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강하넷 제조관리 프로세스 표준번호 Q-202 개정일자 2020. 09. 01
제품식별 및 추적관리 절차서 개정번호 0 페 이 지 1 of 3
                         
개정번호 개정일자 개정사유 및 내용 승  인





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        승  인 담 당 검  토 승    인
             
       
             
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강하넷 제조관리 프로세스 표준번호 Q-202 개정일자 2020. 09. 01
제품식별 및 추적관리 절차서 개정번호 0 페 이 지 2 of 3
                   
조직       업무 절차/FLOW 해설 관련표준/양식
절차      
                   
        경영지원팀으로 부터 입하된 원부자재에 대해서 품질관리팀에 수입검사를  1. 구매관리 절차
자재         의뢰한다.           (Q-201)
식별       수입 검사를 실시 결과를 수입검사성적서에 기록한다.   2. 자재관리 절차
                      (Q-202)
                  3. 제품생산 절차
                      (Q-201)
        수입검사 합격된 원부자재는 제조현장에 투입한다.    
                   
제품                  
식별                  
        생산계획에 근거 하여 원부자재를 공정에 투입하고 실적에 대해서는  
          생산일보에 기록하며 식별TAG 부착한다.     
                   
        ⑤⑥ 생산 완료된 제품에 대해서 용기에 적재한다    
          출하검사 실시후 성적서에 일자,LOT,DATA를 기록한다.    
                   
        출하시 부품식별표에 날짜 또는 LOT번호를 기록한다.    
보존                  
인도                  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
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1. 목적

이 지침서는 회사에서 구매하는 부품 및 자재, 공구, 설비 등이 규정된 요구사항에 맞게 구매 관리하고 있음을 보증하는데 있다.

 

2. 적용범위

이 지침서는 회사에서 구매하는 부품 및 자재, 공구, 설비의 품질을 보증하기 위한 관리 및 검증에 대한 방법과 절차에 대하여 적용한다.

 

3. 책임과 권한

3.1 관리 부서장

(1) 구매시방서 또는 재료, 부품, 규격작성, 등록신청

(2) 구매품의 구입검사, 협력업체 안전보건 시스템 평가 및 교육

(3) 안전보건관련 용품 및 보호구의 경우 검정품의 선정

3.2 자재 담당(안전보건담당자)

(1) 재료, 부품 주문 및 구매품의 재고관리

(2) 안전보건관련 용품 및 보호구 재고관리 및 검정품의 구입

 

4. 업무 절차

4.1 협력업체 견적의뢰

관리 부서장은 신규협력업체와 거래 개시 전 또는 기존협력업체와의 거래가 필요한 경우 협력업체에 복수견적을 원칙으로 가격을 포함한 검토를 한다.

 

4.2 구매발주

(1) 관리 부서장은 필요한 부품을 파악하고 부품창고의 실 재고를 조사하여 필요한 부품에 대하여 자재청구서를 작성하여 구매 관련 담당자에게 제출한다.

(2) 구매 담당자는 자재청구서를 승인 후 발주서를 작성하여 승인된 협력업체에 구매 발주한다.

(3) 신규업체는 협력업체 조사 평가 후에 등록해야 하지만 일회성 발주 시 또는 신규업체 조사 등록 전에 시제품 샘플 입수 후 시험가능하다.

(4) 구매 발주 시 유해위험물질여부 확인 후 유해위험물질로 해당하는 경우 MSDS를 입수하거나, 대체 가능 물질을 사전조사 및 적용여부를 검토한다.

(5) 보호구의 품질 산업안전보건법 시행령 제28조의 검정대상 품목은 검정품을 사용 한다.

(6) 검정 대상품 외의 보호구는 일반 시중품 중에서 양질의 것을 사용한다.

(7) 사용부서에서 안전보건상의 문제점 및 개선사항을 생산관리 부서장에게 요청하면 자재담당은 모델선정 및 적합성을 판정하여 구매한다.

4.3 구매발주자료

(1) 구매발주문서는 해당되는 경우에 아래사항을 포함한 구매품에 대해 명확히 기술한 자료를 포함해야 한다.

 구매품의 형식, 종류, 등급 또는 명확한 식별

 구매사양서 및 관련 기술 자료의 표제 또는 관련 간행물

 작업표준, 공정설비 및 공정 수행인원의 승인과 자격인정에 관한 요구사항

 해당 구매품에 적용되는 규격 또는 표준의 제목, 번호, 발행일

 우리 회사 제품에 필요한 환경/안전보건 요구사항

 산업안전보건공단 검정필한 보호구

(2) 구매문서는 규정된 절차에 따라 적절성이 검토, 승인하고 필요시 관련 팀에 배포한다.

(3) 협력업체 현장에서의 검증이 필요한 경우 구매문서에 필요한 사항을 명시해야 한다.

4.4 납기관리

안전보건담당자는 구매 발주 시 요구되는 납기를 발주서에 명시하고 납기준수여부를 확인하고 관리하여야 한다.

 

5. 기록 및 관리

문서 및 기록관리는  기록관리 절차서(SP-454)’에 따른다.

NO 양 식 명 관 리 부 서 보 관 기 간 보 존 기 간
1 자재청구서 안전담당부서 3 5
2 발주서 안전담당부서 3 5

 

 

<양식 1>

자 재 청 구 서

담당




연번 품명 규격 단위 금 회
청구량
실행예산 잔량 납기 투입공정 조달방법
































































































































































발 주 서

담당




연번 품명 규격 단위 수량 단가 금액 비고
















































































































공급가
부가세
합계
상기자재를 발주하오니 납기를 준수하여 입고바랍니다.
- 붙임서류 





 

 

 

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절차서 : 구매 관리

1.    개요

1.1.        절차의 목적은 주요 공급 업체의 선택  평가, 중요한 자재  서비스의 구매  공급 업체 수행의 모니터링에 대한 요구 사항을 정의한다.

1.2.       "중요 자재  서비스" 최종 제품과 연관되어 있으며, 당사의 제품 또는 품질시스템에 영향을 직접 주며, 경영에 있어 매우 중요하다고 간주되는 자재  서비스이다.

1.3.       구매업무를 표준화함으로써 구매 물품의 품질을 확보하고 적정한 가격에 구입하여 적시적소에 공급함으로써 생산 활동을 원활히 하고, 협력업체를 효과적으로 관리함으로써 회사의 요구 품질을 만족시키는 것을 정의 한다.

1.4.      사무 용품, 관리 소모품, 가구 등은 중요 자재는 아니며  절차에서 대상이 아니다.

1.5.      당사는 고객에 의해 정의  자원에서부터 제품을 포함하여 공급 업체에서 구입한 모든 제품의 적합성에 대한 책임이 있다.

1.6.      관리 부서장은 새로운 공급 업체를 평가하며, 또한 공급 업체의 승인  불승인에 대한 책임과 권한이 모두 있다.

 

2.    절차

 

2.1 신규협력업체 선정  등록

(1) 구매담당은 구매 요구사항에 따라 구매품의 공급능력을 판단하는 근거로서 협력 업체평가  재평가에 대한 기준을 수립하여야 한다.

(2) 다음의 경우에는 평가를 생략한다.

- 고객이 승인한 업체 또는 ISO 9001 품질경영시스템 인증업체

(3) 신규업체의 평가  관리

구매담당은 다음과 같은 방법으로 업체를 검토하고 선정하도록 한다.

·         가격

·         가용성

·         명성/참조

·         위치

·         배송조건과 능력

·         시험 결과를 포함한 품질 샘플

·         현장 심사 결과

·         전화 인터뷰 결과

·         서면 설문조사 결과

·         고객 요구

 

1) 협력업체 실태조사서  협력업체 평가표를 이용하여 평가한다.

2) 평가결과 60 이상이면 협력업체로 선정한다.

3) 선정된 업체는 대표이사의 승인을 받아 협력업체 등록대장에 등록한다.

 

2.2 협력업체 사후관리

(1) 협력업체 사후관리평가는 1년에 1 실시 한다.

(2) 사후관리평가서를 작성하고 60 이상 이면 거래를 계속한다.

(3) 협력업체의 평가, 선정  필요한 조치의 기록은 품질기록으로 관리한다.

 

3. 구매업무절차

3.1 구매품 견적의뢰

(1) 구매담당은  영업계획을 근거로 자재소요량 대비 자재 재고를 감안하여

 

생산계획에 따라 자재가 입고될  있도록 발주량을 결정하고 견적 의뢰서를 발행한다.

(2) 년간 단가 결정품목 또는 기존 거래품목에 대하여서는 견적절차를 생략할  있다.

(3) 구매담당자는 견적서 접수  납품업체  단가, 납기 등을 결정한다.

 

3.2 발주

(1) 구매는 반드시 납품업체 평가에 의거 승인된 업체에 대해 발주한다.

(2) 긴급구매요청 또는 긴급 상황 발생시 선발주  승인을 득할 수도 있다.

(3) 발주서 작성  관계 증빙서류를 첨부하여 승인을 득한  집행 한다.

(4) 구입 승인을 득한 품목에 대해서는 발주서를 거래선에 송부하고 반드시  수확인 한다.

(5) 구매담당자는 협력업체의 사정에 의하여 수급차질이 예상되면 즉시 관련  서에 통보한다.

 

3.3. 구매품의 검증

(1) 원부자재, 외주 임가공품 등의 구매품 검사는 당사 입고  수입검사규정에 따라 수입검사를 실시하며, 필요시 외주 현장에서 실시할   있다.

(2) 검사에 합격한 제품은 현황판에 기록관리 한다.

(3) 검사 합격품은 식별  자재  제품관리 절차서에 따르며, 부적합품은 부적합  관리 절차서에 따른다.

 

3.    관련 양식

1) 협력업체 실태 조사서(10PF-01)

2) 협력업체 평가서 (10PF-02)

3) 협력업체 등록대장 (10PF-03)

4) 협력업체 사후 관리 평가서 (10PF-04)

5) 구매 발주서 (10PF-05)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

협력업체 실태조사서

회사명

국문

사업자등록번호

영문

대표자

E-Mail

소재지

본사

전화

Fax

공장

전화

Fax

회사

형태

주식회사 유한회사 개인회사 외국인투자회사 기타( )

내국법인 외국인 투자법인 전문경영자 채용 소유자 경영

회사

창립

200   

거래개시일

20    

 업종 경력

기업

연혁

정부지정사항

1. 2. 3.

주거래업 

1. 2. 3.

월평균매출액

공장

규모

공장대지

건물  평수

기타대지

공장위치

공업단지 공장지대 상가지역 주택지역 농가지역

소유구분

자가 임대 기타( )

품질

기술

규격표시허가

표시허가품목

신제품 개발실적

개발품목

발명특허

실용신안

의장등록

조사일시

조사자 의견

평가 결과

 

 

 

(10PF-01)

 

 

 

 

협력업체평가서

회사명

평가일자

20   

평가자

승인

항목

No.

평가항목

평가

 

평점

5

4

3

경영

 재무구조

1

2

3

4

5

설비기술  기능

6

7

8

9

10

품질관리

11

12

13

14

15

기타

16

조사자

의견

17-20

합계

(10PF-02)

 

 

 

 

협력업체 등록대장

작성

검토

승인

No.

업체명

사업자등록번호

  

대표자

전화번호

등록일

(10PF-03)

 

 

협력업체사후관리평가서

회사명

평가일자

20    

평가자

승인

평가항목

평가기준

평가점

항목

평가방법

15

10

5

납기

품질

협조도

평가자 의건

 

 

(10PF-04)






 

 

 

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