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내부심사 절차서
( 제정,  개정,  폐지)
문 서 번 호 QP-8201
()정일자 2003.01.02
개 정 번 호 0
페 이 지 1/5
작성사유

내용요약


KS A/ISO 9001 품질경영시스템 요구사항을 수립하기 위하여 내부심사에 대한 책임과
권한 및 업무처리 절차를 작성함.












작 성 검 토 승 인



QM팀장 공장장 대표이사



/ / /





















개정번호 ()정일자 페이지 주 요 내 용
0 2003.01.02 - KS A/ISO 9001 품질경영시스템 요구사항을 근거로 하여 내부
심사에 대한 책임과 권한 및 업무처리 절차 등을 작성함.




















QP-4201-01(Rev 0) 강하넷() A4(210×297)
강하넷() 내부심사 절차서 문서번호 QP-8201 페이지 2/5

 

1. 적용범위

품질경영시스템에 영향을 미치는 조직과 프로세스에 대하여 적합성과 그 효율성을 검증하는 내부심사에 적용한다.

 

2. 목적

품질경영시스템이 체계적이고, 효율적인지를 평가하고 품질경영시스템의 유효성을 판단하는데 그 목적이 있다.

 

3. 내부심사 프로세스 개요

프로세스 구성 체계도











Process
내부심사 프로세스










Activity
내부 심사
계 획
내부 심사
준 비
내부 심사
실 시
내부 심사
종 료
내부 심사
사후 처리





Task
내부 심사
주기 설정

심사팀 구성
시작 회의
실 시

종료회의
실 시

시정 조치
실 시






내부 심사
계획 수립

세부 일정
수 립

팀 별
심사 실시

심사보고서
작성

시정 조치
완료 보고









심사 체크
리스트 작성

심사 결과
기 록

심사 문서
인 계

시정 조치
효과 검증














시정 조치
요 구















프로세스
관 리

 관리항목 : 내부심사 실시현황/내부심사 결과
 관리주기 : 발생시/ 1
 관리문서 : 내부심사 결과 보고서

 

4. 용어의 정의

4. 1 심사

심사기준에 충족되는 정도를 결정하기 위하여 심사증거를 수집하고 객관적으로 평가하기 위한 체계적이고 독립적이며, 문서화된 프로세스

 

 

 

 

강하넷() 내부심사 절차서 문서번호 QP-8201 페이지 3/5

 

4. 2 심사원

심사를 수행하기 위한 능력을 갖춘 자.

 

4. 3 피심사팀(피심사자)

심사를 받은 조직 또는 개인

 

5. 책임과 권한

5. 1 대표이사

년간 내부심사 계획, 심사 실시 프로그램의 승인과 내부 심사 결과에 대한 검토, 평가 및 시정조치 결과에 대한 승인의 책임이 있다.

 

5. 2 품질경영팀장

(1) 년간 내부심사 계획수립 및 통보와 심사팀 선정을 포함한 내부심사 실시 프로그램을 작성할 책임과 권한이 있다.

(2) 내부심사 관련 기록의 보관의 책임이 있다.

 

5. 3 심사팀장

(1) 내부심사 체크리스트를 작성하거나 승인하고 심사의 실시를 주관하며, 시정조치 요구사항에 대한 승인과 심사시 작성된 문서(기록)를 품질경영팀장에게 인계할 책임과 권한이 있다.

(2) 심사 결과에 대한 종합 보고 및 부적합 사항에 대한 시정조치 요구 및 확인의 책임이 있다.

 

5. 4 심사원

해당 피심사팀에 대한 내부심사 체크리스트의 작성과 심사의 실시 및 심사시 지적된 부적합 사항에 대하여 시정조치를 의뢰할 책임과 권한이 있다.

 

5. 5 피심사팀

심사의 목적 및 범위에 대하여 팀원에게 숙지 시켜야 하고, 심사 수행시 적극적인 협조 지원 및 객관적 근거자료를 제출하며, 심사 지적사항에 대한 시정조치 실시의 책임이 있다.

 

6. 업무 처리 절차

6. 1 내부 심사계획 수립 및 주기

(1) 내부심사는 연간 1회 이상 실시하는 것을 원칙으로 하며, 품질경영팀장은 매년초 연간 내부심사 계획서(QP-8201-01)를 작성하여 대표이사의 승인을 득한 후 관련팀에 회람한다.

(2) 품질경영팀장은 연간 내부심사 계획서(QP-8201-01) 작성시 내부심사의 형태를 설정하여야 한다.

(3) 품질경영팀장은 정기 내부심사 계획에 포함되지 않은 사항을 발견하였거나 대표이사의 특정부문에 대한 심사를 지시받았을 경우에 비정기 심사를 실시할 수 있다.

 

 

강하넷() 내부심사 절차서 문서번호 QP-8201 페이지 4/5

 

6. 2 심사팀의 구성

(1) 심사팀은 2인 이상으로 구성하며, 심사원은 피심사팀의 업무에 직접적인 책임이 없는 인원으로 구성하고 필요한 경우 외부 인사를 심사원으로 위촉할 수 있다.

(2) 심사팀장은 심사 실시 경험이나 다수인 심사원이 수행하는 것으로 한다.

 

6. 3 심사원의 자격요건

심사원의 자격인정은 자원 및 교육훈련 절차서(QP-6101)에 따른다.

 

6. 4 세부일정 확정 및 내부심사 실시 프로그램 작성

(1) 품질경영팀장은 년간 내부심사 계획서(QP-8201-01)에 의거하여 내부심사의 목적, 범위, 심사대상팀, 심사시간, 일정 및 심사원 구성, 전회 심사시 지적사항 등을 포함한 내부심사계획/보고서(QP-8201-02)을 작성하여 대표이사의 승인을 득한다.

(2) 품질경영팀장은 내부심사계획/보고서(QP-8201-02)의 승인 후 선정된 심사팀과 피심사팀에 감사 실시 일정을 최단시일내에 통보한다.

(3) 품질경영팀장은 이전 내부심사시 지적된 부적합 사항에 대한 시정조치 유효성을 검증하기 위하여 해당 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)를 심사원에게 배포하여야 한다.

 

6. 5 심사 준비 및 심사 실시

(1) 심사원은 KS A/ISO 9001 요건과 품질경영시스템 문서를 기초로 하여, 피심사팀의 주요 문제점, 이전 심사시의 지적사항, 시정조치 사항 등의 정보를 포함한 내부심사 체크 리스트(QP-8201-03)를 작성하여 심사팀장의 승인을 득한 후 심사시 활용한다.

(2) 심사팀장은 심사를 시작하기 전에 심사 대상팀의 팀장 및 관계자와 심사원에게 다음과 같은 시작회의를 실시하며, 필요한 경우 그 결과를 회의록(QP-5501-02)에 기록한다.

내부심사의 일정, 심사의 목적, 심사의 범위, 팀별 시간배정, 심사시 주요 체크사항, 부적합 사례 등을 설명하며, 상호 조정 및 보완이 필요한 경우, 협의하여 조정한다.

(3) 심사팀은 내부심사 체크 리스트(QP-8201-03)에 의하여 심사를 실시한다.

(4) 심사팀은 피심사팀이 KS A/ISO 9001 요건에 의한 품질경영시스템의 적합성과 효율성이 다음을 통하여 보장되는지를 평가한다.

() 품질경영시스템 문서(매뉴얼/절차서/지침서 등)에 명시된 업무가 정확히 수행 및 유지여부

() 관련팀과 정보전달 및 협조체제가 원활하게 이루어지는지의 여부

() 조직의 책임과 권한이 명확하게 설정되어 있으며, 유지되고 있는지의 여부

(5) 심사팀은 심사시 객관적인 증거를 수집 및 확인하여야 한다.

(6) 피심사팀은 원활한 심사수행이 될 수 있도록 팀장 책임하에 출입제한 지역에서 심사팀의 요구사항에 대하여 적극 협조하여야 한다.

(7) 심사팀은 이전 심사에 대한 시정조치의 유효성을 검증하기 위하여 배포된 이전 심사의 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)로 유효성을 확인하고 검증한 기록을 이전 심사의 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)에 작성하여야 한다.

 

강하넷() 내부심사 절차서 문서번호 QP-8201 페이지 5/5

 

6. 6 심사시 지적사항에 대한 시정조치 문서의 작성

(1) 심사원은 심사 수행중 지적된 부적합 사항들이 정확하고 타당한가를 검토한 후 내부심사 체크리스트(QP-8201-03)에 부적합 사항을 요약하여 기록하고, 동시에 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)를 작성한다.

(2) 심사원은 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)의 최종 작성 전에 피심사팀과 이견이 있는 사항에 대하여 피심사팀과 협의 또는 조정을 하여 동의(확인)을 받는다.

(3) 심사원은 피심사팀장의 동의를 득한 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)을 복사하여 사본을 피심사팀장에게 배포한다.

 

6. 7 심사의 종결 및 심사결과 보고

(1) 심사원은 심사의 종결시 내부심사 체크리스트(QP-8201-03) 및 시정 및 예방 요구서(QP-8501-01)의 원본을 심사팀장에게 제출한다.

(2) 심사팀장은 제출받은 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)를 승인하고 체크리스트(QP-8201-03)의 내용들을 종합하여 다음과 같이 종료회의를 실시한다.

() 종료회의는 심사팀장이 주관하며, 심사원은 팀별 심사에 대한 결과를 설명하고 부적합 및 관찰 내용을 설명한다.

() 종료회의는 심사팀, 피심사팀장 및 관계자가 참석하여야 한다.

() 심사팀장은 필요한 경우 종료회의의 결과를 회의록(QP-5501-02)에 기록하여야 한다.

(3) 심사팀장은 종료회의의 종료 후 내부심사계획/보고서(QP-8201-02)를 작성하여 대표이사의 승인을 득한 후 내부심사에 관련된 기록들을 품질경영팀장에게 송부하여 보관 관리토록 한다.

 

6. 8 시정조치

(1) 피심사팀의 부적합 사항에 대한 시정조치 요구는 심사시 작성되어 사본으로 배포된 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)로 갈음한다.

(2) 피심사팀은 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)의 부적합 내용을 분석하여 시정조치 요구일 이내에 시정 조치를 수행하고 시정조치가 완료되면 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)에 시정 조치된 사항을 기록하여 심사팀장에게 제출한다.

(3) 심사팀장은 제출된 시정 및 예방조치 요구서(QP-8501-01)의 시정조치 완료사항을 확인하여 유효성을 검토하고 대표이사의 승인을 득하며, 피심사팀의 시정조치 사항을 확인한 결과 완료되지 않았을 경우 재 시정조치를 요구한다.

(4) 심사팀장은 내부심사에 대한 시정조치 완료시 시정 및 예방조치 요구서(QP-8502-01)를 품질경영팀장에게 송부하여 보관 관리토록 한다.

(5) 후속심사 활동시 취해진 시정조치의 유효성 검증 및 기록은 6. 5. (7)항에 따른다.

 

 

 

 

 

강하넷() 내부심사 절차서 문서번호 QP-8201 페이지 5/5

 

7. 기록 및 보관

기 록 명 문 서 번 호 보존년한 보 관 팀 비고
년간 내부심사 계획서 QP-8201-01 3  품질경영팀
내부심사계획/보고서 QP-8201-02 3  품질경영팀
내부 심사 체크 리스트 QP-8201-03 3  품질경영팀

 

8. 관련 문서

(1) 시정 및 예방조치 절차서(QP-8501)

(2) 자원 및 교육훈련 절차서(QP-6101)

 




 

 

 

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문서 식별

󰏅
관 리 본
관리번호 : CCP -
관리처 :
󰏅
비관리본
배포처 :

개정 현황

개정번호 개정일자 개정내용
01

02

03

04

05

문서 승인

구분 작성 검토 승인
서명일


서명


직책


목적

구매되는 자재가 품질요구사항을 만족할 수 있도록 효율적인 구매절차를 확립하고 협력업체를 선정, 평가하여 안정적인 거래처를 확보하며, 품질향상을 목적으로 한다.

적용범위

제작에 투입되는 원자재, 기자재구매, 협력업체 평가 등 품질에 영향을 미치는 모든 구매활동에 적용한다.

용어의 정의

규격품목

표준품으로 각종 규격에 따라 대량 생산되는 일반 품목

제작품

구매시방서에 의거하여 제작되거나 비규격품으로 특수 품목

협력업체

협력업체 관리 절차서(문서번호 SQP-06-2)에 따라 등록되어 강하넷 (이하 당사라 한다)에 자재를 공급하는 업체

견적

제작에 필요한 자재의 구매, 입찰, 실행예산 편성 등을 목적으로 협력업체들로부터 절차에 따라서 당사가 필요로 하는 가격정보를 획득하는 것과 이에 관련된 일체의 행위

자재

제작에 투입되는 원부자재, 공기구, 검사용 시험 및 계측 장비

책임과 권한

영업부서장

협력업체 선정, 평가 및 구매

자재단가 관리 및 시장조사

발주된 품목의 납기 관리

자재구매의 최종승인

생산부서장

구매품에 대한 수입/반입검사 실시할 책임과 권한

요구 납기관리에 대하여 해당부서와 협의

업무절차

협력업체 평가, 등록/승인

협력업체의 평가, 등록/승인의 관리 등은 협력업체 관리 절차서(문서번호 SQP-06-2)에 의한다.

구매 계획

영업부서장은 설계문서(도면, 시방서, 작업지시서 및 적용기술, 규격 등)에 따라 생산의 제작납기, 재고현황 등을 고려하여 협력업체에 발주를 하여야 한다.

영업부서장은 자재품귀가 예상되거나 기타 필요한 경우 언제든지 년간 수주 예상량을 파악하여 관련되는 자재를 구매하여야 한다.

견적의뢰 및 구매품의

일반적으로 많이 사용되는 자재는 협력업체와의 년간단가계약을 체결하고 이에 따라 발주하여야 한다., 일반 시중구매품, 특수자재 등 일반 구매품 및 고객의 요구에 의하여 특별히 구매해야하는 자재는 단가계약을 체결하지 않을 수 있다.

단가계약은 협력업체로 등록된 업체 중에서 가능한 한 2개 이상의 업체로부터 동일방법, 동일조건을 제시하여 견적을 받는다.

협력업체로 등록되지 않은 경우 및 단일견적으로도 구매할 수 있는 경우는 다음과 같다.

(1) 구매하는 자재가 독과점 품목으로 업체가 한정된 경우

(2) 고객이 지정한 업체로써 타업체가 납품할 수 없는 경우

(3) 자재의 특성상 지역이 국한된 경우

(4) 긴급을 요하는 자재

(5) 당사의 경영전략상 경영진이 지정한 경우

구매담당자는 견적에 참여한 업체 중에서 가격, 납기, 품질, 지불조건 등을 감안하여 동일조건에서는 절충(NEGO)을 통하여 최적업체를 선정한다.

구매 결의는 자재구매결의 및 검수서(첨부 2)에 구매처, 구입금액을 기록하여 영업부서장의 최종 결재를 득한다.

발주 및 계약

단가계약은 최적업체가 선정되면 구매 담당자는 발주서(첨부 1)를 작성하여 영업부서장의 승인을 득한 후 협력업체에 송부한다. , 설비 및 제작 등 특수자재인 경우는 대표이사의 승인을 득해야 한다.

계약서는 일반적으로 발주서로 대신할 수 있으며 다음 각 호의 경우에는 납품계약서를 작성 사용하여야 한다.

(1) 년간 단가계약

(2) 주문제작품으로 납기가 장기간 소요되는 품목

(3) 기타 품목 특성상 계약서의 작성이 필요한 경우

구매품의 변경에 의한 변경계약 또는 변경발주서도 신규계약과 동일한 방법으로 진행하며 변경계약서 또는 변경발주서에는 원계약과 상이한 내용이 식별되어야 한다.

납품관리

구매담당은 자재발주 후 납품, 설치가 완료될 때까지 전화, FAX, 업체방문 등 적절한 방법으로 납기 관리를 한다.

납기상 차질이 예상되면 영업부서장은 생산부서장에게 사전에 통보하고 납기지연으로 인한 대책을 수립한다.

검사 및 시험

영업부서장은 계약서에 정하는 바에 따라 검사 장소 및 수입/반입검사 시기를 협력업체와 협의 결정하여 검사원에게 검사를 의뢰해야 하며, 지정된 검사자는 검사 및 시험 절차서에 따라 검사 및 시험을 실시한다.

계약에 규정된 경우, 고객 또는 고객 대리인은 협력업체의 현장 및 당사의 공장에서 외주품이 규정된 요구사항에 적합하다는 것을 검증할 권리를 부여받아야 한다.

생산부서장의 책임하에 공장에서 실시하며 검사원은 다음 사항을 확인하여 적합/부적합 여부를 판정후 입고하여야 한다.

(1) 계약서와 일치 여부

(2) 수량 및 규격의 정확성 여부

(3) 제품의 파손 여부

(4) 기타 필요한 사항

품질기록

자재구매 관리에 대한 기록은 품질기록 관리 절차서(문서번호 SQP-16-1)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.

 

기록명 양식번호 보존년한 보관부서 비고
자재발주서 SQF-06-11 10  영업부
자재구매결의 및 검수서 SQF-06-12 2  영업부

 

관련문서

7.1. 품질시방서 (문서번호 SQS-01-1)

7.2. 협력업체 관리 절차서 (문서번호 SQP-06-2)

7.3. 검사 및 시험 절차서 (문서번호 SQP-10-1)

첨 부

자재발주서 (첨부 1)

자재구매결의 및 검수서 (첨부 2)

첨 부1

발 주 서

 

 

문서번호 : -


수 신 :
참 조 :
TEL :
FAX :
발주일자 :
납기일자 :
납품장소 :
결재방법 :
번호 품명 규격 수량 단이 금액 비고




























































































-. 주의사항
1. 납품시 본 발주서를 지참해 주시기 바랍니다.
2. 납품시 거래명세서 및 세금계산서 제출.
3. 납품기간이 지체된 경우 지체1일당 3/1000에 해당하는 지체보상금을 대금지불시공제한다.
(, 천재지변등 불가항력적인 사항이나 당사의 사유로 인한 때에는 제외함)
4. 검수는 당사규정에 따른다.
위와 같이 발주하오니 납기 준수하여 납품해 주시기 바랍니다.

 

 





 

 

 

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견적서

 

견 적 서

 

No. :
서기 20 年 月 日


貴下
下記와 같이 見積 합니다.


공 사 명 :
합계금액 :
()강하넷
1 2 3 - 4 5 - 123456
대 표 이 사 :
본사·공장 :
TEL : (031) FAX : (031)
품 명 규 격 단 위 수 량 단 가 금 액 비 고












































































































































 

()강하넷 P2301-01 Rev.0 A4 (210x297mm)




 

 

 

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