다

문서관리담당

해당부서

- 문서 관리대장

- 내용의 적합성,

승인여부

 

4.3 자료(외부문서)는 적정성, 적용가능여부 등의 검토와

승인 후 등록 한다

4.4 부표1에 따라 등록번호를 부여 및 문서관리대장에

기록하고, 해당 부서로 송부한다.

4.5 자료(외부문서)가 발행처로부터 변경이 된 경우 이를

즉시 입수 할 수 있도록 관리하여야 하며, 재등록

해야 한다

수집 부서

문서관리 담당

- 문서관리대장

Unit Process

업 무 절 차

담당

협조/검토

출력물

관리기준

승인

 

4.6 품질/환경 문서는 관리부서에서 관리한다.

문서관리 담당

각 부서

- 품질/환경 문서

 

최고경영자

4.7 사외 접수문서는 접수 후 파일링 하여 해당 담당 및

최고경영자에 회람하여 처리토록 한다.

4.8 사외 발송공문은 최고경영자 승인 후 발송하고, 해당 파일에 파일링 한다.

문서관리담당

각 부서

- 문서수신파일

- 문서발송파일

- 내용의 적합성,

승인여부

최고경영자

5. 문서 배포

5.1 문서의 최신현황을 알 수 있도록 문서가 배포될

때마다 문서관리대장을 작성하여, 파일의 맨 앞에

파일링하여 문서의 최신본임을 확인할 수 있도록

한다.

문서관리 담당

각 부서

- 문서관리대장

- 문서의 최신현황

 

5.2 문서 및 자료가 필요한 장소에서 활용 가능하도록

작성 또는 수집 부서의 의견을 토대로 배포처를

결정하고 문서관리대장 및 자료관리대장에 배포

수량 및 배포 확인을 받은 후 배포한다.

5.3 품질/환경문서는 "관리본""비관리본"으로 구분하여

표지면에 식별 표시하여 배포되어야 한다.

(1) 관리본 : 문서를 정규로 배포할 때

(2) 비관리본 : 고객의 요청이나 타 부서에서 업무

참조용으로 배포의 요청이 있을 때

5.4 문서 및 자료의 개정으로 인하여 배포하는 경우에는

그 문서는 문서관리 담당에 의해 회수 및 파기토록

한다.

문서관리 담당

해당 부서

- 문서관리대장

- 자료관리대장

- 접수담당자 확인

 

6. 문서 활용

6.1 .개정된 문서는 부서원에게 교육하여야 한다.

6.2 신입 및 전입사원에게도 관련 표준을 교육하여,

원활한 업무수행과 신속한 지식습득을 할 수 있도록

하여야 한다.

각 부서

관련 부서

 

- 문서의 내용 이해

 

7. 문서/자료 변경

7.1 변경의 시기는 다음과 같다.

(1) 문서의 개정이 필요할 때

(2) 새로운 업무실시 또는 기존업무의 변동 및 개선이

필요할 때

(3) 사내표준이 불합리하거나 개선점이 발견되었을 때.

(4) 기타 개정의 사유가 발생하였을 때

해당 부서

문서관리 담당

- 문서 제/개정 이력

- 변경사유 적합성

승인권자

Unit Process

업 무 절 차

담당

협조/검토

출력물

관리기준

승인

 

7.2 문서의 변경은 문서작성 시와 동일한 방법으로 한다.

7.3 변경 시 문서를 작성하고 문서 제/개정 이력을

이용하여 신청한다.

7.4 변경되는 내용에 밑줄을 긋거나 글자체를 달리하여

개정부분이 쉽게 식별될 수 있도록 한다.

7.5 양식의 내용만 변경되는 경우에는 문서 변경 절차를

생략할 수 있다.

해당 부서

문서관리 담당

- 문서 제/개정 이력

- 변경사유 적합성

승인권자

8. 문서/자료 폐기

8.1 폐기 시 경영대리인의 승인을 득하여 폐기하며

, 문서의 개정, 통합, 분리 등의 사유로 문서가

변경된 경우는 별도의 승인 없이 폐기한다.

문서관리 담당

각 부서

 

- 폐기의 적합성

경영대리인

9. 양식관리

9.1 양식의 작성 등록

(1) 양식은 해당 부서에서 필요성을 파악하고

작성한다.

(2) 작성된 양식을 문서관리 담당에게 제출하여,

양식등록 관리대장에 등록되도록 한다.

(3)양식의 변경은 작성 시와 동일한 절차로 변경

하며, 구 본은 자체 폐기하고 신본으로 교체한다.

9.2 품질/환경 시스템에 첨부되는 양식은 부표1과 같은

번호체계에 따라 부여 및 관리한다.

문서관리 담당

해당 부서

- 양식관리대장

- 최신 Version관리

 

10. 프로세스

및 기록관리

문 서 명

문서번호

기 록 명

양식번호

보존기간

관리부서

비고

1. 기록관리 프로세스

WP-402

1. 문서관리대장

2. 자료관리대장

3. 양식관리대장

WP401-01

WP401-02

WP401-03

3

3

3

관리부

관리부

관리부

 

 

 

 

<부표 1 > 품질/환경 문서 번호 부여 규칙

1. 품질/환경 경영시스템 매뉴얼

WM

-

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

고유번호

 

 

 

 

 

 

 

 

 

품질/환경 경영시스템 매뉴얼 영문표기

 

 

 

 

 

 

2. 품질/환경 경영시스템 프로세스

WP

-

401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

품질/환경 문서 ISO 9001 요건조항 및 번호 순서

환경문서 ISO 14001 요구사항 순서에 따라 901부터 순차적 적용

 

 

 

 

 

 

 

 

 

품질/환경 경영시스템 PROCESS 영문표기

 

 

 

 

 

 

3. 지침서 분류코드

WI- xx

-

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

일련번호 순서(001~100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

영문표기 및 지침분류코드

 

 

 

 

 

체계

코드

체계

코드

체계

코드

체계

코드

지침서

관련번호

검사기준서

ITP

출하검사

OS

수입검사

IS

작업표준

WS

공정도

QC

도면

별도

 

4. 양식번호 부여규칙

WP

000

-

00

 

(Rev.0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

서식 개정 번호

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

서식 일련번호

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

프로세스/지침서 번호

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

프로세스/지침 영문표기

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 사외표준(자료) 번호 부여규칙

W x

-

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

일련번호 순서(001~100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

영문표기 및 사외표준 분류코드

 

 

 

 

 

도면

사양

법령

카다로그

설비매뉴얼

기타

D

S

R

C

M

O

 

 

'문서 및 자료 > 【 문서참고자료 】' 카테고리의 다른 글

목표관리규정  (0) 2014.10.09
고객지급품관리절차서  (0) 2014.10.07
시설물관리규정  (0) 2014.10.02
전산업무지침서  (0) 2014.10.01
문서관리 및 자료관리규정  (0) 2014.09.30
728x90
강하넷  관리표준   표준번호DEQP-710제개정일자2005.12.10

담 당검 토승 인
         
  고객지급품관리 프로세스   개정번호0페이지1 / 2         
                                                   
    조직
절차
  
 
      
 
      
 
      프로세스 설명관련표준/양식
                       
고객
지급품
입고



검증

   
   
   
 

제조에 필요한 원,부자재 및 고객의 방침에 의해 고객지급품  
 이 입고된다.  
   
  
 
  부품식별및추적성


 
고객지급품이 입고되면 관리NO별 부품표에 등록한다. 프로세서 
  DEQF-705-02 
 자재는 생산팀이 검사를 위뢰하고, 기타 지급품의 경우  
 사용부서 및 관련부서에서 검증한다.  
 (자재인 경우 고객과 매월 재고를 확인할 필요가 있는 것은 별도의   
   수불카드로 관리 할 수도 있다.)  
보관



보존
                                                 
 

검증이 완료되면 식별표시 부착하여 완성품 제작에 보관한다. 
고객 지급품 식별표
 (식별표시는 다음과 같이 한다.)  
 상     호   
 관리NO   
 품    명   
 규    격     
 수    량   
 비   고   
 (단,부품에 식별표시가  없는 경우에만  부착하여 보관한다.)  
   
사후

관리
  
 
                    
 
                   
 부적합품 관리프로세스
     
 고객지급품의 사용중 분실, 손상, 기타사용에 적합하지 않은 경우가 고객지급품 부적합
 발생시 고객에게 통보하여 문제해결을 위한 협의를 실시한다. 발생통보서 
  DEQF-710-03 
  DEQF-710-04 
                                           DEQF-710-01  
강하넷  관리표준   표준번호DEQP-710제개정일자2005.12.10

담 당검 토승 인
   
  고객지급품관리 프로세스   개정번호0페이지2 / 2
  
 
                                                
STEP관련양식(OUT PUT)책임/승인INPUT관리항목주기보존년한비고
고객
지급품
입고



검증
고객지급품 식별표구매팀장고객 지급품규격/품명/수량/재질등발생시- 
(DEQF-710-01 )      
       
       
보관



보존
고객지급품 문제 발생통고서                                        (DEQF-710-02)품질팀장부적합사항 발생ITEM 별 수량발생시3년 
       
고객지급품 관리대장                               (DEQF-710-03 )구매팀장고객지급품  납입품현 재고수량 및 불량수발생시3년 
       
       




=======================================

파일의 다운로드는 Kangha.Net

참조하시기 바랍니다.

=======================================


'문서 및 자료 > 【 문서참고자료 】' 카테고리의 다른 글

협력업체관리절차서  (0) 2014.09.05
시설공사적산내규  (0) 2014.09.02
부적합품 관리규정  (0) 2014.08.30
경영자검토업무절차서  (0) 2014.08.29
계약관리절차서  (0) 2014.08.26

+ Recent posts