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내부품질, 환경심사 체크리스트 심사원 선임심사원
   
심사종류   정기심사   특별심사(                      ) 피심사부서 품질혁신팀
규격조항 심사항목 심사결과 관련문서 비고
품질 환경 Y N O E
    1 .수립된 품질 및 환경 방침은 회사의 목적에 적합하고, 개선의지를 담고 있는가?         방침관리
    2 .품질 및 환경 방침의 적합성과 유효성을 정기적으로 검토하는가?          
    3 .품질 및 환경 방침을 모든 직원이 이해하고 있는가?            
    4 .부서의 품질 및 환경 목표는 측정이 가능하고 품질 및 환경 방침과 일관성이 있는가?            
    5 .품질 및 환경 목표를 달성하기 위한 경영프로그램이 수립되고, 실행되는가?            
    1 .내외부 의사소통은 적절히게 이루어 지고 있으며 기록하였는가?           의사소통
    2 .불만 사항은 조치되고 있는가?              
    1 .경영검토는 계획 및 실시되고 있는가?           경영 검토
    2 .경영 검토 대상은 누락없이 검토되고, 결정사항을 회의록에 기록하였는가?          
    3 .경영 검토시 결정사항에 대해 조치되고 의사소통 되고 있는가?          
    1 .각 부서의 필요 교육은 파악되고 있는가?             교육훈련
    2 .필요한 교육훈련 사항은 교육 훈련 계획에 반영되고, 실시되고 있는가?            
    3 .교육훈련 실시 결과에 대한 효과성을 평가하고, 기록은 유지 되는가?            
    4 .내부 감사원에 대한 자격 부여 근거는 확보 되었는가?          
    1 .제정한 문서는 권한이 부여된자에의해 승인되었는가?           문서관리
    2 .승인된 문서는 표준 등록 대장, 서식 관리 대장 등에 등록되어 관리되고 있는가?            
    3 .문서 배포시 표준 배토 대장에 기록 관리하고 있는가?            
    4 .문서는 정기적으로 유효성을 검토하고 있는가?            
    5 .문서 개정시 제정시와 동일한 절차를 따르고 있는가?            
    6 폐기 문서 보유시 적절히 식별하고 있는가?              
    1 .품질기록은 식별, 보관, 보호, 검색 관리되고 있는가?           기록관리
    2 .품질 기록의 보유기간은 설정되고, 보유기간이 경과한 것은 처분되고 있는가?            
    3 .작성된 파일은 파일 목록 대장에 등록 관리되는가?            
    4 .각 파일별 색인목록표가 부착 관리되는가?              
    1 .금형에 대한 고객 요구사항을 금형 제작 검토성에 기록, 검토하고 있는가?         금형설계
    2 .금형 설계 일정을 수립하고 갱신 하는가?            
    3 .금형 설계 도면은 배포전 승인되고 있는가?            
    4 .완성된 금형은 금형 및 제품테스트를 통하여 입력사항 만족여부를 검증하는가?          
    5 .완성된 금형은 고객에게 승인되어 타당성이 확인 되고 있는가?          
    6 .설계 변경사항이 검토되고, 관련부서에서 인식하고 있는가?          
범례   Y:만족      N:지적         O:관찰       E:해당없슴
내부품질, 환경심사 체크리스트 심사원 선임심사원
   
심사종류   정기심사   특별심사(                      ) 피심사부서 품질혁신팀
규격조항 심사항목 심사결과 관련문서 비고
QMS EMS Y N O E
7.4 4.4 1 .협력업체 선정시 적절한 평가가 이루어 지는가?         구매업무
    2 .선정된 협력업체는 등록 관련 서류를 입수하고 업체등록대장에 등록관리 되고 있는가?          
    3 .등록된 업체는 정기평가가 이루어지고 있는가?            
    4 .자재 발주시 자재 사양을 명확히 기재하는가?          
    5 .발재자재에 대해 납기가 관리 되고있는가?            
    1 .금형 작업 진행 계획은 수립되고, 진행 사항이 금형 생산 내역서에 기록괸리 되는가?         금형
    2 .작업 환경이 결정되고, 주기적으로 점검되는가?         제작관리
    3 .금형 제작시 이상 발생 내역은 기록보고 되는가?          
    4 .일 작업 내용은 작업 일지에 기록 보고되는가?          
    1 .설문 조사, 고객 불만 제기건수 분석을 통해 고객 만족 여부를 모니터링하고 있는가?           모니터링
    2 .구매, 금형제작, 금형 설계 프로세스에 대한 성과 목표 달성 여부를 분기별 모니터링 실시하고  있는가?         및 측정
    3 .수입검사, 공정검사, 최종검사를 통해 제품에 대한 모니터링을 실시하고 있는가?            
    4 .제품 모니터링 결과에 불출 승인 권가가 표시되고 있는가?            
    5 .환경 모니터링 계획은 수립되고 실시되고 있는가?          
    6 .모니터링 시 발견된 부적합 사항은 조치되고 있는가?            
    1 .부적합 사항의 확산을 방지하기 위한 조치는 위해지고 있는가?           시정 및
    2 .시정 및 예방조치 대상은 적절하게 원인분석, 대책수립, 효과 확인이 이루어지고 있는가?           예방조치
    3 .시정 및 예방조치 사항은 시정 및 예방조치 관리 대장에 의해 관리되고 있는가?            
    1 .회사와 직접적으로 관련된 법규 및 그 밖에 요건을 파악하고 법규 등록부에 등록관리되고 있는가?         법규관리
    2 .법규 등록부는 관련 부서에 배포되고 교육이 실시되고 있는가?          
    1 .제품 및 활동에 대한 환경 측면은 파악되고, 환경영향 평가 되고 있는가?         환경측면
    2 .심각한 환경측면은 환경영향 등록부에 등록 관리되고 있는가?         관리
    3 .환경 측면은 정기 또는 수시 재검토되고 있는가?          
    1 .폐기물중 재활용이 가능한 것은 분리 수거하고 있는가?         운영관리
    2 .휘발성있는 폐기물은 밀봉하고 있는가?            
    3 .폐기물처리 내역을 사업장 폐기물 관리대장에 기록관리 하는가?          
    4 .폐기물 처리 과정에 입회하여 정상적 처리 여부를 확인하는가?          
    5 .유해 화학 물질에는 누구나 알 수 있도록 물질명을 표기하는가?          
    6 .화학 물질 취급 표준이 비치되고 이해하고 있는가?          
    7 .정화조는 법규에 정한 주기에 따라 청소하고 있는가?          
범례   Y:만족      N:지적         O:관찰       E:해당없슴
내부품질, 환경심사 체크리스트 심사원 선임심사원
   
심사종류   정기심사   특별심사(                      ) 피심사부서 품질혁신팀
규격조항 심사항목 심사결과 관련문서 비고
QMS EMS Y N O E
  4.4.6 8 .소음 관리는 하고있는가?              
    9 .집진기는 주기적으로 관리하고 있는가?            
    10 .전기 에너지 사용 절감을 위한 지침을 제정하고 운영하고 있는가?          
    11 .환경에 심각한 영향을 미치는, 용역 및 외주 업체가 있을경우, 환경 측면을           
      관리하기 위한 절차가 수립되고 관리하고 있는가?          
    1 .비상 사태 대응조직이 편성되고 관리되는가?         비상사태
    2 .자재 및 제품은 손상이나 노화로부터 보호하기 위한 조치되고 있는가?         관리
    3 .재고 조사는 실시 보고되는가?            
    4 .자재 및 제품 포장은 적절히 이루어지는가?            
    5 .제품 출하에 따른 출하 목록을 작성하는가?            
    1 .수입 공정, 최종 검사 부적합품은 식별 관리되는가?           부적합품 
    2 .부적합 내용은 문서화 되고 재 평가되고 있는가?           관리
    3 .처분 결정 내용과 재작업, 수리 내용은 기록관리 되어, 재 검사가 실시되는가?            
    1 .자재 및 제품은 전 단계에 걸쳐 식별되고 있는가?         식별 및 
    2 .제품에 대한 추적성은 확보되는가?           추적성 관리
    1 .신규 설비 구입에 따른 설비 검수 보고서는 작성 되는가?         설비관리
    2 .설비 관리표는 부착 관리 되는가?            
    3 .설비 점검 기준에 따라 점검되고 보전 관리 되는가?          
    4 .수리 이력은 설비 관리 대장에 기록관리 되는가?          
    1 .계측 장비는 설비 관리 대장에 등록 관리 되는가?         계측장비
    2 .계측 장비는 품질 특성을 검증하는데 적절한가?           관리
    3 .정밀도, 정확도를 보증하기 위해 주기적으로 교정검사 또는 점검 관리되는가?            
    4 .부적합 판정 계측기의 유효성을 확인 기록 하는가?            
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
범례   Y:만족      N:지적         O:관찰       E:해당없슴

 

 

 






 

 

 

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품질감사절차서

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품질감사절차서

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품 질 문 서 제 . 개 정 이 력 표

 

순번

.개정일

개정#

작성부서

작성자

주 요 개 정 내 용

검토

승인

식별

1

2011.12.10

0

 

 

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품질감사절차서

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적용범위

 

본 절차서는 ()강하넷(이하 "회사"라 한다)에서 실행되는 내부 품질

감사에 대한 방법 및 절차에 대하여 규정한다.

 

목 적

본 절차서는 회사의 부문별 품질활동을 객관적인 근거를 통하여 조사함으로써 품질

시스템의 유효성과 이행상태를 확인하고 부적절한 부분을 개선하여 보다 효율적인

품질시스템을 유지하는데 목적이 있다.

 

용어의 정의

내부품질 감사(Internal Quality Audit)

품질에 영향을 주는 활동과 그 결과가 문서화된 품질시스템에 따라 효과적으로

이행되고 있는지 목표달성을 위해 적합한지를 결정하기 위한 체계적이고 독립된

조사 활동

감사요원(Auditor)

감사요원은 교육/훈련 절차서의 절차에 따라 자격이 부여된 자

책임과 권한

생산관리부서장

 

4.1.1 년간 품질감사 계획, 일정을 수립하여 대표이사의 승인을 득한 후

실행

4.1.2 감사요원 또는 외부전문가의 선임과 품질경영자대리인에 승인 요청

4.1.3 부적합사항에 대한 피 감사부서에 시정조치 요구 및 조치사항 확인

 

 

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품질감사절차서

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감사요원

감사점검표의 작성 및 소신을 가지고 효과적으로 감사를 수행

감사결과 발생된 부적합사항을 피 감사부서에 통보

품질감사의 주기

특별 감사

다음의 사유가 발생될 경우에 실시할 수 있는 내부 품질감사로서 생산관리부

서장은 사유 발생 시 특별 감사계획을 수립하고 대표이사의 승인을 받아 실시

한다.

품질 시스템에 중요한 변경 사항이 발생하였거나, 품질시스템 기능에 중요한 문제가 발생된 경우

동일한 감사 지적사항이 재발되고 있거나, 품질문제 발생 등으로 내부 품질감사가 필요하다고 판단된 경우

승인권자의 지시가 있을 때

 

정기 감사

정기감사는 매년 1회 이상 실시함을 원칙으로 하며 정기감사의 제반 절차와 방

법은 본 규정에 의거 실시한다.

 

품질감사의 절차

감사계획 및 일정 수립

생산관리부서장은 전회 품질감사 결과를 고려하여 다음의 항목이 포함된 감사

일정표(KH-804-01)”을 수립하고 대표이사의 승인을 한다.

생산관리부서장은 감사일정표를 수감부서장에게 통보하여야 한다.

(1) 감사 범위

(2) 감사 대상부서

 

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품질감사절차서

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(3) 감사 기간

(4) 감사 방법

 

감사부서 구성

생산관리부서장은 정기감사 계획에 따라 감사대상 부서별 또는 감사대상 요소 별로 적정수의 감사원을 선정한다

 

감사부서 회의 및 점검표 작성

구성된 감사부서원은 감사 개시전 감사에 대한 제반사항을 인지하기 위하여 감사

부서는 회의를 실시하며 만약, 필요할 경우 감사일정표에 명시된 감사 해당부서에

대해 감사점검표를 작성하여 감사를 실시할 수 있다. 작성된 감사점검표는 감

사에 대한 참조자료로 활용하고 감사요원의 재량에 따라 감사점검표 이외의 항

목에 대해 감사를 실시할 수 있다.

 

감사실시

감사부서는 원활한 감사수행을 위해 감사 실시전에 감사부서와 수감부서와의 감사 시작회의를 주관하여 감사목적, 감사범위, 감사방법 등을 설명한다.

감사부서원이 모든 책임과 권한을 가지고 감사 일정표에 따라 실시하며 필요시 사전에 준비된 감사점검표를 활용할 수도 있다.

감사시 지적된 부적합사항은 수감부서장에게 설명한 후 지속적 개선이 필요한 사항은 "지속적 개선 요구/통보서(KH-803-01)“를 발행하여 수감부서에 통보하여야 한다.

 

감사결과 보고서의 작성 및 승인

감사요원은 감사결과를 종합 분석하여 다음의 내용을 포함한 감사결과보고서(KH-804-02)"를 작성한 후 생산관리부서장에게 제출하여야 한다.

 

 

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품질감사절차서

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- 감사 목적 및 범위

- 감사 대상부서/장소

- 감사부서 / 감사일자

- 주요 감사결과 및 감사내용

 

생산관리부서장은 "감사결과 보고서(KH-804-02)"를 확인하고 품질경영대리인의 검토를 거쳐 대표이사의 승인권자에게 승인을 득 하여야 한다.

 

종결회의(CLOSING MEETING)

감사요원은 감사가 완료되면 수감부서와의 감사 종결회의를 주관하고 감사시 지적된 부적합 사항을 수감부서장에게 설명하여야 한다.

시정조치 및 사후처리

지속적 개선 요구/통보서를 접수한 부서는 요구 기일내에 부적합 사항의 원인조사

및 시정조치 내용을 기술하여 생산관리부서장에게 통보하여야 한다.

내부감사의 기록은 경영검토 자료로 활용되어야 한다.

 

기 록

 

이 규정의 이행에 따라 발생되는 품질기록은 보관 및 관리되어야 한다.

NO

품 질 기 록 명

서식번호

보관및보존년한

보관책임자

1

감사 일정표

KH-804-01

2 

생산관리부

2

감사 결과 보고서

KH-804-02

3 

생산관리부

 

 

 

 

 

 

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