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감사지적보고서대장 (AFRL)
Audit Finding Report Log
쪽 번 호 :
번 호
AFR No.
피감사조직 선임감사자 감 사 일 완료예정일 종 료 일 비 고







QP-21-02-R.0 강하넷()






 

 

 

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관리계획서 (Control Plan)
단 계 관리번호   NO 개정일자 개정내용 고객승인일 :  
□ 시작단계 모델명         제 정 일 자 :  
      결 재 작 성 검 토 승 인
제품명              
■ 양산단계      
상호기능팀        
      / / /
공정번호 공정흐름도 공정명 설비명 관리항목 특별특성 관리기준 관리분담 이상 발생시            조 치 사 항  관련표준
SUB MAIN 외 주 NO 제 품 공 정 규 격 확인방법 주기 시료 관리방안 생산 품질
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   





 

 

 

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A. 작성, 검토 및 승인

 

󰍽 문서 식별

 

󰏅 관 리 본 Q M -
󰏅 비관리본 관리처 :

 

󰍾 본 품질지침서는 강하넷()의 품질경영 방침에 따라 다음 책임자에 의해 작성(개정), 검토 및 승인이 되어야 효력이 있다.

구 분 부 서 명 직 책 성 명 서 명 일 자
작성(개정) 생산부 부 서 장


검 토
품질경영대리인


승 인
대표이사


 

󰍿 합 의

 

부 서 명




성 명




서 명




일 자




 

󰎀 회 람

 

성 명




서 명




일 자




성 명




서 명




일 자




 

 

B. 목차 및 개정 현황

항목 제 목 개정 일자 및 내용
Rev. 1 Rev. 2 Rev. 3
A 작성, 검토 및 승인


B 목차 및 개정 현황


1 목적


2 적용범위


3 용어의 정의


4 책임과 권한


5 업무절차


6 품질기록


7 관련문서


8 첨부


 

목적

이 지침은 고객으로부터 의뢰 받은 세라믹 제품의 인수 및 분류 작업이 완료되어 당사 가공 공정을 진행하기 전 검사를 실시하여 적합한 부품만이 고객에게 제공되도록 하는데 목적이 있다.

적용범위

이 지침은 고객으로부터 의뢰 받은 세라믹 제품의 인수 및 분류 작업이 완료되어 당사 가공 공정을 진행하기 전 검사기준에 적용한다.

용어의 정의

책임과 권한

생산부서장

검사자의 교육훈련 실시

부적합품에 대한 시정조치 및 처분

부적합품의 보관 및 보존

검사자

해당 공정의 제품에 대한 검사활동

부적합품의 식별관리

부적합품 처분의 확인 또는 재검사 실시

업무절차

화학 처리후 검사

1차 화학처리가 끝난 제품을 육안으로 Polymor제거 상태를 판단하고 Rinse후에 육안/확대경 검사를 통하여 다음 공정 진행여부를 결정함

판정기준(육안검사)

 

상기 내용을 Run Sheet에 기록한 후 최종 검사에서 제거되지 않는 오염물질은 감독자의 확인을 받는다.

열분해 후 검사

열분해 공정이 끝난 제품에 대해 육안으로 Polymor 제거상태를 판단하여 다음 공정 진행여부를 결정함.

판정기준

 

상기 내용을 Run Sheet에 기록하며 품질이상 발생시에는 즉시 감독자의 지시를 받아 품질이상 발생보고서를 작성한후 별도의 조치를 받는다.

Plasma후 검사

Plasma공정이 끝난 제품의 외관검사 결과를 확인하고 다음공정 진행여부를 결정함

판정기준

 

품질기록

본 지침서에 따라 업무를 수행하는 도중 발생되는 기록은 기록관리 절차서(문서번호 : P-MS-3)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.

관련문서

기록관리 절차서 (문서번호 P-MS-3)

 






 

 

 

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