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1. 적용범위

본 지침서는 당 사에서 원부자재를 지급받아서 가공하거나 조립 생산하는

외주업체의 선정 및 관리에 대한 업무와 절차에 적용한다.

 

2. 목적

당 사 생산품질에 영향을 미치는 외주업체를 합리적이고 효율적으로 관리하여

생산품질을 향상하고 당사의 품질규격과 일치하는 반제품과 제품을 적정가격

으로 적기에 조달하는데 그 목적이 있다.

 

3. 운영절차

3.1 외주업체의 선정

3.1.1 외주업체의 조사

1) 생산부서장은 영업수주 현황과 당 사 생산능력등을 감안하여 신규외주

업체의 선정이 필요하다고 판단되면 당 사와 거래를 요청한 업체의 공

장조사를 외주관리 담당자에게 지시한다.

2) 외주관리담당자는 품질관리 부서장에게 당 사에 거래를 요청한 업체의

방문조사를 요청한다.

3) 품질관리부서장은 외주공장조사를 담당할 사원을 선정한다.

4) 외주관리 담당자는 품질관리부서의 담당자와 함께 해당업체를 방문하여

조사하고 외주공장조사보고서(IQI-4096-001)를 작성 생산부서장에게 보

고한다.

5) 외주업체의 선정을 위한 조사시 조사자는 다음의 내용을 기본으로 하여

조사하도록 한다.

⑴ 당 사의 요구 품질조건을 만족하는 제품의 생산능력과 공급능력을 갖

춘 업체이어야 한다.

⑵ 납기 및 품질이 안정되고 당 사의 경영 및 품질 방침을 이해하고 협

력관계가 용이하여야 한다.

⑶ 당 사가 보유하고 있지 않은 설비 및 전문인력을 보유하고 있는 업체

를 우선으로 한다.

  

⑷ 당 사와의 거리가 가까운 업체를 우선으로 한다.

⑸ 당 사의 외주생산가격을 만족하는 업체이어야 한다.

⑹ 자재 및 납품진도 등의 관리를 할 수 있는 업체이어야 한다.

 

3.1.2 외주업체의 선정

1) 생산부서장은 외주공장조사보고서를 검토 후 대표이사에게 보고하고 대

표이사는 승인한다.

2) 대표이사의 승인을 받은 외주담당자는 외주업체와 외주임가공계약(IQI-

4096-002)를 체결하고 외주업체등록대장(IQI-4096-003)에 등록한다.

 

3.2 외주단가 결정

3.2.1 외주관리 담당자는 외주업체에서 가공 생산예정제품이나 도면을 외주업

체에 제시한다.

3.2.2 외주업체는 제품이나 도면을 검토한 후 가공견적서를 작성하여 제시한다.

3.2.3 외주관리담당자는 견적서를 검토한 후 외주업체와 협의를 거쳐 가단가를

결정한 후 단가결정품의서(IQI-4096-004)를 작성하여 생산부서장에게 보

고한다.

3.2.4 보고받은 생산부서장은 단가결정내역을 검토하고 대표이사의 승인을 득하

여 외주업체와 최종단가를 결정하여 합의서명한다.

3.3 외주발주진행 및 외주생산 관리

외주업체 발주진행 및 생산진도 입,출고 관리에 대한 절차는 생산관리지침서

(IQI-4091)에 따른다.

 

3.4 외주업체의 관리

3.4.1 생산부서장은 품질관리부서와 합동으로 년 회 평가대상업체를 선정하여

평가를 실시하고 그 결과를 대표이사에게 보고한다.

3.4.2 업체평가 시 평가 CHECK LIST(별첨 #1)”에 의한 평가를 실시하되 평가

CHECK LIST를 보완하거나 삭제할 필요가 있을때는 생산부서장과

품질관리부서장이 협의하여 개정하고 대표이사의 승인을 득하여야 한다.

  

3.4.3 업체평가결과는 대표이사에게 보고하고 평가근거에 의하여 외주업체를 지 도 관리한다.

3.4.4 외주관리담당자는 외주업체와 당사 간에 문제점이 없는지를 수시로 파악

하여 문제점이 없도록 하여야 한다.

3.4.5 품질관리 부서장은 주기적으로 외주업체의 품질능력을 평가하여 생산부

서장에게 통보하고 문제업체는 해당업체에 통보하여 시정 조치토록 하

여야 한다.

3.4.6 업체품질지도시 외주업체 지도일지를 작성하여 보관유지 관리한다

3.4.7 생산부서장은 매 분기별 회이상 외주업체를 대상으로 한 정기간담회를

실시하여 상호간에 문제점을 파악하여 해결하도록 한다.

 

3.5 외주업체의 등록취소

3.5.1 다음의 경우에는 외주업체의 등록을 취소하고 거래를 중단한다.

1) 품질납기가격협력도에 문제가 자주 발생되어 당 사에 중대한 영향

을 끼친경우

2) 거래중단의사를 표명하였거나 페업 전업한 업체

3) 최근 6개월 동안 당 사와의 거래실적이 부진한 업체

4) 부당한 거래행위로 적발된 업체 (현품수량 및 전표의 조작등)

3.5.2 외주업체의 등록취소시 외주담당자는 외주업체에 등록취소사유를 통보하

취소내용을 명기한 보고서를 작성하여 대표이사에게 보고하여야한다.

 



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  년도 연구개발 계획/평가서


 

 

 

 

문서번호

 

 

강하넷연구소

제 목

 

계 획 서

평 가 서

소 장

부서장

사 장

소 장

부서장

사 장

연구,개발

단계

 

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

연구,개발

성격

 

담 당

과 장

부 장

담 당

과 장

부 장

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

대상기종

규격수량

 

협의,협조 관련부서

협의,협조 관련부서

 

 

기 간

개 시

 

소요기간

예 정

 

개월

추진

단계

 

종 료

 

 

연구,개발

비용

항 목

예 산

집 행

재료비

 

 

인원

공수

담당업무

주관부서

인원수

공수

리이더

견본비

 

 

전자

 

 

 

 

외주가공비

 

 

전기

 

 

 

 

교육연수비

 

 

구조

 

 

 

 

인건비

 

 

구매

 

 

 

 

기타경비

 

 

생산

 

 

 

 

 

 

검사

 

 

 

 

연구,개발

목적

 

최종

달성

목표

성과

항 목

목표치

달성치

달성율

전력회로 최적화

 

 

 

생산성 향상

 

 

 

CPU 기능개선

 

 

 

실 제조원가 절감

 

 

 

최종기대

효과

 

주관부서

의견

 

종합평가

의견

 

( )양산체제확립

( )필요시 제작

( )수정후재추진

( )추진보류

( )계획취소

( )

첨부서류

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

양식 XP 0401-01

 

주식회사강하넷

 

A4(210 X 297)


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협력업체 품질시스템 평가서

협력업체 품질 시스템 평가서

업체명

 

종업원수

규 모

(100), (50), (50이하)

평가자

소 속

직 위

성 명

소 속

직 위

성 명

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

업 종

 

납품품목수

 

 

 

 

주 요 생 산 품 목

 

최근품질부문평가결과

 

일 자

 

본 품질부문평가결과

 

일 자

 

평 가 항 목

평 가

 

배 점

채 점

1

품질경영

10

 

2

품질조직 및 개선활동

10

 

3

사내표준화 및 품질문서관리

10

 

4

수 입 검 사

10

 

5

공 정 검 사

10

 

6

최종(출하)검사

10

 

7

자재 및 식별표시

10

 

8

시험 계측기 관리

10

 

9

부적합품 관리

10

 

10

변경사항 관리

10

 

 

100

 

상기와 같이 협력업체 품질시스템 평가결과를 보고 합니다.

 

 

19 년 월 일

배 포 처 :

 

 

 

 

작 성

검 토

검 토

승 인

 

 

 

 

FP-0602-05 Rev.0

강하넷 (www.kangha.net)

A4

평 가 항 목

평 가

평 가 의 견

배 점

채 점

1. 품 질 경 영

10

 

 

1) 년간경영방침은 수립되어 있으며 품질

경영추진 정책 내용을 반영하고 있는가

2) 품질경영 활동을 주기적으로 실시하고

있는가.(분임조활동,제안제도,기타)

3) 품질목표는 수립되어 있으며 실적관리가

유지되고 있는가

4) 회사규격 또는 품질보증매뉴얼등은 운영

되고 있으며 제.개정 실적이 양호한가

5) 공장의 35S 상태는 양호한가

 

()2

 

()2

 

2

 

()2

2

 

 

2. 품질조직 및 개선활동

10

 

 

1) 품질보증책임자 및 품질관리담당자가

선임되고 그 직무를 수행하고 있는가

2) 품질관리에 대한 회의는 정기적으로

실시되고 그 이력이 관리되고 있는가

3) 자체결함 내용에 대한 등록,개선,확인

등이 기록유지되고 있는가

4) 지난 조사시 문제점에 대한 개선계획은

수립되고 있고 개선실적은 양호한가

5) 당사 부품에 대한 중점관리항목은 선정

되고 품질 추이 및 개선활동이 이루어

지고 있는가

 

()2

 

()2

 

()2

 

2

 

 

2

 

 

3. 사내표준화 및 품질문서 관리

10

 

 

1) 당사해당 부품에 대한 도면은 최신 본

으로 관리되고 있는가

2) 도면 변경사항, 관리치수변경등은 기준서

(작업표준,제조/QC공정도,검사기준서)

변경등록되고 있는가

3) 품질문서,회의록 등의 자료는 품질보증

책임자의 승인하에 발행 정리되어 있는가

4) 부품검사기준서,QC공정도,작업표준서

제조공정도등은 작성관리되고 있는가

 

3

 

 

()3

 

()2

 

2

 

 

4. 수 입 검 사

10

 

 

1) 해당부품검사 기준서는 작성되어 개정 및

확인되어 활용하고 있는가

2) 검사기준서는 검사주기,방법,항목등이

구체적으로 제시되어 있는가

3) 원재료에 대한 물성,성분,신뢰성 시험등은

정기적으로 시행하고 관리되고 있는가

4) 열처리,표면처리에 대한 해당 성적서는

관리되고 있으며 불합격에 대한 처리

내용은 있는가

 

()2

 

()2

 

()3

 

 

()3

 

 

강하넷 (www.kangha.net)

 

평 가 항 목

평 가

평 가 의 견

배 점

채 점

5. 공 정 검 사

10

 

 

1) 작업표준서는 해당 공정 적절하게 비치

되고 유지보관 상태가 양호한가

2) 품질특성이 기록되고 있고 작업 수행

상태에서 그 검사 기록이 유지되고 있는가

3) 공정내의 측정기기, C.F, 검사구등은 비치

되어 있는가

4) 공정검사 결과 품질 이상에 대한 조치 및

개선 실적이 있는가

 

3

 

()3

 

2

 

()2

 

 

6. 최종(출하)검사

10

 

 

1) 품질관리담당자는 당사 부품에 대해 출하

LOT별로 검사를 하고 그 성적서가 관리

제출되고 있는가

2) 품질이상에 대한 조치,개선,수정,선별등은

실시되고 기록되어 있는가

3) 부품검사 기준서는 작성되어 있고 개정

되어 활용이 되고 있는가

4) 검사기준서와 검사성적서의 항목등이

일치되고 있는가

5) 한도견본, C/F등은 적절히 활용되고

있는가

 

 

2

 

()2

 

2

 

2

 

2

 

 

7. 자재 및 식별관리

10

 

 

1) 모든 자재는 BOX가 합리적으로 운영되고

있으며 보관상 품질에 영향을 주지 않도록

관리되고 있는가

2) 선입선출에 의한 검사대기,공정이동등이

수행될수 있는가

3) LOT에 대한 식별표식, 포장방법, 상태등

은 판독이 가능하도록 표식되고 있는가

4) 양품 및 불량품은 구분되어 있으며 공정

상 타공정과 다음 공정등이 혼입되지

않도록 관리되는가

 

 

3

 

2

 

3

 

 

2

 

 

8. 시험계측기 관리

10

 

 

1) 시험계측기는 파악되어 관리대장이 활용

되어 있는가

2) 해당계측기는 검교정계획에 의거 실시

되어 있으며 이력관리가 되고 있는가

3) 검교정 상태의 계측기기는 검사성적서

필증등이 관리되고 있는가

4) 당사의 대여 C/F관리는 양호하며 손.망실

된 부품은 보완이 되어 있는가

 

2

 

(3)

 

()2

 

3

 

 

강하넷 (www.kangha.net)

 

평 가 항 목

평 가

평 가 의 견

배 점

채 점

9. 부적합품 관리

10

 

 

1) 부적합품에 대해 품질문제가 등록되어

조치되는가

2) 반송품에 대해 적절하게 구분하고 선별

수정, 입고 등에 대한 실적이 명백히 기록

유지되고 있는가

3) 당사의 품질문제발생 통보에 대한 개선

대책은 수립,유지되어 개선조치,실적 등이

통보되고 있는가

4) 개선사항에 대해 반복 불량은 발생되지

않았는가

 

2

 

 

()2

 

3

 

3

 

 

10. 변경사항 관리

10

 

 

1) 제품제조상의 변경, 이관 등에 대한 사항

은 기록되고 있는가

2) 변경, 이관 등에 대한 초도품에 대하여

품질검사실적이 있으며 당사 품질관리

부서에 통보되어 결과를 확인하고 있는가

3) 당사 부품에 대한 종합 이력관리는 실시

되고 있는가

4) 재외주업체에 대한 변경, 관리 또는 업체

관리는 지속적으로 실시하고 있는가

5) 재외주업체의 품질은 확보되고 있는가

 

2

 

 

2

 

2

 

()2

()2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

강하넷 (www.kangha.net)

 

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