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연간심사계획서

INTERNAL AUDIT SCHEDULE

계획서번호

 

작성 일자

20 . . .

요건

번호

요 구 사 항

20 년도 월별 일정

피심사 부서

비고

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

범 례  심사 계획됨  심사 실시됨, 심사지적보고서 발행됨

 심사지적보고서 종료 / 심사완료

작성자

검토/승인자

관리팀장

--------------------------

20 . . .

사 장

---------------------------

20 . . .

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내부심사 체크리스트

내부심사 체크리스트

 

작 성

검 토

승 인

 

 

 

/

/

/

피심사팀

 

심사일자

 

심사원

 

페이지

/

관련품질

문서번호

 

검사결과

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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내부심사 결과보고서

 

내부심사 결과보고서
피심사 부서 명 전 팀(부서) 작 성 일 자  
심    사    원   관 리 번 호  
1. 심사의 목적:              
-.ISO9001/14001 품질,환경경영시스템 구축을 위한 품질,환경 문서실행 심사
2. 심사 기간:            
 
3. 적용규격 및 심사 범위          
품질혁신팀  
생산팀  
업무지원팀  
설계/금형팀  
   
               
4. 심사일자:            
 
5. 전체적인 평가:            
1.심사결과 요약:  
 
    
2.주요부적합 사항:  
   
6. 첨부서류:  
       1) 내부심사 체크리스트            ( 2 ) 매    각1부   
       2) 부적합사항 시정조치 요구서     ( 1 ) 매    각1부  
       3) 기타 참고 자료  (필요시)  
   
            작 성 자  :    직책 부장                성명            (인)
  검    토  :    직책 이사                성명             (인)
  승    인  :    대표                            ****        (인)
               

 

 

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