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심 사 지 적 보 고 서
(Audit Finding Report)
정 기
비정기
심 사 일
 
심 사 원
 
수 감 부 서
 
심사 대응자
 
관련 Process
 
부적합 내용/건의사항 :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
수감부서 확인
(인)
감사자 확인
(인)
부적합 원인:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
개선대책:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
완료일자
 
작 성 자
 
수감부서장
 
시정조치 확인
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
시정조치가 만족함
 
 
 
 
 
시정조치가 미흡함
 
 
 
 
 
시정조치 미실기
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
수감부서 확인
(인)
감사자 확인
(인)
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 (일반사항)
 
  1.검사 및 시험 업무의 외부 의뢰 
     검사자는 다음의 사항에 대해 사외 기관에 측정을 의뢰한다
      1) 사내 측정실 측정장비로 측정할 수 없거나 고객이 요구할 경우
      2) 권위 있는 외부기관에서의 측정결과와 자체 측정결과를 비교 및 확인하고자 할 경우
  
  2. 정밀검사 및 신뢰성시험
      1) 품질담당은 고객과 협의된 정밀검사 주기에 따라 해당 제품에 대한 검사를 실시하고 그 결과를 고객 요구양식에 기록하여 고객에게
          통보하여야 한다. 
      2) 고객과 협의된 신뢰성 시험 주기에 따라 최종검사에서 합격된 제품 중에서 시험 항목별로 규정된 수량을 랜덤 샘플링하여 시험을 실시하고
         그 결과를 고객 
         양식에 기록하여 고객에게 제출하여야 한다.
      3) 품질담당은 신뢰성 시험 결과 안전 및 법규로 지정된 항목에 대한 부적합 사항 발생 시 제품식별 및 포장 규정에 따라 LOT를 파악하고
         임원에게 보고하여 조치토록 한다.
 
  품질 담당자는 검사 대상품 입고시 수입검사 지역으로 이동 시키고  
수입 검사를 실시한다. 
 
품질 담당자는 수입검사시 해당표준(도면,관리계획서,검사기준서)에
의거 검사를 실시하며, 수입검사 시료수는 다음 사항에 따른다.
(n=5, c=0)
출하검사성적서와 열처리검사 성적서를 LOT 별로 소재입고시마다 접수한다.
 
수입검사품의 처리 
1) 적합품
    검사 결과 합격된 원,부자재에 대하여 보관장소에 입고/후공정 투입
2) 부적합품 
    부적합 판정된 원,부자재에 대하여는 부적합품 관리 절차서에 따른다.
 
생산책임자 및 담당은 제품 셋팅후 SET-UP 검사를 실시한다.
 
작업자는 공정 진행에 따른 공정 자주검사를 실시한다.
 
품질담당자는 공정검사를 실시한다.
▶ 성과지표 관리항목 : 공정 불량률(PPM)
▶ 성과지표 관리항목 : 사내 실패비용
▶ 성과지표 관리항목 : 수입검사 불량률
공정 생산 (검사) 완료된 제품 처리
1) 부적합 발생 시 부적합품 처리 규정에 따른다
2) 생산 완료된 제품은 후공정 또는 완성품 보관장으로 이동하여
   포장/관리한다.
 
생산관리부서는 제품 출하 전 출하검사 의뢰
 
출하검사품의 처리
1) 적합품 
    고객에 인도를 위해 대기한다.
2) 부적합품
    부적합품 처리 규정에 따른다
 




 

 

 

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초 도 품 보 증 서
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 이하 공급자 사용란.
 
 
 
 
 
 
 
 
품 명 :
공급자명 :
승인도면 EO :
품 번 :
발행번호 :
부 품 중 량 :
차 종 :
등 급 : 중 요
한 도 견 본 : 유 무
제출사유 : ■ 신규개발 □ 업체변경 □ 재질변경 □ 생산공장 이전
 
 
 
□ 설계변경 □ 2차 공급선변경 □ 금형변경 □ 표면처리 변경
 
 
 
□ 수정품 □ 제조공법 변경 □ 공정재배열 □ 품질문제
 
 
 
 
□ 방치금형사용 □ KD 국산화 □ 기 타
 
 
 
 
 
순위
승 인 항 목
승 인 기 준
첨부 NO
1
외관검사 성적서
■ 승인 □ 해당무 □ 기타
 
2
치수검사 성적서
■ 승인 □ 해당무 □ 기타
 
3
재질시험 성적서
□ 승인 ■ 해당무 □ 기타
 
4
성능시험 성적서
□ 승인 ■ 해당무 □ 기타
 
5
SAMPLE
■ 승인 □ 해당무 □ 기타
 
6
사양변경서
□ 승인 ■ 해당무 □ 기타
 
7
품질공학 적용 보고서
□ 승인 ■ 해당무 □ 기타
 
8
측정보조구 검사성적서
□ 승인 ■ 해당무 □ 기타
 
 
 
 
 
 
 
 
 
제출일자 :
작 성 :
검 토 :
승 인 :
공급자는 부품승인을 위한 수요자의 모든 요구사항을 상기와 같이 판정하였음을 보증합니다.
수요자측 접수확인
부품개발 담당자 : (인) (TEL: )
품질관리 담당자 : (인) (TEL: )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 이하 공급자 사용란.
 
 
 
 
 
 
 
 
순위
승 인 항 목
승 인 기 준
첨부 No
1
조립적합성
□ 승인 □ 기각 □ 해당무 □ 기타
 
2
외관검사
□ 승인 □ 기각 □ 해당무 □ 기타
 
3
치수검사
□ 승인 □ 기각 □ 해당무 □ 기타
 
4
재질시험
□ 승인 □ 기각 □ 해당무 □ 기타
 
5
성능시험
□ 승인 □ 기각 □ 해당무 □ 기타
 
기타
DIM'S
□ 승인 □ 기각 □ 해당무 □ 기타
 
 
 
 
 
조치부서 :
종합판정 : □ 승인 □ 기각 □ 기타
승인번호 :
처리일자 :
검 토 :
확 인 :
승 인 :
수요자는 공급자의 부품이 모든 확인과정을 거쳐 상기와 같이 판정하였음을 보증합니다.









 

 

 

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