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심사결과보고서

INTERNAL AUDIT REPORT

보고서번호

 

작성일자

20 . . .

심 사 대 상

 

심 사 일 자

20 . . .

심사계획서 번호

 

심사범위

 

심사팀

피심사팀

 

 

심사 결과

 

 

요 약

 

품질경영시스템의

적 합 성

□ 적 합 □ 개선 필요 (이유 및 권고안)

첨 부 물

󰊱 심사지적보고서 각 1

󰊲 심사체크리스트 각 1

작성자

관리팀장 󰂙

------------------------------

20 . . .

검토/승인자

사 장 󰂙

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20 . . .

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□  정기 내부심사 계획서(Audit plan) 승인 검토 승 인
■  특별      
작성일자 2007. 11. 01. 작성자 김성숙 / / /
심사일자 시간 피심사부서 심사원 심사범위 비고
2007. 11. 23. 9:00   김성숙 시작회의  
9:30
  9:30 경영기획, 구매경리 강신철 문서관리, 기록관리, 방침관리, 조직및업무분장, 의사소통, 인적자원관리,구매업무,내부심사 , 고객불만, 개선업무,환경영향평가,법규관리,환경운영관리,비상사태  
11:30
  13:00 영업/생산 김성숙 고객요구사항검토, 생산설비, 생산, 계측기관리, 검사업무,부적합관리,환경운영관리  
15:00
  15:00   김성숙 종료회의  
16:30
           
   
           
   
           
 
<<특기사항>>          
  1. ISO 14001 인증심사 대비 심사임으로 준비에 만전을 기할 것.  
  2. 각 부서 책임자는 해당프로세스를 이해 할 것.  
   
   
 
                       


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