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고객자산관리 절차서

 

 

                                                 
   
   
   
  통합 경영표준
(ISO 9001 / ISO 14001)
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  문 서 번 호 QP-09  
   
  표준 문서명 고객자산관리 절차서  
   
  제 정 일 자 2016.11.01  
   
  개 정 일 자 2016.11.01  
   
  개 정  N O 0  
   
  관리 팀(부서) 품질팀  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                                 
F-0101(REV.0) 강하냇 A4(210 × 297) 
회사 표준 신청서
구      분 □ 제정        ■ 개정        □ 폐기 접 수 번 호  
문 서 번 호 QP-09 작성팀(부서) 품질팀
문   서   명 고객자산관리 절차서 작 성 일 자 2016.11.01
개 정  N O 0 작   성   자 부서(팀) 장
                                                 
신 청 사 유 ㅡ 업무분장 및 조직변경에 따른 전면 개정
팀(부서)장        검토 의견  
승인권자     검토 의견  
                                                 
결 재 구 분 주관 팀(부서) 관련 부서 합의란 (주관 팀(부서)은 등록자가 결재 할것)
작   성 검  토 승  인          
               
               
                                                 
배   포          
         
F-0101(REV.0) 강하냇 A4(210 × 297) 
강하넷 고객자산관리 절차서 제정일자 2016.11.01
제개정일 2016.11.01
개정번호 0
  문서번호 QP-09 P A G E 1/ 5
   
  회사표준이력서  
   
  개정번호 개정일자 개정내용  
   
  0 2016.11.01 ㅡ ISO 9001 및  ISO 14001 통합 제정  
   
  1      
   
  2      
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
   
                                                 
F-0101(REV.0) 강하냇 A4(210 × 297) 
강하넷 고객자산관리 절차서 제정일자 2016.11.01
제개정일 2016.11.01
개정번호 0
  문서번호 QP-09 P A G E 2/ 5
   
   
   
   
  <  목         차  >  
                   1. 적용범위  
   
                   2. 목적  
   
                   3. 용어의 정의  
   
                   4. 책임과 권한  
   
                   5. 업무절차  
   
                   6. 기록 및 보존  
   
                   7. 관련표준  
   
                   8. 별첨서식  
   
   
   
   
 
 
 
     
F-0101(REV.0) 강하냇 A4(210 × 297) 
강하넷 고객자산관리 절차서 제정일자 2016.11.01
제개정일 2016.11.01
개정번호 0
  문서번호 QP-09 P A G E 3/ 5
   
  1. 적용범위
      본 절차서는 당사에서 생산하는 제품에 대하여 고객이 지급하는 원부자재,설비에 대한 
      관리에 대하여 적용한다.
      
  2. 목적
      고객이 지급하는 원부자재나 설비에 대하여 관리 절차를 명확히 함으로써 고객에게 만족과 
      신뢰를 주고, 고객지급품의 관리를 효율적으로 하고자 함에 있다..
 
  3. 용어의 정의
      3.1 고객지급품(사급)
           공급자가 생산하는 제품에 자재로 사용되거나 조립되는 원. 부자재나 금형,설비 등을 
           구매자(고객)가 공급자에게 지급하는 물품
 
  4. 책임과 권한
      4.1 생산 팀(부서)
           1) 고객지급품(금형)에 대한 최초 입고관리에 대한 책임
           2) 고객지급품(금형)에 대한 보존 및 유지관리에 대한 책임
           3) 고객지급품(금형)에 이상발생시 처리
      4.2 자재 팀(부서)
           1) 고객지급품에 대한 입고관리에 대한 책임
      4.3 생산 팀(부서)
           1) 고객지급품(설비,원자재)에 대한 보존 및 유지관리에 대한 책임
           2) 고객지급품의 사용 중 이상발생시 즉시 품질 팀(부서)에 통보
      4.4 품질 팀(부서)
           1) 고객지급품의 이상발생시 처리
           2) 고객지급품의 입고 시 수입검사 실시 후 생산팀인계
 
  5. 업무절차
      5.1 고객지급품의 검증
           1) 고객지급품이 입고되면 품질 팀(부서)에서 수입검사를 실시한다.
           2) 수입검사 시 당사에서 수입검사를 실시할 수 없는 경우에는 납입 처 검사성적서로
               수입검사를 대체한다.
      5.2 고객지급품의 보관 및 보존
           1) 고객지급품은 지정된 보관장소에 보관한다.
           2) 고객지급품의 자재 사용시 선입선출에 의하여 사용하도록 한다.
           3) 고객지급품에 대한 재고조사는 주1회로 하되 고객 요구시 수시로 실시할 수 있다.
      5.3 고객지급품 이상발생시 처리절차
           1) 고객지급품의 보관도중 분실, 손상(사용불가)이 발생하였을 경우 즉시 고객에게 통보하여
               조치한다.
                                                 
F-0101(REV.0) 강하냇 A4(210 × 297) 
강하넷 고객자산관리 절차서 제정일자 2016.11.01
제개정일 2016.11.01
개정번호 0
  문서번호 QP-09 P A G E 4/ 5
   
           2) 고객지급품의 사용도중 이상이 발생하였을 경우 사용을 중단하여 별도 분리하고, 대외공문서를 
               이용하여 즉시 고객에게 통보하고 고객의 조치사항에 따른다.
 
  6. 기록 및 보존
           
  서식명 서식번호 관리 팀(부서) 보존년한  
  재고조사 현황 QP-07-03 생산 팀(부서) 1년  
  대외공문서 API-CP-01-11 경영지원 팀(부서) 3년  
  기안용지 QP-03-08 경영지원 팀(부서) 3년  
   
   
  7. 관련표준
      7.1 문서관리 절차서 (API-CP-01)
   
  8. 별첨서식  
      8.1 고객자산 LIST (QP-09-01)  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
F-0101(REV.0) 강하냇 A4(210 × 297) 

 

 

 

 

 

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  통합 경영표준
(ISO 9001 / ISO 14001)
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  문 서 번 호 P-0012  
   
  표준 문서명 시정 및 예방조치 절차서  
   
  제 정 일 자 2013.12.01  
   
  개 정 일 자 2013.12.01  
   
  개 정  N O 0  
   
  관리 팀(부서) 품질팀  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  강하넷  
   
   
   
   
   
   
   
                                                 
양식 F0101 (REV.0) 강하넷 A4(210 × 297) 
회사 표준 신청서
구       □ 제정        ■ 개정        □ 폐기 접 수 번 호  
문 서 번 호 P-0012 작성팀(부서) 품질
문   서    시정 및 예방조치 절차서 작 성 일 자 2013.03.28
개 정  N O 0 작   성    부서 (팀)장
                                                 
신 청 사 유 ㅡ 업무분장 및 조직변경에 따른 전면 개정
팀(부서)장        검토 의견  
승인권자     검토 의견  
                                                 
결 재 구 분 주관 팀(부서) 관련 부서 합의란 (주관 팀(부서)은 등록자가 결재 할것)
작    검   승   경영지원 영업구매 생산 개발.설계 품질
               
/ / / / / / / /
                                                 
배    경영지원 영업구매 생산 개발.설계 품질
         
양식 F0101 (REV.0) 강하넷 A4(210 × 297) 
강하넷 시정 및 예방조치 절차서 제정일자 2013.12.01
제개정일 2013.12.01
개정번호 0
  문서번호 P-0012 P A G E 1/ 6
   
  회사표준이력서  
   
  개정번호 개정일자 개정내용  
   
  0 07.12.24 ㅡ ISO 9001 및  ISO 14001 통합 제정  
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
   
                                                 
양식 F0101 (REV.0) 강하넷 A4(210 × 297) 
강하넷 시정 및 예방조치 절차서 제정일자 2013.12.01
제개정일 2013.12.01
개정번호 0
  문서번호 P-0012 P A G E 2/ 6
   
   
   
   
   목         차  >  
                   1. 적용범위  
   
                   2. 목적  
   
                   3. 용어의 정의  
   
                   4. 책임과 권한  
   
                   5. 업무절차  
   
                   6. 기록 및 보존  
   
                   7. 관련표준  
   
                   8. 별첨서식  
   
   
   
   
 
 
 
     
양식 F0101 (REV.0) 강하넷 A4(210 × 297) 
강하넷 시정 및 예방조치 절차서 제정일자 2013.12.01
제개정일 2013.12.01
개정번호 0
  문서번호 P-0012 P A G E 3/ 6
   
  1. 적용범위
      본 절차서는 ㈜API KOREA(이하”당사”라 함)의 시정 및 예방조치 전반에 대하여 적용한다.
 
  2. 목적
      본 절차서는 당사의 잠재적인 부적합사항 및 발생된 부적합 사항에 대해 근본원인을 규명하고 동
      일한 부적합 사항의 재발방지 및 잠재된 부적합사항의 예방 대책을 수립, 실행, 확인함으로써 시정
      및 예방조치를 취하는 것을 목적으로 한다.
 
  3. 용어의 정의
      3.1 시정조치
           발생한 부적합사항에 대해 근본원인을 규명하고 재발방지 대책을 수립하여 실행하고 확인하는
           것을 말한다.
      3.2 예방조치
           계획에 의하여 정기적으로 점검하며 잠재적인 부적합사항이 발생하지 않게 하는 조치를 말한다.
 
  4. 책임과 권한
      4.1 품질/환경 부서장
           1) 부적합사항에 대한 판정
           2) 부적합사항 발생시 관련부서에 통보
           3) 해당 부서장에 부적합사항에 대한 시정 및 예방조치의 요구
           4) 시정 및 예방조치 완료 시 재평가 (결과확인)
      4.2 해당  부서장
           1) 부적합 사항에 대한 원인조사 및 시정조치
           2) 예방조치 대책수립 및 실시
           3) 부적합품 발생시 현재고의 확인 및 필요 시 생산계획 변경 및 배포
 
  5. 업무절차
      5.1 시정조치
          1) 시정조치의 대상
              (1) 원재료의 부적합 사항
              (2) 반제품, 완제품의 불량, 불합격, 신뢰성 결함 사항
              (3) 공정 및 작업사항에 대한 부적합 사항
              (4) 고객의 불만사항
              (5) 품질/환경에 관련된 부적합 사항
              (6) 내부심사 시 지적된 사항
              (7) 경영검토 시 지적된 사항              
          2) 시정조치 절차
              (1) 현상에 대한 문제점 파악
              (2) 해당 부서장에 시정조치의 요구
                                                 
양식 F0101 (REV.0) 강하넷 A4(210 × 297) 
강하넷 시정 및 예방조치 절차서 제정일자 2013.12.01
제개정일 2013.12.01
개정번호 0
  문서번호 P-0012 P A G E 4/ 6
   
              (3) 시정조치 대상(제품, 공정, 설비, 시스템)에 대한 검토
              (4) 시정조치의 이행
              (5) 시정조치 사항의 확인(유효성 확인)
              (6) 문서화
          3) 시정조치 후 결과확인
              (1) 이상발생에 대한 유효성 확인 
                   품질/환경  부서장은 시정조치 결과에 대하여 시정조치 후 30일 이내의 현상을 근거로
                   하여 조치에 대한 결과를 확인한다.
              (2) 품질/환경경영시스템의 유효성 확인
                  가) 품질/환경경영시스템에 대한 유효성확인은 내부심사에 의해 이루어 진다.
                  나) 그에 대한 최종검증은 경영검토에 의해 이루어진다.
      5.2 예방조치
           품질/환경  부서장은 제품 품질 및 환경 영향에 미치는 공정의 품질경향, 환경경향, 내부심사
           결과, 품질/환경기록, 영업 관련 보고서, 이해관계자 요구사항 및 고객불만 등 정보 출처를 상세
           분석하여 부적합의 잠재적 원인을 검출, 분석 및 제거하기 위한 예방조치를 취하도록 
           해당 부서장에 예방조치 요구서를 발행한다.
           1) 예방조치의 대상
               (1) 현재는 발생하지 않았으나 진행과정에서 부적합사항이 발생할 수 있다고 판단되는 사항
               (2) 품질기록, 고객불만사항, 특채, 작업공정의 구조적 평가자료, 품질/환경경영시스템의 
                    평가결과 등
          2) 예방조치의 절차
               (1) 정보의 분석
                    품질기록, 고객불만사항, 특채, 작업공정의 구조적 평가, 품질/환경경영시스템의 평가
                    결과 등의 정보를 이용하여 잠재적 부적합사항을 분석한다.
               (2) 예방조치의 요구
                    품질/환경  부서장은 분석된 내용들을 바탕으로 부적합사항이 예견되는 경우 시정 및 
                    예방조치 요구서를 이용하여 관련 부서장에 FEED-BACK하여 예방조치를 요구한다.
               (3) 원인조사 및 대책수립 실시
                    FEED-BACK 받은  부서장은 발생내용에 대한 원인조사 및 대책을 수립 실시하여 품질/
                    환경 부서장에게 통보한다.
                (4) 효과파악(결과확인)
                     품질/환경 부서장은 실시된 사항에 대하여 실시 전.후 를 비교하여 효과를 파악한다.
                (5) 문서화
                     예방조치 된 내용은 문서화하여 보관한다.
                (6) 경영검토를 위해 보고
                     예방조치사항이 경영검토를 위해 필요한 경우 품질/환경 경영검토사항으로 보고한다.
 
 
 
                                                 
양식 F0101 (REV.0) 강하넷 A4(210 × 297) 
강하넷 시정 및 예방조치 절차서 제정일자 2013.12.01
제개정일 2013.12.01
개정번호 0
  문서번호 P-0012 P A G E 5/ 6
   
  6. 기록 및 보존
          서식명 서식번호 관리 부서 보존년한  
  시정 및 예방조치 요구서 API-CP-09-01 품질 부서 3년  
  시정 및 예방조치 관리대장 API-CP-09-02 품질 부서 3년  
  공정 개선 활동현황 API-CP-09-03 품질 부서 3년  
   
  7. 관련표준
      7.1 내부심사 절차서(API-CP-08)
      7.2 경영책임 절차서(API-CP-03)
      7.3 기록관리 절차서(API-CP-02)
      7.4 부적합품관리 절차서(API-QP-14)
 
  8. 별첨서식
      8.1 시정 및 예방조치 요구서(API-CP-09-01)
      8.2 시정 및 예방조치 관리대장(API-CP-09-02)
      8.3 공정개선활동현황(API-CP-09-03)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
양식 F0101 (REV.0) 강하넷 A4(210 × 297) 

 

 

 

 

 

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강하넷

품질/환경경영 절차서

표준번호

QP-4171

제정일자

2003. 1. 2

내 부 감 사

개정번호

5

페 이 지

/

 

1. 목적

본 절차서는 당사의 품질/환경경영활동이 계획된 대로 실행되고 있는지를 자체적으로

감사함으로써 품질/환경시스템의 유효성과 이행상태를 확인하여 보다 효율적인 품질/환 경시스템을 유지하기 위함이다.

 

2. 적용범위

당사의 시스템규격에 관련된 내부 품질/환경감사(이하󰡒내부감사󰡓라 한다.)업무에 적용 한다.

 

3. 용어의 정의

3.1 내부감사 (INTERNAL AUDIT)

품질/환경시스템의 유효성을 검증하기 위하여 회사의 업무처리 과정(PROCESS), 시스 템, 절차(PROCEDURE) 등에 대해 내부감사요원에 의해 실시되는 공식적인 활동

3.2 감사요원 (AUDITOR)

내부감사를 수행할 수 있는 자격이 부여된 자로 선임감사원(이하󰡒심사팀장󰡓이라

한다.)과 감사원으로 구분한다.

3.3 적합

시스템이 구축되어 있으며 구축된 시스템대로 실시하였다는 근거를 확인할 수 있거 나 시스템대로 실시하였다고 판단되는 경우

3.4 보완요(권고사항)

3.4.1 시스템이 구축되어 있고 구축된 시스템대로 실시하고 있으며 객관적인 근거도 확인 가능하나, 그 내용이 충분하지 못하다고 판단되는 경우

3.4.2 동일한 사항에 대해 여러건을 확인한 결과 실시는 하고 있으나 그증 12건이 담당 자의 실수로 객관적인 근거를 확인하기가 어려운 경우

3.5 부적합

시스템이 구축되어 있지 않거나 구축된 시스템이 이행되었다는 객관적인 근거를 확인

할 수 없는 경우

 

4. 책임과 권한

4.1 내부감사 주관부서장

내부감사 주관부서는 연구개발실로 하며 그 임무는 다음과 같다.

1) 내부감사체제를 유지하며 내부감사를 계획하고 시행한다.

2) 감사결과 부적합사항에 대해서는 해당부서에 시정조치를 요구하고 결과를 확인한다.

 

 

 

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강하넷

품질/환경경영 절차서

표준번호

QP-4171

제정일자

2003. 1. 2

내 부 감 사

개정번호

5

페 이 지

/

 

 

4.2 피감사부서장

1) 내부감사가 효율적으로 실시될 수 있도록 협조

2) 감사결과에 따라 필요한 시정조치를 계획하고 수행한다.

4.3 감사요원

1) 내부감사를 수행하며 수행시 필요한 각종 관련자료의 제출을 요구할 수 있다.

2) 필요한 관계자의 답변을 요구할 수 있다.

3) 기타 감사의 수행에 필요한 책임과 권한을 갖는다.

4.4 심사팀장

감사시 발생할 수 있는 분쟁의 조정, 감사팀내 업무의 배분등으로 감사가 원할히 진

행되도록 한다.

 

5. 업무절차

5.1 정기감사

연간 감사계획에 의해 품질/환경업무를 수행하는 전 조직을 대상으로 년 1회이상

정기적으로 실시하는 내부감사

5.2 특별감사

연간 감사계획에서 정한 감사 이외에 다음의 사유로 인해 내부감사 주관부서장이

필요하다고 판단돨 때 실시하는 비정기적인 내부감사

1) 품질/환경시스템의 기능에 중대한 변경이 있을 경우

2) 동일 지적사항의 재발, 중대한 품질/환경문제 발생 및 그러한 우려가 있을 경우

5.3 감사요원 자격요건

대표이사는 회사 근속경력 3년 이상인 자 중 다음의 1항목 이상의 조건에 만족한

자를 내부감사요원으로 선정한다.

1) 내부품질/환경감사원과정 또는 사후관리 책임자과정을 이수한 자

2) 품질관리담당자 및 환경관리인

5.4 내부감사 업무절차

5.4.1 감사계획 수립

1) 내부감사 주관부서장은 품질/환경업무를 수행하는 전부서를 대상으로 연간 내부 감사계획을 수립하여 대표이사의 승인을 득한다.

2) 연간 감사계획에는 부서명, 부서별 해당 시스템 요소, 감사시행월, 계획대비 감사

실행여부를 체크할 수 있도록 작성한다.

 

 

 

 

 

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3) 감사주기는 1년을 원칙으로 하여 실시한다.

4) 내부감사는 연간계획에 의한 정기감사 이외에 수시감사가 필요한 경우 별도의 감

사계획을 수립한다.

5) 년간 감사계획은 조직이나 업무분장 등의 변동이 있을 경우에는 변경내용을 반영 하여 개정한다.

5.5 감사팀 구성

5.5.1 주관부서장은 연간 감사계획에 따라 세부감사일정이 확정되면 감사요원으로 자격이

인정된 사람중에 심사를 수행할 업무에 소속부서와 책임이 없는 사람으로 감사팀을

구성한다.

5.5.2 감사팀은 수행해야할 심사범위에 따라 1인 이상으로 구성할 수 있으며 2인 이상일

경우에는 선임자 또는 감사 수행경험이 많은 감사요원을 선임감사원으로 선정한다.

5.5.3 선임감사원은 감사요원중 선임자로 한다.

5.6 감사계획 통보

5.6.1 세부감사일정 및 감사팀이 결정되면 내부감사 담당자는 내부감사일정계획서를 작성 하여 감사대상부서에 감사 2주전까지 통보한다.

5.6.2 내부감사일정게획서에는 감사일시, 부서명, 감사기준, 감사요원이 나타나도록 한다.

5.7 감사 체크리스트 작성

5.7.1 감사팀은 감사실시 이전에 모임을 가져 부서별로 감사체크리스트를 작성하여 주관

부서장의 승인을 득한다.

5.7.2 감사체크리스트에는 내부감사 주관부서에서 기 작성된 것을 활용할 수 있다.

5.7.3 체크리스트에는 시스템규격의 해당요건이 점검될 수 있도록 하며 또한 전회감사에 서 지적된 부적합사항과 권고사항 등의 조치결과도 확인할 수 있도록 한다.

5.7.4 체크리스트는 감사일시, 피감사부서, 감사요원, 감사항목 및 감사결과 체크란을 기 본사항으로 하여 작성한다.

 

 

 

 

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5.8 감사의 실시

5.8.1 감사요원의 의무사항

1) 관련사규 및 법규등 객관적 사실과 증거에 의한 확인 및 판단을 하여야 한다.

2) 공정한 감사를 수행하여야 하며 피감사부서의 요류 및 부적합사항을 간과해서는

안된다.

3) 감사중 발생하는 피감사부서의 개인신상에 관한 기록은 남겨서는 안된다.

4) 감사시 알게되는 정보, 자료 및 기밀을 정당한 절차없이 타인에게 누설해서는 안

된다.

5.8.2 감사전 회의

감사팀은 감사전 피감사부서의 부서장을 포함한 주요 부서원들과 다음 사항에 대해

통보하고 확인한다.

1) 감사의 목적 및 감사범위

2) 감사요원의 감사업무 분담내용

3) 감사시간 배분 및 감사 장소

4) 수감자 지정 등

5.8.3 감사실시 및 감사요령

1) 감사요원은 감사업무 대상에 대해 감사체크리스트를 기준으로 하여 질문, 업무진

행 상태 및 증빙자료의 검토 등을 통하여 해당 품질/환경시스템의 요건과 일치하 는 지를 확인한다.

2) 감사팀장은 감사가 중복되거나 누락되는 부분이 없도록 하며 감사체크리스트 이 외에 필요한 사항은 추가하여 실시하도록 한다.

3) 감사요원은 감사체크리스트에 항목별 감사결과를 체크하고 감사중 확인된 문서

및 기록명, 자재명 및 발생장소 등을 객관적인 감사실시의 증거로 기록 또는 첨 부할 수 있다.

4) 감사요원은 감사중 발견된 부적합사항에 대해서는 그 원인의 파악이 가능하도록

심도 있게 실시한다.

 

 

 

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5.8.4 감사 후 회의

감사팀은 감사가 완료된 후 감사전 회의와 같은 방법으로 감사결과 양호한 점과

부적합사항 등 감사내용을 종합하여 피감사부서장과 부서원에게 설명하고 감사를

종료한다.

5.9 부적합사항 조치

5.9.1 부적합사항 통보

1) 감사주관부서 담당자는 감사결과 부적합사항에 대해 시정/예방조치요구서에 내용을 기록하여 피감사부서에 시정조치를 요구한다.

2) 감사주관부서 담당자는 시정/예방조치요구서 발행시 피감사부서에 시정조치 완료예정일을 협의하여 시정조치관리대장에 완료예정일을 기록한다.

5.9.2 시정조치 실시

피감사부서장은 완료예정일까지 적절한 시정조치를 실시하고 보완요구사항에 대해서도 필요한 조치를 실시한다.

5.9.3 시정조치 검증

1) 시정조치 실시 확인은 명기된 시행일정이 경과한 후 감사당시의 감사팀이나 감사

주관부서 담당자가 실시한다.

2) 시정조치 확인심사는 시정조치 실시현장 또는 자료를 통해 다음사항에 대해 확인

한다.

(1) 시정조치 요구사항의 만족 여부

(2) 부적합의 재발방지 또는 조치의 효과성

3) 확인 결과 시정조치가 만족스럽지 않을 경우에는 피감사부서에 시정조치 일정을

재설정 해주고 상기 2)항의 절차로 확인한다.

4) 부적합사항은 확인감사에 의해 시정조치가 검증되고 확인되면 확인결과를 기록하 거나 조치결과가 데이터로 나타나는 경우는 데이터를 첨부하여 주관부서에게 보고하고 종결한다.

5) 시정조치 결과 품질/환경시스템의 변경이 필요한 사항은 해당부서에서 검토하여

개정한다.

 

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5.10 감사결과의 기록

감사가 종결되면 감사담당자는 감사에 관련된 각종 기록을 정리하여 관리한다.

5.11 감사결과의 보고

감사담당자는 감사 종료후 다음의 사항이 포함된 내부감사보고서를 작성하여 대표이 사에게 보고한다.

1) 피감사부서 및 감사요원

2) 감사실시 일정 및 기준

3) 감사결과 부적합사항

4) 가능한 경우 부적합에 대한 피감사부서의 시정조치 계획 또는 결과

5) 품질/환경시스템의 적절성 및 효율성에 대한 종합 의견

5.12 평가 및 경영자검토

1) 감사주관부서는 감사결과를 분석하고 종합하여 정기적으로 경영검토 자료로 반영하 여 경영검토회의에서 전반적인 품질/환경시스템의 효율성에 대해 검토되고 평가되도 록 한다.

2) 검토 결과 품질/환경시스템의 개선이 요구되는 사항은 주관부서에서 해당되는 부서 에 시정조치를 요구하며 해당부서에서는 조치계획을 수립하여 개선하도록 한다.

 

6. 기록 관리

기 록 명

양식번호

보관부서

보존기간

비고

년도내부감사계획서

QP-4171-1

연구개발실

3 

 

내부감사일정계획서

QP-4171-2

3 

 

내부감사체크리스트

QP-4171-3

3 

 

내부감사보고서

QP-4171-5

3 

 

 

 

 

 

 

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7. 첨부

1) 연도내부감사계획서 (QP-4171-1)

2) 내부감사일정계획서 (QP-4171-2)

3) 내부감사체크리스트 (QP-4171-3)

4) 내부감사보고서 (QP-4171-5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QP-4022-1 강하넷() A4(210×297)

 

 

www.kangha.net

 

 

 

    

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