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  품질환경절차서
(ISO 9001 / ISO 14001)
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  문 서 번 호 Q08-D1  
   
  표준 문서명 도면관리 지침서  
   
  제 정 일 자 2020.06.01  
   
  개 정 일 자 2020.06.01  
   
  개 정  N O 2  
   
  관리 팀(부서) 개발.설계팀  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  강하넷  
   
   
   
   
   
   
   
                                                 
양식 F-08-01(REV.0) 강하넷 A4(210 × 297) 
회사 표준 신청서
구      분 □ 제정        ■ 개정        □ 폐기 접 수 번 호  
문 서 번 호 Q08-D1 작성팀(부서) 개발.설계
문   서   명 도면관리 지침서 작 성 일 자 2020.06.01
개 정  N O 2 작   성   자 부서(팀) 장
                                                 
신 청 사 유 ㅡ 업무분장 및 조직변경에 따른 전면 개정
팀(부서)장        검토 의견  
승인권자     검토 의견  
                                                 
결 재 구 분 주관 팀(부서) 관련 부서 합의란 (주관 팀(부서)은 등록자가 결재 할것)
작   성 검  토 승  인          
               
/ / / / / / / /
                                                 
배   포          
         
양식 F-08-02(REV.0) 강하넷 A4(210 × 297) 
강하넷 도면관리 지침서 제정일자 2020.06.01
제개정일 2020.06.01
개정번호 2
  문서번호 Q08-D1 P A G E 1/ 6
   
  회사표준이력서  
   
  개정번호 개정일자 개정내용  
   
  0 2020.06.01 ㅡ ISO 9001 및  ISO 14001 통합 제정  
   
  1      
   
  2      
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
   
                                                 
양식 F-08-03(REV 0) 강하넷 A4(210 × 297) 
강하넷 도면관리 지침서 제정일자 2020.06.01
제개정일 2020.06.01
개정번호 2
  문서번호 Q08-D1 P A G E 2/ 6
   
   
   
   
  <  목         차  >  
                   1. 적용범위  
   
                   2. 목적  
   
                   3. 용어의 정의  
   
                   4. 책임과 권한  
   
                   5. 업무절차  
   
                   6. 기록 및 보존  
   
                   7. 관련표준  
   
                   8. 별첨서식  
   
   
   
   
 
 
 
     
양식 F-08-04(REV.0) 강하넷 A4(210 × 297) 
강하넷 도면관리 지침서 제정일자 2020.06.01
제개정일 2020.06.01
개정번호 2
  문서번호 Q08-D1 P A G E 3/ 6
   
  1. 적 용 범 위
      본 절차서는 당사의 제조/개발에 영향을 미치는 관련 도면의 접수, 검토, 작성, 승인, 배포, 변경, 폐기에
      대한 전체의 관리방법에 대해 적용한다.
      
  2. 목 적
      당사에서 보유하고 있는 도면의 관리방법과 업무처리 절차를 명확히 하여, 품질 불량의
      예방과 도면의 훼손, 망실을 예방하고 생산성 향상을 도모함에 그 목적이 있다. 
 
  3. 용어의 정의
      3.1 도면 : 제품 생산에 사용되는 제반설비 및 생산 대상물의 형상과 원,부자재의 모양을 2차원,   
            3차원으로 그리고 치수허용치 등을 나타내어 제품을 제조하거나 또는 개발 및 구매 사양으로 
            활용 되도록 작성한 문서.
      3.2 개발도면
           고객의 요구에 의해 개발이 진행되는 도면.  
      3.3 승인도면  
           고객이 승인한 도면으로 당사에서 정식 업무에 사용되는 도면.  
     
  4. 책임과 권한  
      4.1 개발.설계 팀(부서)장 및 각 부서장은 다음에 대한 권리와 책임이 있다.  
           1) 기술 자료의 작성, 구입, 등록, 배포, 보관, 회수, 폐기  
           2) 기술 자료의 보관상태 및 관리점검  
   
  5. 업무절차  
      5.1 신모델 접수  
           1) 모델 접수자는 고객으로부터 지급된 모델을 개발.설계 팀(부서)장의 승인 후, 2D로 변환하여  
              개발 담당자에게 배포한다.  
           2) 개발제품 접수대장에 기록하고 관리한다.  
      5.2 도면 작성  
           1)  설계도면의 도면번호는 다음과 같이 부여한다.  
   
                                                                           도면 순번 : 01~99  
                                                                            금형 구분 : 01. 본금형, 02. 간이금형, 03. JIG  
                                                                           모  델  명 : 금형 및 설비 명칭 (예 : D840)  
           2) 1차 설계자의 LAYOUT 설정한 후, 각 파트장과 협의한다.
           3) 담당 부서장은 LAYOUT 검토 후 이상 없을 시 승인한다.
      5.6 도면 출도 및 배포 (전자도면 및 도면)  
           도면출도의 구분은 양산이관 도면 및 형상변경 도면, 협력업체 도면에 대하여 다음 절차에   
          준하여 출도 하여야 한다.  
   
양식 F-08-04(REV.0) 강하넷 A4(210 × 297) 
강하넷 도면관리 지침서 제정일자 2020.06.01
제개정일 2020.06.01
개정번호 2
  문서번호 Q08-D1 P A G E 4/ 6
   
          1) 도면 배포의 책임은 개발.설계 팀(부서)장의 승인하에 배포할 수 있으며, 등록된 도면은 최신
              유효분을 배포하여야 한다.  
          2) 도면 배포시 관리번호를 부여,  출도하여야 하며, 도면관리대장(모델당)에 배포 부서 및 일자를   
              수록하고 배포처 접수자 서명을 득하여야 한다.  
          3) 도면 출도, 배포는 고객 승인도면 및 형상변경 발생시 승인도 도면에 대하여 2)항을 적용 출도 
              및 배포 할 수 있다.  
          4) 도면 접수 팀(부서(생산/구매/품질))은 배포된 도면을 확인한다.  
          5) 도면 접수 팀(부서)의 관리담당자는 작업장에서 구본을 회수하여 도면관리팀(부서)으로  
                인계해야 한다. (단 외주 협력업체는 구매.영업 팀(부서)에서 일괄 회수하여 인계하여야 한다.)  
          6) 관련외주업체에 도면 배포시 전자도면으로 배포하며, 개발.설계 팀(부서)장의 승인 후 배포한다.  
      5.7 설계 변경  
          1) 형상변경된 도면은 도면관리대장의 도번과 동일한 곳에 등록하여야 한다.  
          2) 변경된 도면은 구 도면과 대체하여야 한다.  
          3) 고객으로 부터 또는 자체 설계 변경이 있을 경우, 변경사항을 표시하고 개발.설계 팀(부서)장의    
              검토 및 승인 후, 관련 팀(부서)으로 배포한다.   
     5.8 도면 출도 및 배포  
               도면출도의 구분은 양산이관 도면 및 형상변경 도면, 협력업체 도면에 대하여 다음 절차에 준하여   
               출도하여야 한다.
              1) 도면 배포는 개발.설계 팀(부서)장의 승인하에 배포할 수 있으며, 등록된 도면은 최신 유효분을
                  배포하여야 한다.
              2) 도면 배포시 적색으로 출도 및 경고 도장을 날인한 후 관리번호를 부여 각 팀(부서)로 출도하여야 
                  하며, 출도시 장비별 도면관리대장(모델당)에 배포 팀(부서) 및 일자를 수록하고 배포처 접수자 
                  서명을 득하여야 한다.
              3) 도면 출도 배포는 고객 이관도면 및 형상변경 발생시 승인도 도면에 대햐여 2)항을 적용 출도 및  
                  배포 할 수 있다.
          4) 도면 접수 팀(부서(생산/업무지원/품질))은 배포된 도면을 확인하고, 도면의 필요 부수 출력을 
              설계/금형 팀(부서)에 의뢰하여 관련업체에 배포 검사/생산/구매에 적용하여야 한다.
          5) 도면 접수 팀(부서)의 관리 담당자는 작업장에서 구본을 회수하여 설계/금형 팀(부서)로 
              인계하여야 한다. (단 외주 협력업체는 업무지원 팀(부서)에서 일괄 회수하여 인계하여야 한다)
         5.9 도면관리
         1) 개발.설계 팀(부서)의 도면은 최신 유효본으로만 유지/관리되어야 한다.  
         2) 관련 팀(부서)도 도면 관리 부서에서 배포된 최종 유효본으로만 생산/구매/검사가 진행 될 수    
              있도록 하여야 하며, 관리대장에 등록 관리하여야 한다.  
         3) 개발.설계 팀(부서)는 분기별/반기별로 관련 팀(부서)의 도면이 최신 유효본임을 확인하여야 한다.  
         4) 도면은 일주일에 한번 외장형하드에 백업한다.  
         5) 외장형하드의 데이터는 한달에 한번 시디로 백업하여 보관한다.  
         6) 전자 매체보관은 제목 및 개정 번호를 앞면에 표시하여 식별할 수 있도록 보관한다.  
   
양식 F-08-04(REV.0) 강하넷 A4(210 × 297) 
강하넷 도면관리 지침서 제정일자 2020.06.01
제개정일 2020.06.01
개정번호 2
  문서번호 Q08-D1 P A G E 5/ 6
     
           7) 전자 매체보관의 보존기간은 5년으로 하고, 후에는 보존 및 폐기 할 수 있다.  
           8) 폐기 도면 LIST 및 사유와 도면번호를 작성, 개발.설계 팀(부서)장의 승인을 득한 후 폐기 
               하여야 한다.
   
    6. 기록의 관리
  서식명 서식번호 관리 팀(부서) 보존기간  
  업무 협조전 Q08-D1 해당 팀(부서) 3년  
  구매 의뢰서 Q08-D2 구매.영업 팀(부서) 3년  
  문서 발신대장 Q08-D3 해당 팀(부서) 3년  
  문서 수신대장 Q08-D4 해당 팀(부서) 3년  
  도면관리대장 Q08-D5 개발.설계 팀(부서) 3년  
  도   면 Q08-D6 개발.설계 팀(부서) 3년  
     
  7. 관련표준
      7.1 문서 관리 절차서 (P-01)  
      7.2 기록관리 절차서 (P-02)  
      7.3 영업업무관리 절차서 (P-01)  
      7.4 변경점관리 절차서 (P-02)  
     
  8. 별첨서식  
      8.1 도면관리대장 (Q08-D1)  
      8.2 도면 (Q08-D2)  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
양식 F-08-04(REV.0) 강하넷 A4(210 × 297) 






 

 

 

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절차서 : 설계 개발 관리

1.    개요

1.1.       절차의 목적은 모든 조건을 만족하는 제품을 설계하기 위한 요구 사항을 정의하는  있다.

1.2.      관리부서장은  절차의 실행  관리의 책임이 있다.

 

2.    DESIGN PLANNING 설계 개발 기획

2.1.      당사 개발부서는 설계 활동의 책임이 있다

2.2.      최고 경영진은 연구 개발 프로젝트가 관리된 설계를 보증하는데 충분히 발전되었을 경우 결정될 것이다. 이것은 일반적으로 연구 개발 프로젝트가 제품화  가능성이 또는 시장에서 제품이 제작될 가능성이 매우 높게 나타날 경우에 결정된다. 이러한 결정 이전에, 많은 연구 개발 활동은 경영 시스템의 범위를 벗어날  있다

2.3.       연구 개발 프로젝트가 관리되고 있는 설계 단계로 넘어갈 때의 결정사항은 설계  개발 기획서 양식에 기록되어야 한다.

2.4.      다음 수행되는 설계 활동의 기획을 시작하는 담당자에게 제공된다

2.5.      설계 계획 문서는 설계 개발 기획서 양식에 기록된다. 여기에는 배정  엔지니어, 지원 인력, 3 공급자 직원 각각에 대한 책임과 권한이 포함된다. 타사가 사용되는 경우, 연락에 대한 승인 사항을 정의해야 한다.

2.6.      담당자는 설계 개발 계획을 개발한다; 필요한 경우 이는 고객  타사 업체의 입력사항으로 개발  것이다. 설계작업이 진행됨에 따라 개발 계획은 업데이트 되어야 한다

 

3.    설계 개발 입력

3.1.      설계 개발 입력은 최종 제품에 대한 요구사항이다

3.2.      담당자는 제품과 관련된 모든 요구사항의 수집을 보장해야 하며, 아래와 같은 사항이 포함되어야 한다.

·         고객 요구사항

·         규정  법적 요구 사항

·         내부 요구 사항 (성능, 용량 )

·         안전 요구 사항 (해당되는 경우)

·         인간 공학 (해당되는 경우)

·         측정  검사 방법, 판정 기준  허용 오차

·         해당되는 경우  3 자의 사양, 표준 

·         재질 요구 사항

·         기능 요구 사항

4.    설계 개발 검토와 검증

4.1.      설계 출력은  가지 형태의 검토를 받아야 한다.  번째는 담당자가 자신의 일을 검토   있는 설계 출력의 기안자에 의해 수행된 간단한 설계 검토이다. 계획 이전에 수행  설계 기획을 바탕으로, 추가 검토는 타사에서의 객관적인 승인과 검토 작업이 포함될  있다.

4.2.      다음, 설계 검증을 수행하는데 모든 설계입력은 설계 출력에 만족스럽게 처리되었는지 검증한다. 이것은 담당자에 의해 수행된다. 설계 검증의 기록은 설계  개발 검증 결과서에 기록 유지한다.

4.3.      모든 설계 출력은 설계입력을 처리하는 것으로 검증될  까지 설계 프로세스를 진행할  없다.

 

5.    DESIGN VALIDATION 설계 개발 유효성 확인

5.1.      설계의 유효성 확인은 설계 데이터로부터 생성  실제 제품과 설계 요구 조건을 비교하여 행해진다.

5.2.      이것은 샘플 부품을 만들거나, 먼저 문서 검사를 실시하거나, 검사를 위해 배치 검사서를 제출하는 방법으로서 달성된다.

 

6.    설계 개발 출력

6.1.      설계 입력이 화일화되면, 설계 출력으로 이어져 생산이 시작된다. 일반적으로 다음과 같다 :

·         도면

·         시방서

·         모델 

·         내부 표준 작업, 지침 

6.2.      담당자는 타사 공급 업체에 의해 생산을 포함하여 설계 출력의 개발이 적절한지 감독할 것이다.

6.3.      적용 가능한 모든 설계 입력 요구 사항을 충족하도록 모든 설계 출력이 개발되어야 한다.

 

7.    설계 개발 변경

7.1.      설계 변경 데이터가 요구되는 경우, 일반적인 엔지니어링 변경 또는 이와 유사한 방법으로 제출함으로써 요구된다

7.2.      변경 요청은 승인이  경우 담당자에 의해 검토되어야 하며, 설계 변경 요청서에 기록되어야 한다

7.3.      가능한 경우 설계 데이터 또는 모든 문서는 개정되어야 하며 개정표시가 이루어져야 한다

7.4.      개발 변경은 원래 버전과 동일하게 설계 검토, 확인  검증을 거쳐야 한다.

 

8.    관련 양식

1) 설계  개발 계획서 (20PF-01)

2) 설계  개발 입력 (20PF-02)

3) 설계  개발 검증 결과서 (20PF-03)

4) 설계 변경 요청서 (20PF-04)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 설계  개발 계획서 (20PF-01)

설계  개발 기획서

 

 

검토/승인

개발부

대표이사

  

개정번호

PAGE

/

 

작성일자

 다음 사항에 대하여 설계  개발 계획서를 작성한다.

1. 설계 범위

2. 설계 목표

3. 입력자료의 문서화

4. 설계검토, 검증  유효성 검토 방법

5. 설계 출력물 공급방법

6. 조직간의 책임과 권한

7. 설계 일정 계획

(20PF-01)

 

 

2) 설계  개발 입력 (20PF-02)

설계  개발 입력

 

 

검토/승인

개발부

대표이사

  

개정번호

PAGE

/

 

작성일자

 다음 사항에 대하여 설계  개발 입력 목록을 작성한다.

1. 제품 기능  성능

2. 적용되는 안전/ 설치/ 취급/ 유지/ 운반요구사항

3. 유사한 설계로부터 도출된 적용 가능한 정보

4. 법적 및 규제적 요구사항

(20PF-02)

 

 

 

 

 

 

3) 설계  개발 검증 결과서 (20PF-03)

설계  개발

검증 결과서

 

 

검토/승인

검증자

대표이사

  

개정번호

PAGE

/

 

작성일자

 검증자는 다음 사항  설계  개발에 대하여 검증을 실시하여야 한다.

1. 출력 문서 발행  설계 단계별 문서 검토

2. 시험과 실증 실시

3. 유사 설계와의 비교

(20PF-03)

 

 

 

 

 

4) 설계 변경 요청서 (20PF-04)

설계 변경 요청서

 

 

 

 

개발부

대표이사

고객명/품명

PAGE

/

   

작성자

작성일자

설계 변경 요청 사유

 

 

(20PF-04)






 

 

 

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개발이력카드

 

개 발 이 력 카 드

모 델 명

 

품 명

 

DATE

2007년 월 일

개 발 명

 

재질 / Thick

 

담 당

 

 

   

변 경 사 항

3-D MODEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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