728x90

내부심사 계획 및 보고서

 

내부심사 계획 및 보고서

관리 번호

계획

작 성

검 토

승 인

작 성

검 토

승 인

 

 

 

 

 

 

 

감사 구분 : 정기 ,임시,

감사팀장 :

감 사 원 :

감사 부서명

 

 

 

 

 

 

 

감사 일자 :

 

 

 

 

 

 

감사원

 

 

 

 

 

 

4.품질경영체제

4.1 일반 요구사항

 

 

 

 

 

 

 

4.2 문서화 요구사항

 

 

 

 

 

 

 

5.경영 책임

5.1 경영의지

 

 

 

 

 

 

 

5.2 고객중심

 

 

 

 

 

 

 

5.3 품질방침

 

 

 

 

 

 

 

5.4 기획

 

 

 

 

 

 

 

5.5 책임,권한 및 의사소통

 

 

 

 

 

 

 

5.6 경영검토

 

 

 

 

 

 

 

6.자원

관리

6.1 자원의 확보

 

 

 

 

 

 

 

6.2 인적자원

 

 

 

 

 

 

 

6.3 기반구조

 

 

 

 

 

 

 

6.4 업무환경

 

 

 

 

 

 

 

7.제품

실현

7.1 제품실현의 기획

 

 

 

 

 

 

 

7.2 고객 관련 프로세스

 

 

 

 

 

 

 

7.3 설계 및 개발

 

 

 

 

 

 

 

7.4 구매

 

 

 

 

 

 

 

7.5 생산 및 서비스 제공

 

 

 

 

 

 

 

7.6 모니터링 및 측정장치의 관리

 

 

 

 

 

 

 

8.측정, 분석

개선

8.1 일반사항

 

 

 

 

 

 

 

8.2 모니터링 및 측정

 

 

 

 

 

 

 

8.3 부적합제품의 관리

 

 

 

 

 

 

 

8.4 데이터의 분석

 

 

 

 

 

 

 

8.5 개선

 

 

 

 

 

 

 

이 전 감 사 부 적 합 내 용

 

 

 

 

 

 

 

합 계

 

 

 

 

 

 

 

면 담 자

 

 

 

 

 

 

 

비고

 :심사계획/수행 항목

무표시 : 해당사항없음

 : 경부적합

󰇙 : 중부적합

< 종합평가(심사소감) >

 

 

 

 

별첨 자료 : 내부품질감사점검 체크리스트

 

QP-8201-02(Rev 0)

강하넷()

A4(210×297)

 

 

www.kangha.net

 

 

 

 

 

   

'문서 및 자료 > 【 업무참고양식 】' 카테고리의 다른 글

계측기 검교정계획서  (0) 2019.08.21
측정장비목록  (0) 2019.08.20
QC공정도.xls  (0) 2019.08.17
연수보고서  (0) 2019.08.16
변경점 관리대장  (0) 2019.08.14

+ Recent posts