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강하넷설계관리 규정문서번호(REV.)KH-104(0)
페 이 지1/8
개정번호개정일자개정조항개정내용결재배포회수
작성검토승인일자확인일자확인
02002. 02. 01제정ISO9001:2000/KS A 9001:2001 규격의 요구사항에 따라 
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강하넷설계관리 규정문서번호(REV.)KH-104(0)
페 이 지2/8
  
1.0 목적   
  3.5 설계 유효성 확인
이 규정은 고객과의 계약 및 제품의 품질을 위하여 설계를 관리하고    최종 출력물이 고객의 요구나 기대에 부합되는지 확인하는 행위로 
확인하는절차를 수립하고 유지하며 설계부서의 업무절차등 업무 수행의    통상설계완료후이루어지는것.
기준을 명시하여 효율적인 설계업무를 수행하는데 그 목적이 있다. 
  
2.0 적용범위    설계 입력 사항이 변경 및 수정이 되는 것.
 
이 규정은 ㈜강하넷(이하 당사라 한다)의 제품의 설계 관련 업무 4.0 책임과 권한
즉 설계 계획, 설계입력, 설계출력, 설계검토, 설계검증, 설계검인정,  
설계 유효성 확인, 설계 변경과 같은 전반적인 설계 관리 활동의 제반  4.1 품질기수부서장
업무의 운영에 대하여 규정한다.    1) 설계 계획 수립을 실행하여 설계/설계 검증요원 자격기준에 의거
       설계 요원(설계담당자, 설계 검증자)을 임명하며 설계 승인을 할 
3.0 용어의 정의       책임이 있다. 
    2) 설계 전반에 걸쳐 서로 다른 관련 부서간의 담당 영역을 조정할 
 3.1 설계 입력       권한과 책임이 있다.
    설계와 관련된 설계 지침, 계약문서, 시방서, 법규, 안전 및 환경기준,    3) 설계 전반에 걸쳐 설계 관리할 책임이 있다.
    고객의불만사항분석결과등과같이설계작업에활용되는근거자료.   4) 설계관리 절차서의 유지 및 수정, 보완할 책임이 있다.
    5) 설계 인원에 대한 교육 훈련의 책임이 있다.
 3.2 설계 출력  
     도면, 시방서, 계산서, 규성요소에 대한 기술적인 요구가 적절한  
     문서의 형태로 표현된 설계 도서.  
  
 3.3 설계 검토  
    설계 결과에 대하여 적절한 설계 단계에서 문서화된 검토가 실행되는 
    지를 확인하는 행위. 
  
 3.4 설계 검증  
    적절한 설계 단계에서 각 설계 단계에서의 입력자료와 단계별 출력 
    자료가일치하는가를 확인하는 행위.           
 



입력물업무내용(절차)출력물성과지표관련과
 1) 품질 기술부서장은 계약 요건을 근거로 설계 및 개발업무에 대한 책임과 업무설계 개발계획서
설계 및 개발 일정표
 품질기술부
   분장을 명확히 하는 설계 계획을 수립하여 설계계획서를 작성하여야 한다.
2) 설계 및 개발업무는 유자격자에게 부여한다.
3) 기술담당에 의해 수립된 설계 및 개발계획서는 필요시 관련 조직과의 협의를 
   포함하고, 품질기술부서장의 검토를 거쳐 대표이사의 승인을 받아야 한다.
4) 설계 및 개발 계획은 변경 사항이 발생하면 갱신하여야  하며 최초설계 계획 
   수립 절차와 같다.
고객 요구 사항
법, 규정적 요구
적용 규격
안전/환경기준
설계, 시방서
고객불만 분석결과
1) 기술담당에 의해 작성되는 설계 및 개발 입력 고려 사항 확인.   
2) 기수행 Project의 고객 불만 사항과 A/S 반복 지적 사항은 새로운 Project의
   설계 입력에 반영되어야 한다.
3) 기술담당은 설계 입력 자료에 대해 필요시 관련 부서의 의견을 수렴하여 검토
   에 반영할 수 있다.
4) 설계 입력 자료는 기술담당에 의해 문서화되고 품질기술 부서장이 검토, 승인
5) 설계입력이 불완전하거나 애매 모호하거나 혹은 모순되는 요건은해당
 부서와 협의하여 해결한다.
 1) 설계출력은 다음 사항이 고려 되어야 한다.도면
시방서
관련 부속 문서
 
 (1) 설계 입력 요구사항의 충족
 (2) 홥격 판정 기준을 포함하거나 인용
 (3) 해당 법적 요건의 충족
 (4) 제품의 안정성 및 그 고유의 기능을 결정짓는 설계상의 특성이 표시되어야한다.
2) 설계 개녕과 설계 고려사항은 설계출력물에 표현되어야한다.
3) 설계출력물은 배포전 품질기술 부서장에 의해 검토되고 승인 된다.
4) 품질기술 부서장은 승인된 설계출력 문서를 필요시 계약조건에 
   따라 고객의 승인을 받아야 한다.
5) 승인된 출력 문서는 기술담당이 관련 부서 및 현장에 배포한다.
6) 설계 출력 의뢰는 기술 담당이 품질 기술 부서자의 지시에 따라 출력한다.
7) 배포되는 설계 출력 문서는 문서 및 자료, 도면관리 규정에 따른다.



입력물업무내용(절차)출력물성과지표관련과
   1) 기술담당은 설계 결과에 때하여 출력 문서 요구사항에 따라 단계별로 설계  품질기술부
     검토를하여 설계 검토서를 작성하여야 한다.
  2) 단계별 설계검토에는 그 단계에 관련된 모든 관련 부서의 부서장이나 
     담당자가 참여하여야 하며 필요시 외부 전문가도 참여 할수 있다.
  3) 기술담당은 의문사항 및 부적합사항을 포함한 설계 검토 사항을 설계 검토
     보고서에 기록하고 품질 기술 부서장의 승인을 득한 후 관리하여야 한다.
   
   1) 설계 검증자는 설계의 해당 단계마다 설계 출력이 설계 입력 요건을   
     충족하는지를 보증하기 위하여 설계 검증을 실시하며 설계 검증 보고서를
     작성하여 품질기술부서장의 승인을 받아야 한다.
  2) 설계검증은 다음과 같은 방법에서 선택할 수 있다.
   (1) 대체 계산의 실시
   (2) 새로운 설계와 입증된 유사한 설계와의 비교
   (3) 시험과 실증의 실시
   (4) 각 단계별 설계 출력에 대한 검토의 시행과 기록
   (5) 설계 검증이 필요한 설계 출력 문서선정은 설계 계획 수립 시 반영.
   (6) 품질기술 부서장은 설계 검증 결과가 반영된 설계에 대한 승인
   (7) 설계/설계 검증 요원 자격 기준에 의거 자격 요건을 갖춘 인원을 설계 
       검증자라 한다.
   
   
   
   
   
    



입력물업무내용(절차)출력물성과지표관련과
 1) 제품이 규정된 고객의 요구 및 또는 요구 사항에 적합하다는 것을 보장할 수  품질기술부
   있도록 실시하여야 한다.
2) 유효성 확인은 규정된 운영 요건하에서 수행되어야 하며 성공적인 설계검증
   다음에 실시한다.
3) 설계 유효성 확인은 양산 제품인 경우 양산 시작 시제품에 대한 평가로 시
   행하고, 주문 제작품인 경우 생산완료 후 최종검사와 병행하여 평가한 후 
   품질기술 부서장의 검토를 거쳐 대표이사의 승인을 받는다.
 1) 최초의 설계는 고객의 요청, 관련 법규나 규정의 변경, 설계 검증 결과   
   변경의 필요성 등이 있을 때 변경될 수 있다.
2) 설계 변경은 최초 설계와 같은 방법에 따른다.
3) 해당 부서 담당으로 부터 설계 변경 의뢰서가 접수되면 담당은 변경사유와 
   변경 의뢰 내용을 검토한 후 조치 방안을 수립하여 설계 변경 검토서를 
   작성하여 품질기술부서장의 승인을 받는다.
4) 변경 설계 출력 문서는 원본과 같은 방법으로 기술 방당이 관련 부서 및 
   현장에 배포 한다.
5) 설계 변경 요청시 기술담당은 설계 도서 및 설계 변경 입력자료, 지시사항을
   기초하여 필요시 관련 부서와 협의 한다.
 1) 관련 부서간의 조직적 및 기술적 영역이 설계계획시 확인되어야 한다.  
2) PROJECT의 기술담당은 설계 업무 수행 조직도에 지록되어야 한다.
3) 설계 업무 수행 조직도는 설계 계획시 품질 기술부서장의 검토 후 대표이사의
   승인을 받는다.
 
 
 
 
 
 




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개발업무지침서

개 발 업 무

문서번호

IQI-4041

페이지

제 정 일

1996.09.02.

1 / 5

지 침 서

개 정 일

2001.06.28

개정번호

5

1. 적용범위

본 지침서는 (주)강하넷 (이하 “당사”라 한다)에서 고객의 요청으로 고객이

요구하는 사양의 제품을 개발하여 양산하기까지의 업무에 적용한다.

2. 목적

고객의 요구품질을 만족시키고 양산시 생산저해요소를 사전에 발견 예방하여 작

업의 편의성과 품질의 안정성을 기하는데 그 목적이 있다.

3. 운영절차

3.1 사양접수

3.1.1 영업담당자는 고객으로부터 개발대상제품의 사양을 접수하여 개발담당자

에게 개발검토의뢰를 한다.

3.1.2 개발담당자는 문서접수내역을 전산에 등록한다.(개발수주등록)

3.2 사양검토

3.2.1 개발담당자는 고객이 요구하는 사양을 검토하여 부족한 자료나 추가자료

가 필요한 경우 고객에게 통보하여 자료를 입수 한다.

3.2.2 개발담당자는 고객이 요청한 제품의 사양대로 개발하기위한 제반조건을

확인하고 당사에서 조치하여야 할 사항을 검토하며 필요시 관련 부서에

통보하여 생산시 예상되는 문제점 을 취합한다.

3.2.3 개발검토 중 제품사양을 충족하기 어렵거나 문제발생이 예상되는 경우 고

객과 협의하여 사양을 수정한다.

3.2.4 설계검토시 타인의 지적재산권(특허, 실용신안) 침해여부를

부품업체와 협의하여 부품을 선정한다

3.3 개발일정 관리표작성

고객으로부터 개발의뢰 받은 제품의 개발계획를 개발일정관리표

(IQI-4041-001)에 기록 및 관리한다.

3.4 도면작성 및 출도

검토가 끝난 사양은 작업도면을 작성하여 각부서별로 출도한다.

IQI-4021-002 A4 강하넷 1996. 03. 04 (Rev. 0)

개 발 업 무

문서번호

IQI-4041

페이지

제 정 일

1996.09.02.

2 / 5

지 침 서

개 정 일

2001.06.28

개정번호

5

3.5 P/L작성 및 견본수주

3.5.1 개발담당자는 견본제작에 필요한 P/L을 전산에 등록한다.

3.5.2 영업 및 개발 담당자는 P/L등록이 끝나면 영업부에 SAMPLE수주를

요청한다. (생산 및 구매 요청서)

3.5.3 수주를 받은 생산 및 구매 담당자는 고객이 원하는 납기에 제품이

제출되도록 최대한 협조한다.

3.6 견본제작

3.6.1 개발 및 생산 담당자는 개발제품의 제작시 필요한 작업공구, 장비 등을

확인하고 생산부서장에게 준비를 요청한다.

3.6.2 고객에게 제출되는 최종 승인품을 특별한 사유가 없는한 양산 작업과

동일한 조건으로 작업한다.(작업공정,치공구등)

3.6.3 생산부서장은 제품의 가공 및 조립작업 시 다음사항을 조사하여 양산에

대비한다.

① 가공장비의 적정성 및 작업성

② 조립 치공구 및 생산성

③ 소요자재의 적합성 및 작업성

④ 공정검사방법 및 검사장비

⑤ 효율적인 작업공정

3.6.4 생산담당자는 개발제품의 제작시 예상치 않은 작업상의 문제가 발생되

거나 적용자재의 품질문제가 발견되면 개발담당자에게 통보하고 개발담

당자는 고객에게 통보하여 사양을 변경하도록 한다.

3.6.5 개발 및 생산작업자는 고객이 요구한 사양대로 제품을 제작하고, 문제점을

개발일정관리표(IQI-4041-001)에 기록 관리한다.

3.6.6 제작된 제품은 품질관리부서에서 검사를 실시하도록 하고 검사사항 및

방법은 개발담당자가 고객과 협의하여 품질관리부서에 통보하도록 한다.

3.7 제품 평가

3.7.1 제품이 완성되면 관련부서와 함께 품평회를 실시하고 품평회 내용을

회의록(IGr-3103)에 기록한다.

3.7.2 다만 단순제품은 제외한다.

3.8 사양승인원 제작 및 제출

3.8.1 견본제작이 완료되면 개발담당자는 도면을 작성한다.

IQI-4021-002 A4 강하넷 1996. 03. 04 (Rev. 0)

개 발 업 무

문서번호

IQI-4041

페이지

제 정 일

1996.09.02.

3 / 5

지 침 서

개 정 일

2001.06.28

개정번호

5

3.8.2 도면에는 소요자재명, 규격, 소요량, Rev.NO 등이 명기되어야 하고

도면번호의 부여방법은 도면관리 지침서 (IQI-4052)에 따른다.

3.8.3 도면작성 후 도면에 관련된 기술자료를 첨부하여 사양승인원을 제작한다.

3.8.4 승인원에는 다음과 같은서류를 유첨한다.

① 부품이력서 ② 제품목록표 (INDEX)

③ 외형도면 & 부품 PART LIST ④ 원자재 DATA자료

⑤ 품질인증서 ( ISO9000 )

3.8.5 승인원 제작시 관련부서의 의견을 최대한 수렴하여 반영한다.

3.8.6 제작 완료된 사양승인원과 견본을 고객에게 제출한다.

3.9 사양승인원 접수 및 관리

고객으로부터 사양을 승인 받은 도면은 고객으로부터 인수하여 관리한다.

3.10 구매업체 승인 이력

개발담당자는 고객으로부터 승인을 받은 제품에 사용되는 기술적인 자료

및 구매업체의 원자재 승인관련내용을 원자재 승인이력(IQI-4041-002)

기록하여 관리한다. (ex, PCB류)

[개발업무 단계별 검토]

구분

실시시기

주요검토내용

관련부서

초기단계

-고객의 결정된

개발사양 접수후

- 작업사양 검토 (P/L, 주의사항, 검사방법등...)

개발, 영업

- 고객납기검토 및 개발일정표 작성

개발

- 원자재 수급성 및 대체자재 검토

구매, 개발

- 진행에 따른 관련부서 업무협조 (수주, 출도..)

개발, 영업

- 생산공정 및 품질공정 검토보완

생기, 생산, 품관

검증단계

-초기개발 진행시

발생된 생산성 및

품질평가 접수후

- 작업설비 및 검사지그 검토확보

(스탠실, 작업툴, 검사지그등...)

생기

- 제품생산 및 신뢰성 검토

(품평회를 통한 문제점 협의 및 개선방안수립)

개발, 생산, 품관, 생기

- 생산공정 및 품질공정 검토보완

생기, 생산, 품관

승인단계

-부품/제품 신뢰성

및 양산성 평가

접수후

- 최종 생산공정 및 품질공정 검토보완

생기, 생산, 품관

- 원자재 기술자료 확보 및 부품등록

개발

- 업체 승인원 작성 및 제출

개발

- 승인원 인수 및 관련부서 출도

개발

IQI-4021-002 A4 강하넷 1996. 03. 04 (Rev. 0)

개 발 업 무

문서번호

IQI-4041

페이지

제 정 일

1996.09.02.

4 / 5

지 침 서

개 정 일

2001.06.28

개정번호

5

4. 기록 및 보관

양 식 번 호

양 식 명

작성부서

보관부서

보존년한

전산용지

개발수주현황

개발부서

개발부서

3 년

IQI-4041-001

개발일정관리표

개발부서

개발부서

3 년

IQI-4041-002

원자재 승인이력

개발부서

개발부서

10 년

5. 관련표준

5.1 계약검토 절차서 (IQP-4030)

5.2 영업관리 지침서 (IQI-4031)

5.3 도면관리 지침서 (IQI-4052)

IQI-4021-002 A4 강하넷 1996. 03. 04 (Rev. 0)

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