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내부심사 결과 보고서
 
 
 
 
 
 















 




 











 
구 분
세부 내용
 
심사 목적
◈ 경영 시스템의 적합성 및 효과성 평가
 
심사 기준
◈ 경영 시스템 문서(매뉴얼, 프로세스), PSO
 
심사 범위
◈ 제품 및 활동 :
 
심 사 팀
◈ 팀장 : ◈ 팀원 :
 
심사 일자
 
 
내부심사
계획 대비 효과성
1. 프로세스 9개에 대하여 계획 대비 심사 실시 완료
부적합 보고서
1. FORD C2 HUB에 대한 PSO단계별로 작성이 필요함. - 개발팀
2. 숙련도 평가 계획 대비 실적 미흡 - 생산팀
3. 이상발생처리에 대한 비상 체계도 미작성 - 생산팀
4. 협력업체 비상시 우회계획 미접수 - 생산관리팀
5. 프로세스별로 지식 경영이 구축 되지 않음 - 원가기획팀
6. 부적합품 관련 FMEA 통한 감소 계획 미흡 - 품질관리팀
7. 사이버 어택에 대한 비상계획 미수립 - 원가기획팀
8. 시정조치 결과 유효성 검증 일부 미실시 - 품질관리팀
내부심사
결과에 대한 효과성
 



 

 

 

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심사지적보고서

 

심 사 지 적 보 고 서
AUDIT FINDING REPORT
발행 No.
페 이 지 /
피심사 부서
심사일자 20 . . .
관련요건/문서
심 사 원 󰂙
지적/부적합 사항

시정조치 완료 예정일 20 . . . 피심사 부서장 확인 󰂙
시정조치 실행의 검증


 조치 완료  차기심사에 확인  재시정 조치
확인일자 20 . . . 확인자 : 품질보증팀장 󰂙

 

()강하넷 P2301-01 Rev.0 A4 (210x297mm)





 

 

 

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감 사 체 크 표 수감팀 : 표준화사무국
번호
체 크 항 목
감 사 내 용
비 고
1
양식의 등록관리 상태는 양호한가?
 
 
2
등록된 유효본 양식만이 사용되도록
 
 
관리하고 있는가?
3
표준관리대장의 관리상태는 양호 한가?
 
 
4
표준의 제정/개정/폐지시 승인권자의
 
 
승인에 의해 효력이 발생되고 있는가?
5
표준의 개정상태는 잘 표시되고 있는가?
 
 
6
표준서 작성시 해당규칙을 잘 준수하여
 
 
작성되고 있는가?
7
각 부서에서 필요한 통계적기법
 
 
의 자료 및 교육을 적절히 공급,
협조하고 있는가?
8
내부품질감사원에 대한 평가기록
 
 
및 자격이 부여되어 있는가?
9
내부품질감사에 대한 연간 및 해당감사
 
 
실시계획서가 구비되어 있는가?
10
내부감사 결과에 따른 시정조치요구 및
 
 
결과확인은 누락없이 되고 있는가?
11
 
 
 
12
 
 
 
 
감 사 원 서 명
감사원:
 
날 짜:








 

 

 

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