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관리번호 : CCP -

관리처 :

󰏅

비관리본

배포처 :

개정 현황

개정번호

개정일자

개정내용

01

 

 

02

 

 

03

 

 

04

 

 

05

 

 

문서 승인

구분

작성

검토

승인

서명일

2015.12.01

2015.12.01

2015.12.01

서명

 

 

 

직책

기획부장

품질경영부장

대표이사

목적

고객지급품이 규정된 요구조건과의 적합여부를 판단하고, 고객지급품의 검증, 보관, 관리 및 절차를 규정함을 목적으로 한다.

적용범위

고객으로부터 지급받은 고객지급품에 대한 검증, 보관 및 적합품의 관리 등을 포함한 제반업무에 대하여 적용한다.

용어의 정의

고객지급품

계약요건에 따라 해당공사에 사용되도록 당사에 지급되는 고객의 지급자재 또는 장비 등을 말한다.

책임과 권한

영업부서장

공장의 고객지급품 관리상태를 파악할 책임이 있다.

생산부서장

고객지급품의 접수 및 검사의뢰에 대해 관리할 책임이 있다.

고객지급품의 노화, 분실, 손상 등의 부적합사항이 발생하면 고객에게 통보하고 해결 할 책임이 있다.

고객지급품에 대해 소요계획을 수립할 책임이 있다.

도면 및 시방서에 의거하여 지급자재의 수량 및 규격을 검토해야 한다

고객지급품의 청구

고객지급품의 입출고, 재고관리의 책임이 있다.

고객지급품의 입출고 송장을 관리한다.

검사원

고객지급품의 공장 반입시 수량, 치수, 규격 등에 관한 품질검증의 책임이 있다.

업무절차

고객지급품의 파악

영업부서장은 제작 전에 도면, 시방서 상의 고객지급품 수량 파악 및 검토 후 자재지급을 고객에게 요청한다.

생산부서장은 자재가 배정되면 고객이 발행한 납품지시서에 기록된 품명, 수량, 인도장소 등을 확인하고 품목별, 규격별, 용도별로 구분, 식별한다.

고객지급품의 검사

고객지급품은 당사의 검사 및 시험 절차서(SQP-10-1), 취급, 보관, 포장, 보존 및 인도 절차서(SQP-15-1)에 따라 검사, 관리 및 취급되어야 한다.

검사원은 고객지급품 인수시 검사 및 시험 절차서(SQP-10-1)에 따라 수입/반입검사를 실시하여야 한다.

공장에서 품질시험을 실시할 수 없는 자재는 고객 입회하에 생산공장에서 시험을 실시하거나 의뢰시험을 요청하여 시험결과를 사전에 확인한 후 고객지급품 관리대장(첨부 1)에 기록한다.

고객지급품의 보관

생산부서장은 자재가 반입되면 고객 입회하에 송장 또는 납품서를 확인하고 고객지급품 관리대장에 기록한다.

생산부서장은 반입 시 부적합품이 발생하면 해당 고객에게 통보한다.

5.3.3 생산부서장은 제작도중 고객지급품이 분실, 손상되었을 때 영업부서장에게 보고하고, 영업부서장은 고객과 협의하여 해결하여야 한다.

5.3.4. 생산부서장은 제작진행에 따른 자재 과부족량 발생 시 대책을 수립하여 영업부서장에게 보고한다.

품질기록

고객지급품 관리에 대한 기록은 품질기록 관리 절차서(문서번호 SQP-16-1)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.

 

기록명

양식번호

보존년한

보관부서

비 고

고객지급품 관리대장

SQF-07-11

3 

생산부

 

관련문서

문서관리 및 자료관리 절차서 (문서번호 SQP-05-1)

제품식별 및 추적성 관리 절차서 (문서번호 SQP-08-1)

검사 및 시험 절차서 (문서번호 SQP-10-1)

취급, 보관, 포장, 보존 및 인도 절차서 (문서번호 SQP-15-1)

첨 부

고객지급품 관리대장 (첨부 1)

 

첨 부 1

고객지급품관리대장

품명

 

규격

 

일 자

반입량

투 입 량

잔 량

비 고

일계

누계(A)

일계

누 계(B)

(A)-(B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 1일 마감후 일계 누계 기록할 것

 






 

 

 

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고객자산관리 절차서

 

 

                                                 
   
   
   
  통합 경영표준
(ISO 9001 / ISO 14001)
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  문 서 번 호 QP-09  
   
  표준 문서명 고객자산관리 절차서  
   
  제 정 일 자 2016.11.01  
   
  개 정 일 자 2016.11.01  
   
  개 정  N O 0  
   
  관리 팀(부서) 품질팀  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                                 
F-0101(REV.0) 강하냇 A4(210 × 297) 
회사 표준 신청서
구      분 □ 제정        ■ 개정        □ 폐기 접 수 번 호  
문 서 번 호 QP-09 작성팀(부서) 품질팀
문   서   명 고객자산관리 절차서 작 성 일 자 2016.11.01
개 정  N O 0 작   성   자 부서(팀) 장
                                                 
신 청 사 유 ㅡ 업무분장 및 조직변경에 따른 전면 개정
팀(부서)장        검토 의견  
승인권자     검토 의견  
                                                 
결 재 구 분 주관 팀(부서) 관련 부서 합의란 (주관 팀(부서)은 등록자가 결재 할것)
작   성 검  토 승  인          
               
               
                                                 
배   포          
         
F-0101(REV.0) 강하냇 A4(210 × 297) 
강하넷 고객자산관리 절차서 제정일자 2016.11.01
제개정일 2016.11.01
개정번호 0
  문서번호 QP-09 P A G E 1/ 5
   
  회사표준이력서  
   
  개정번호 개정일자 개정내용  
   
  0 2016.11.01 ㅡ ISO 9001 및  ISO 14001 통합 제정  
   
  1      
   
  2      
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
   
                                                 
F-0101(REV.0) 강하냇 A4(210 × 297) 
강하넷 고객자산관리 절차서 제정일자 2016.11.01
제개정일 2016.11.01
개정번호 0
  문서번호 QP-09 P A G E 2/ 5
   
   
   
   
  <  목         차  >  
                   1. 적용범위  
   
                   2. 목적  
   
                   3. 용어의 정의  
   
                   4. 책임과 권한  
   
                   5. 업무절차  
   
                   6. 기록 및 보존  
   
                   7. 관련표준  
   
                   8. 별첨서식  
   
   
   
   
 
 
 
     
F-0101(REV.0) 강하냇 A4(210 × 297) 
강하넷 고객자산관리 절차서 제정일자 2016.11.01
제개정일 2016.11.01
개정번호 0
  문서번호 QP-09 P A G E 3/ 5
   
  1. 적용범위
      본 절차서는 당사에서 생산하는 제품에 대하여 고객이 지급하는 원부자재,설비에 대한 
      관리에 대하여 적용한다.
      
  2. 목적
      고객이 지급하는 원부자재나 설비에 대하여 관리 절차를 명확히 함으로써 고객에게 만족과 
      신뢰를 주고, 고객지급품의 관리를 효율적으로 하고자 함에 있다..
 
  3. 용어의 정의
      3.1 고객지급품(사급)
           공급자가 생산하는 제품에 자재로 사용되거나 조립되는 원. 부자재나 금형,설비 등을 
           구매자(고객)가 공급자에게 지급하는 물품
 
  4. 책임과 권한
      4.1 생산 팀(부서)
           1) 고객지급품(금형)에 대한 최초 입고관리에 대한 책임
           2) 고객지급품(금형)에 대한 보존 및 유지관리에 대한 책임
           3) 고객지급품(금형)에 이상발생시 처리
      4.2 자재 팀(부서)
           1) 고객지급품에 대한 입고관리에 대한 책임
      4.3 생산 팀(부서)
           1) 고객지급품(설비,원자재)에 대한 보존 및 유지관리에 대한 책임
           2) 고객지급품의 사용 중 이상발생시 즉시 품질 팀(부서)에 통보
      4.4 품질 팀(부서)
           1) 고객지급품의 이상발생시 처리
           2) 고객지급품의 입고 시 수입검사 실시 후 생산팀인계
 
  5. 업무절차
      5.1 고객지급품의 검증
           1) 고객지급품이 입고되면 품질 팀(부서)에서 수입검사를 실시한다.
           2) 수입검사 시 당사에서 수입검사를 실시할 수 없는 경우에는 납입 처 검사성적서로
               수입검사를 대체한다.
      5.2 고객지급품의 보관 및 보존
           1) 고객지급품은 지정된 보관장소에 보관한다.
           2) 고객지급품의 자재 사용시 선입선출에 의하여 사용하도록 한다.
           3) 고객지급품에 대한 재고조사는 주1회로 하되 고객 요구시 수시로 실시할 수 있다.
      5.3 고객지급품 이상발생시 처리절차
           1) 고객지급품의 보관도중 분실, 손상(사용불가)이 발생하였을 경우 즉시 고객에게 통보하여
               조치한다.
                                                 
F-0101(REV.0) 강하냇 A4(210 × 297) 
강하넷 고객자산관리 절차서 제정일자 2016.11.01
제개정일 2016.11.01
개정번호 0
  문서번호 QP-09 P A G E 4/ 5
   
           2) 고객지급품의 사용도중 이상이 발생하였을 경우 사용을 중단하여 별도 분리하고, 대외공문서를 
               이용하여 즉시 고객에게 통보하고 고객의 조치사항에 따른다.
 
  6. 기록 및 보존
           
  서식명 서식번호 관리 팀(부서) 보존년한  
  재고조사 현황 QP-07-03 생산 팀(부서) 1년  
  대외공문서 API-CP-01-11 경영지원 팀(부서) 3년  
  기안용지 QP-03-08 경영지원 팀(부서) 3년  
   
   
  7. 관련표준
      7.1 문서관리 절차서 (API-CP-01)
   
  8. 별첨서식  
      8.1 고객자산 LIST (QP-09-01)  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
F-0101(REV.0) 강하냇 A4(210 × 297) 

 

 

 

 

 

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발주처 지급자재관리 절차서


강하넷

주식회사

회사업무절차서

문서번호

QP-10

발주처지급자재관리

개정번호

1

쪽 번 호

1 / 3

 

 

 

 

1. 적 용 범 위

 

2. 용 어 정 의

 

3. 책 임 사 항

 

4. 일 반 사 항

 

5. 절 차

 

6. 참 조

 

 

전 면 개 정

 

구 분

작 성 자

검 토 자

승 인 자

직 위

대 리

차 장

이 사

대표이사

성명/서명

 

 

 

 

일 자

 

 

 

 

직 위

 

 

 

 

성명/서명

 

 

 

 

일 자

 

 

 

 

QP-06-04A-R.0 강하넷()

강하넷

주식회사

회사업무절차서

문서번호

QP-10

발주처지급자재관리

개정번호

1

쪽 번 호

2 / 3

1. 적용범위

 

본 절차서는 발주처 지급 자재가 규정된 요구사항에 부합하는지를 보장하기위한 검사 및 시험저장 및 보존관리에 대한 책임과 요건에 대해 기술한다.

 

 

2. 용어정의

 

발주처 지급자재 계약요건에 따라 공사에 사용토록 발주처가 지급하는 자재

조달청 지급 관급자재 등

 

 

3. 책임사항

 

3. 1 현장소장은 발주처 지급자재가 규정된 요구사항에 일치하는가를 확인할 총괄책임이 있다.

 

3. 2 자재 인수 및 설치시 검사 및 시험요원은 분실손상 및 시방서와 품질기준의 적합성에 의거 발주처지급자재의 검증에 대한 책임이 있다.

 

3. 3 현장 자재담당은 발주처 지급자재의 손상방지와 식별저장취급 및 불출에 대한 책임이 있다.

 

 

4. 일반사항

4. 1 발주처 지급자재는 강하넷()에서 구매한 자재와 같은 방법으로 인수하고 관리하여야 한다.

4. 2 분실 또는 파손되었거나 다른 이유로 사용할 수 없는 발주처지급자재는 기록되고 발주처에게 보고하여야 한다.

강하넷

주식회사

회사업무절차서

문서번호

QP-10

발주처지급자재관리

개정번호

1

쪽 번 호

3 / 3

4. 3 강하넷()의 검사 및 시험이 적합한 자재를 제공할 발주처의 책임을 면제하는 것은 아니다.

 

 

5. 절 차

5. 1 검 수

5. 1. 1 발주처지급자재의 인수 및 설치시검사 및 시험관리 절차서(QP-13)에 의거 인수검사를 실시한다.

 

5. 1. 2 현장의 검사 및 시험요원은 품질의 적합성을 확인하고 현장자재담당은 수량을 검수하여 관급자재 수불대장에 기록하고 본사 자재팀에 매월 그 결과를 수불 보고 한다.

 

5. 1. 3 발주처 지급자재의 부적합 사항이 발견되면 현장의 검사 및 시험요원은 부적합사항을 기록하고 필요한 경로를 통해 발주처에게 보고하여 조치를 요청하여야 한다.

 

5. 1. 4 승인없이 자재가 사용 및 폐기되는 것을 방지하기 위하여 추적성을 위한 적절한 식별이 유지되어야 한다.

 

5. 2 불 출

 

현장 공사담당은 발주처 지급자재의 사용처 및 수량을 파악하여 현장 자재담당에게 통보한 후 자재를 수령하고 현장 자재담당은 관급자재 수불대장에 기록한다.

 

 

6. 참 조

 

검사 및 시험관리절차서(QP-13)


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