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문서명
공정 관리
문서번호
QP-850
개정번호
0
페이지
2/3









1. 적용범위







이 규정은 당사에서 생산, 공급하는 제품 및 서비스의 공정관리 방법 및 업무수행 절차에 대하여 적용한다.









2. 목적








이 규정은 고객의 요구사양에 부합되는 제품 및 서비스가 제공될 수 있도록 공정이 규정된 요건에 따라서
지시된 문서대로 수행하고 있음을 보증함은 물론 공정 이상 발생 시 원인을 신속히 파악, 조치하여 제품
및 서비스의 품질을 안정적으로 유지함을 목적으로 한다.













3. 용어의 정의







3.1 공정도







공정명, 공정흐름, 공정내용 및 중점 관리 항목들을 실작업 공정 순서대로 나열한 문서

3.2 작업표준서







공정작업 시 규정된 작업방법 및 균일한 작업을 행할 수 있도록 관리항목을 개발 및 약호로 표시한
표준








4. 책임과 권한







4.1 생산부서(팀)장







1) 공정 관리 전반에 대한 책임과 권한을 갖는다.




2) 공정의 안정성 유지 및 공정 순서에 따라 작업을 수행하고 관리하여야 하며 필요 설비를 사전 검토,
구입에 관한 업무를 추진할 책임과 권한을 갖는다.




3) 특별공정 관리에 대한 지침을 수립하고 공정을 관리하여야 할 책임이 있다.











5. 업무절차







5.1 생산부서(팀)장은 작업지시서(QP-850-01)를 접수하고 작업 계획을 수립한다.


5.2 생산부서(팀)장은 제품에 따라 도면, 규격, 사양서등을 제작 전에 준비한다.


생산부서(팀)장은 중요한 제품 또는 중요 공정품의 경우에는 관련 부서장과 협의하여 작업표준서
(QP-850-03) 및 QC 공정도(QP-850-04)를 작성한다.




5.3 설비의 보존, 교체, 증설 등 설비운영에 관한 사항은 설비관리 규정(QP-720)에 따른다.

5.4 생산부서(팀)장은 구매된 자재가 수입검사에서 합격된 제품인지를 확인한다.


5.5 생산부서(팀)장은 작업자에게 작업 제품에 관련된 도면 또는 작업표준서 및 QC공정도를 배포하여
작업 절차 준수 및 자주검사를 실시하게 하고, 작업 완료 후 작업일지(QP-850-02)에 작업 결과를
기록한다.







5.6 제품 및 서비스의 식별 및 추적을 위해 식별 및 추적성 관리 지침서(M-QI-851)에 따라 관리될 수
있도록 조치한다.
















6. 공정변경 및 조치







생산부서(팀)장은 계약 변경, 신규 수주, 설계 변경, 작업 조건 등 정상적인 공정 활동의 변경 요인 발생
시 관련 부서와 협의 조치한다.















7. 공정이상 발생조치







7.1 설비 이상
















문서명
공정 관리
문서번호
QP-850
개정번호
0
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3/3









설비 이상 발견 시 발견자는 즉시 생산부서(팀)장에게 이상 내용을 통보하고 조치요령 및 세부 절차는
설비관리 규정(QP-720)에 따른다.





7.2 작업 중 부적합(품) 발생






해당 공정의 작업자는 작업 결과가 작업의뢰 및 작업표준의 규정된 기준을 벗어난 공정 부적합
사항이 발견된 경우 생산부서(팀)장에게 보고하고, 처리 절차는 부적합품 관리 규정(QP-870)에
따른다.
















8. 기록관리







이 규정의 이행에 따라 발생되는 기록은 “문서화 정보관리 규정(QP-760)”에 따라 보관 관리한다.









9. 사용서식







1) 작업지시서 (QP-850-01)






2) ORDER별 작업일지 (QP-850-02)





3) 작업표준서 (QP-850-03)






4) QC 공정도 (QP-850-04)















10. 관련표준







1) 식별 및 추적성관리 지침서(QI-851)





2) 설비관리 규정(QP-720)






3) 부적합품 관리 규정(QP-870)

















 

 

 

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강하넷
(2022년 월) 설비일상점검표
범 례
.
점검자
검 토
검 토
승 인



 

 
 
 
 





























































관리
번호
- -
설비명
FAN MOTOR 집진기
용 도
먼지 및 각종가루 흡입
점검자
 






















































NO
점검항목
점검
주기
점검방법
점검기준
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
전원 ON OFF 상태
육안
전원확인
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
각종 SW 작동상태
육안
작동유무
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
각 구동부 작동상태
육안
작동 및 이상진동 유무
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
설비청결상태
육안
청결유무
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5
흡입정도
TEST
흡입량 상태
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6
MOTOR 작동상태
육안
이상진동 및 발열상태
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






















































유의사항
1. 일일점검 항목은 최초 설비 가동시 필히 기록할 것.
 
 
 
 
수리이력
수리일자
수리업체
수리내용

2. 이상 발생시 감독자 및 관리자에게 즉시 보고할 것.(기록)


 
 
 

3. 수리 이력은 옆에 수리내용에 기입 후 설비이력카드에



 
 
 

기록할 것(월1회)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F-11-02(REV.0)
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강하넷 문서관리 프로세스
(Process For Control of Documents)
문서번호 P-401
승인일자 2015.06.01
개정번호 0 Page 1/6
 개정이력  문서 승인

 

 

강하넷 문서관리 프로세스
(Process For Control of Documents)
문서번호 P-401
승인일자 2015.06.01
개정번호 0 Page 2/6
Unit Process 업 무 절 차 담 당 협조/검토 출력물 관리기준 승 인
1. 문서작성계획 1.1 사내표준문서는 다음과 같은 사유 발생 시 작성한다.
(1) 경영층의 지시 또는 해당분야의 문서가 없을 경우
(2) 신제품 생산으로 필요성이 인정될 경우
(3) 기타 대내외 환경변화에 따라 표준이 필요한 경우
작성자 문서 담당자
- 문서의 필요성
여부

2. 자료입수 및
문서작성
2.1 업무를 수행하는데 있어 필요한 자료(법령/국내외 규격, 각종 매뉴얼, 고객의 사양서, 기준서, 제품 카탈로그 등)를 파악하고 수집 한다.
2.2 각 품질문서는 문서서식에 따라 작성하고 작성된
문서는 기안지에 첨부하여 승인을 득한다.
2.3 문서/서식 코드 부여는 부표1에 따른다.
해당부서
담 당
문서 담당자 - 사내표준 문서/
자료
- 기안지
- 공문
- 문서의 적합성
- 자료등록여부
결정

3. 승 인 3.1 문서별 검토 및 승인자는 다음과 같다.
3.2 검토 및 승인은 문서 및 자료의 적절성, 타당성 적용
가능성 검토 후 승인하고, 추가나 수정이 필요한 경우
재 작성토록 반환한다.
관리부
- 사내표준 문서 - 적절성
- 타당성
- 적용가능
최고경영자
4. 문서/자료 등록 4.1 승인된 문서는 관리담당에게 문서등록 의뢰한다.
4.2 문서관리대장에 등록하고, 배포처 결정 및 파일링 한다.
관리담당 해당부서 - 문서 관리대장 - 내용의 적합성,
승인여부
관리부서장

4.3 자료(외부문서)는 적정성, 적용가능여부 등의 검토와
승인 후 등록 한다
4.4 부표1에 따라 등록번호를 부여 및 문서관리대장에 기록 하고, 해당 부서로 송부한다.
4.5 자료(외부문서)가 발행처로부터 변경이 된 경우 이를
즉시 입수 할 수 있도록 관리하여야 하며, 재등록해야
한다.
수집 부서 문서관리
담 당
- 문서관리대장
강하넷 문서관리 프로세스
(Process For Control of Documents)
문서번호 P-401
승인일자 2015.06.01
개정번호 0 Page 3/6
Unit Process 업 무 절 차 담 당 협조/검토 출력물 관리기준 승 인

4.6 도면은 생산부에서 별도 관리 보관하며, 그 외의 기술
문서는 자료 관리부에서 보관 관리토록 한다.
담당 관련 부서 -도면관리대장
해당부서장
4.7 품질 문서는 관리부에서 관리한다. 품질 담당 각 부서 - 품질문서
최고경영자
4.8 사외접수문서는 문서수신대장에 기록하고 해당부서에 회람하여 처리토록 한다.
4.9 사외발송공문은 경영대리인 승인 후 문서 발송대장에
기록하여 해당 배포처로 발송한다.
문서관리
담 당
각 부서 - 문서수신대장
- 문서발송대장
- 내용의 적합성,
승인 여부
최고경영자
5. 문서 배포 5.1 문서의 최신현황을 알 수 있도록 문서가 배포될 때마다 문서관리대장을 작성하여, 파일의 맨 앞에 파일링하여 문서의 최신본임을 확인할 수 있도록 한다. 문서관리
담 당
각 부서 - 문서관리대장 - 문서의 최신
현황

5.2 문서 및 자료가 필요한 장소에서 활용 가능하도록 작성 또는 수집 부서의 의견을 토대로 배포처를 결정하고 문서관리대장 및 자료관리대장에 배포 수량 및 배포 확인을 받은 후 배포한다.
5.3 품질문서는 "관리본" "비관리본"으로 구분하여 표지
면에 식별 표시하여 배포되어야 한다.
(1) 관리본 : 문서를 정규로 배포할 때
(2) 비관리본 : 고객의 요청이나 타 부서에서 업무 참조용으로 배포의 요청이 있을 때
5.4 문서 및 자료의 개정으로 인하여 배포하는 경우에는 그 문서는 문서관리 담당에 의해 회수 및 파기토록 한다.
문서관리
담 당
해당 부서 - 문서관리대장
- 자료관리대장
- 접수담당자
확인
관리부서장
6. 문서 활용 6.1 ·개정된 문서는 부서원에게 교육하여야 한다.
6.2 신입 및 전입사원에게도 관련 표준을 교육하여, 원활한 업무수행과 신속한 지식습득을 할 수 있도록 하여야 한다.
각 부서 관련 부서
- 문서의 내용
이해
관리부서장
7. 문서/자료 변경 7.1 변경의 시기는 다음과 같다.
(1) 문서의 개정이 필요할 때
해당 부서 문서관리 담당 - 기안지 - 변경사유
적합성
최고경영자
강하넷 문서관리 프로세스
(Process For Control of Documents)
문서번호 P-401
승인일자 2015.06.01
개정번호 0 Page 4/6
Unit Process 업 무 절 차 담 당 협조/검토 출력물 관리기준 승 인

(2) 새로운 업무실시 또는 기존업무의 변동 및 개선이 필요할 때
(3) 사내표준이 불합리하거나 개선점이 발견되었을 때.
(4) 기타 개정의 사유가 발생하였을 때
7.2 문서의 변경은 문서작성 시와 동일한 방법으로 한다.
7.3 변경 시 기안을 작성하여 신청서를 작성한다.
7.4 변경되는 내용에 밑줄을 긋거나 글자체를 달리하여
개정부분이 쉽게 식별될 수 있도록 한다.
7.5 양식의 내용만 변경되는 경우에는 문서 변경 절차를
생략할 수 있다.
해당 부서 문서관리
담 당
- 기안지 - 변경 사유
적합성
최고경영자
8. 문서/자료 폐기 8.1 폐기 시 경영대리인의 승인을 득하여 폐기하며
, 문서의 개정, 통합, 분리 등의 사유로 문서가 변경된
경우는 별도의 승인 없이 폐기한다.
문서관리 담 당 각 부서
- 폐기의 적합성 경영대리인
9. 양식관리 9.1 양식의 작성 등록
(1) 양식은 해당 부서에서 필요성을 파악하고 작성한다.
(2) 작성된 양식을 문서관리 담당에게 제출하여, 양식등록관리대장에 등록되도록 한다.
(3) 양식의 변경은 작성 시와 동일한 절차로 변경하며,
구본은 자체 폐기하고 신본으로 교체한다.
9.2 품질시스템에 첨부되는 양식은 부표1과 같은 번호체계에 따라 부여 및 관리한다.
문서관리 담 당 해당 부서 - 양식등록관리대장 - 최신 Version
관리
관리부서장
10. 프로세스 및
기록관리
문 서 명 문서번호 기 록 명 양식번호 보존기간 관리부서 비 고
1. 기록관리 프로세스 P-402 1. 기안지
2. 문서관리대장
3. 자료관리대장
4. 양식등록 관리대장
5. 문서 수.발신 대장
6. 공문
P401-01
P401-02
P401-03
P401-04
P401-05
3
3
3
3
3
해당 부서
관리부
관리부
관리부
관리부

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(Process For Control of Documents)
문서번호 P-401
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개정번호 0 Page 5/6

 

[부 표 1]품질 문서 번호 부여 규칙

 

1. 품질경영시스템 매뉴얼

KQM - 001














고유번호









강하넷 품질경영시스템 매뉴얼 영문표기





 

2. 품질경영시스템

P - 401














품질 문서 ISO 9001 요건조항 및 번호 순서









품질경영시스템 PROCESS 영문표기





 

3. 지침서 분류코드

kQI- xx - 001














일련번호 순서(001~100)









강하넷 영문표기 및 지침분류코드





강하넷 문서관리 프로세스
(Process For Control of Documents)
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4. 양식번호 부여규칙

P 000 - 00
(Rev.0)
























서식 개정 번호






















서식 일련번호

















프로세스/지침서 번호


















강하넷 프로세스/지침 영문표기









 

5. 사외표준(자료) 번호 부여규칙

kx - 001














일련번호 순서(001~100)









강하넷 영문표기 및 사외표준 분류코드





도 면 사 양 법 령 카다로그 설비매뉴얼 기 타
고객 도면번호에 따른다. S R C M O

 





 

 

 

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