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(설계계획서) (강하넷)

수주번호

설 계 계 획 서

작 성

검 토

승 인

수 주 명

작성일자: 년 월 일 작 성 자 :

개정번호

순번

설 계 과 제

세 부 사 항

기 준

담 당 자

일 정

확 인

비 고

계 획 일

실 시 일

1

고객시방검토

설계담당이 고객협의내용 및

기술적인사항 검토

고객시방서 및 기타

관련자료에 적합할 것

2

설계입력자료작성

사양서(특기사항,기술적사항)입력

및 설계부서장의 승인

3

도면작성

단선결선도 작성

삼선결선도 작성

조작결선도 작성

외형도 작성

완성도 작성

4

설계출력

일반사양서 및 도면 출력

5

설계검토(심사)

관련부서장과 의 검토

1.고객요구및만족에 관한 사항

2.제품에 관한 사항

3.공정에 관한 사항

1.고객요구사항

적합성확인

2.구매,생산,검사 및

시험,출하등에 대한

적합성확인

관련부서장

생 산

자 재

Q M

영 업

설 계

6

설계검증

과거 유사설계와의 비교

고객문서와의 비교

고객문서의 계산치 검증

고객시방서 및

기타 관련규격에

의거 검증

검증자 :

7

승인의뢰

고객에게 승인의뢰

-

8

승인

고객의 설계도면승인

-

9

자재집계표작성

고객승인도면에 의거 자재집계

-

10

시운전

고객승인도면에 의거 시운전

-

특기사항 :

(설계계획서) (강하넷)

수주번호

설 계 계 획 서

작 성

검 토

승 인

수 주 명

작성일자: 년 월 일 작 성 자 :

개정번호

순번

설 계 과 제

세 부 사 항

기 준

담 당 자

일 정

확 인

비 고

계 획 일

실 시 일

1

고객시방검토

설계담당이 고객협의내용 및

기술적인사항 검토

고객시방서 및 기타

관련자료에 적합할 것

2

설계입력자료작성

사양서(특기사항,기술적사항)입력

및 설계부서장의 승인

3

도면작성

외형도 작성

각 부분 케이스 도면 작성

각 부분 회로도면 작성

4

설계출력

일반사양서 및 도면 출력

5

설계검토(심사)

관련부서장과 의 검토

1.고객요구및만족에 관한 사항

2.제품에 관한 사항

3.공정에 관한 사항

1.고객요구사항

적합성확인

2.구매,생산,검사 및

시험,출하등에 대한

적합성확인

관련부서장

생 산

자 재

Q M

영 업

설 계

6

설계검증

과거 유사설계와의 비교

고객시방서 및 기타 관련규격에 의거 검증

검증자 :

KT규격

7

승인의뢰

고객에게 승인의뢰

-

KT규격

8

승인

외부인증규격의 설계도면승인

-

KT규격

9

자재집계표작성

외부인증규격에 의거 자재집계

-

KT규격

10

시운전

외부인증규격에 의거 시운전

-

KT규격

특기사항 :


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문서신청서


담 당

부 서 장

문서

제정□

개정□

폐지□

신청서

담 당

부 서 장

문 서 명

문 서 번 호

신 청 부 서

원안 작성자

신 청 일 자

신 청 항 목

신 청 사 유

내 용

검 토 일

년 월 일

승 인 일

년 월 일

검 토 자

(인)

승 인 자

(인)

검토결과

□ 적합 □ 부적합 □ 재작성

검토결과

□ 적합 □ 부적합 □ 재작성

양식 401-1(0)

(주)강하넷

A4(210×297)㎜


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양식관리절차서

 

1.      목적.

지침서는 당사에서 사용하는 양식의 제정, 개정, 사용, 폐기 등의 관리절차 방법을 정의하여 업무 수행할 효율성을 제고하는 목적이 있다.

 

2.      적용범위.

지침서는 당사의 모든 공통양식을 관리하는 적용한다. 양식의 배포절차는 사내표준관리 절차서(SJ-QSP-0201) 따른다.

 

3.      용어의 정의.

해당 없음.

 

4.      책임과 권한.

4.1    업무부서장.(이하주관부서”)

전사적인 양식의 관리 이행상태의 점검, 등록관리에 대한 책임 권한을 갖는다.

4.1.1  사내표준 또는 기타 문서에서 정한 전사 공통양식의 활용상태의 점검에 대한 책임이 있다

4.1.2  반복적으로 사용하거나, 정확성을 요구하는 업무에서 가능한 표준양식을 활용하도록 감독하여야 한다.

4.1.3  공통양식 이외의 양식에 대한 관리기준 정립 이행에 대한 책임이 있다.

 

5.      업무절차.

5.1    제정, 개정 폐기 의뢰.

부서장은 공통양식의 제정, 개정 또는 폐기사유 발생시 업무협조 또는 구두로 주관부서에 송부한다.

5.2    검토 승인.

주관부서장은 양식의 제정, 개정 또는 폐기 사유가 타당하다고 판단되는 경우에는 다음과 같이 필요한 사후 조치를 취한다.

5.2.1  양식 제정 또는 개정의 경우에는 양식등록부(QSP-05A1-01) 등록하여 양식번호를 부여한다.

5.2.2  양식 폐기의 경우에는 양식등록부에서 삭제한다

5.2.3  양식의 제정, 개정 또는 폐기로 인해 사내표준의 변경이 필요한 경우에는 해당 주관부서에 통보하여 개정을 요구한다

5.2.4  공통양식의 관리번호를 부여하는 방법은 다음과 같다.

사내표준번호  OO  OO

                           개정번호(00~99)

                      양식별 일련번호 (01~99)

           사내표준번호(사내표준이 없는 경우에는 “QSP-0000”)

5.3    양식의 활용.

5.3.1  부서에서는 양식등록부(QSP-05A1-01) 등록된 공통양식을 활용하는 것을 원칙으로 한다. , 단순 개정의 경우 기존 양식은 재고가 소진될 때까지 사용 가능하며, 고객이 요구하는 양식이 있을 경우 양식에 따른다.

5.3.2  부서장은 "5.3.1"항에 해당하지 않는 구본 양식은 즉시 폐기하여야 한다.

 

6.      기록 보관.

No

                     

보존기간

1

 양식등록부

영구

 

7.      관련사내표준

7.1    사내표준관리절차서.(SJ-QSP-0201)

 

8.      첨부 양식.

8.1    양식등록부.(QSP-05A1-01)

 

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