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내부감사지적사항

감사지적사항

감사자:

피감부서 : 일 자:

NO.

내 용

원 인 및 대 책

완료예정일

완 료 일

확 인

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QPF217-05 REV(0) 강하넷(www.kangha.net)

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감사지적보고서

감사지적보고서

피감사부서

발행번호

감사 일자

감 사 자

(인)

요 건

ISO 14001(1996)/KSA14001(1996)

ISO 9001(2000)/KS A 9001(2001)

절 :

관련문서

부적합사항

피감사부서장 (인)

(확인자)

원인분석 및 시정조치

시정조치 예정일 :

시정조치부서장 (인)

작 성 일 자

확인결과

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년간 내부품질감사 일정표

 

년간내부품질감사 일정표

일정표 번호 :

페 이 지 :

NO.

피감사 부서

( ) 년

비 고

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범 례 : □ 감사계획 ▨ 감사수행, 시정조치 요구서 발행

■ 시정조치 요구서 종료 및 감사완료 ▣ 재 계획됨

작 성 자 :

 

 

품 질 보 증 담 당

일 시 :

검 토 자 :

 

품 질 보 증 부 서 장

일 시 :

승 인 자 :

 

경 영 자 대 리 인

일 시 :

QPF217-01 REV(0)강하넷(www.kangha.net)

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