회사 표준 신청서 |
구 분 |
□ 제정 ■ 개정 □ 폐기 |
접 수 번 호 |
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문 서 번 호 |
P-05 |
작성팀(부서) |
품질팀 |
문 서 명 |
검사 업무 관리 절차서 |
작 성 일 자 |
2013.03.28 |
개 정 N O |
2 |
작 성 자 |
부서(팀) 장 |
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신 청 사 유 |
ㅡ 업무분장 및 조직변경에 따른 전면 개정 |
팀(부서)장 검토 의견 |
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승인권자 검토 의견 |
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결 재 구 분 |
주관 팀(부서) |
관련 부서 합의란 (주관 팀(부서)은 등록자가 결재 할것) |
작 성 |
검 토 |
승 인 |
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" |
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배 포 |
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서식 P-01-02(REV.0) |
강하넷 |
A4(210 × 297) |
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검사 업무 관리 절차서 |
제정일자 |
07.12.24 |
제개정일 |
2013.03.28 |
개정번호 |
2 |
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문서번호 |
P-05 |
P A G E |
1/ |
8 |
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회사표준이력서 |
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개정번호 |
개정일자 |
개정내용 |
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0 |
07.12.24 |
ㅡ ISO 9001 및 ISO 14001 통합 제정 |
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서식 P-01-03(REV 0) |
강하넷 |
A4(210 × 297) |
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검사 업무 관리 절차서 |
제정일자 |
07.12.24 |
제개정일 |
2013.03.28 |
개정번호 |
2 |
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문서번호 |
P-05 |
P A G E |
2/ |
8 |
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< 목 차 > |
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1. 적용범위 |
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2. 목적 |
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3. 용어의 정의 |
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4. 책임과 권한 |
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5. 업무절차 |
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6. 기록 및 보존 |
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7. 관련표준 |
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8. 별첨서식 |
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서식 P-01-04(REV.0) |
강하넷 |
A4(210 × 297) |
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검사 업무 관리 절차서 |
제정일자 |
07.12.24 |
제개정일 |
2013.03.28 |
개정번호 |
2 |
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문서번호 |
P-05 |
P A G E |
3/ |
8 |
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1. 적용범위 |
|
본 절차서는 당사에서 구입하는 자재 및 생산되는 제품의 검사에 대한 책임 사항, 권한 및 요구사항에 |
|
대하여 적용한다. |
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2. 목적 |
|
본 절차서는 당사에서 사용하는 자재의 합.부 여부를 판정하고 적합품이 후 공정 및 제품 창고에 |
|
입고되며, 부적합품이 고객에게 공급되는 것을 방지하며 제품의 품질을 확보하는 것을 목적으로 한다. |
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3. 용어의 정의 |
|
3.1 수입검사 |
|
구매 물품이 수입검사 기준을 만족하는가를 확인하는 검사로서 품질 팀(부서)의 검사원에 의해 |
|
수행되어지는 검사를 말한다. |
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3.2 공정검사 |
|
생산 작업 중 공정간에 실시하는 검사로서 공정 중에 발생한 불량품이 다음 공정으로 넘어가지 |
|
않도록 중간 제품의 품질특성을 사전에 검사하는 것을 말한다. |
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3.3 출하검사 |
|
완성된 당사의 제품이 출하검사 기준과 고객의 요구사항을 만족하는가를 확인하는 검사로, |
|
품질 팀(부서) 검사원에 의하여 이루어진다. |
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4. 책임과 권한 |
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4.1 품질 팀(부서)장 |
|
1) 당사의 모든 검사. 시험 업무를 주관하고, 관련 절차서, 규격, 기준류를 정비한다. |
|
2) 수입, 공정, 출하 검사 요원의 선임과 교육훈련을 실시할 책임이 있다. |
|
3) 검사 및 신뢰성 시험결과에 따른 상태 표시와 기록관리 해야 할 책임이 있다. |
|
4) 품질 현황을 파악, 보고 및 배포할 책임이 있다. |
|
5) 부적합사항에 대한 시정조치를 실시할 책임이 있다. |
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4.2 생산 팀(부서)장 |
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1) 공정에서 생산중인 제품에 대해 공정검사DATA를 토대로 제품을 검토 할 책임이 있다. |
|
2) 제품이 요구되는 검사에 만족할 수 있도록 생산을 지휘, 감독한다. |
|
3) 부적합사항에 대하여 대책을 수립하여 개선 내용을 품질 팀(부서)에 통보할 책임이 있다. |
|
4) 품질 팀(부서)의 검사. 시험 결과에 따른 부적합품의 격리 보관, 조치할 책임이 있다. |
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4.3 경영지원 팀(부서)장 |
|
1) 공급(협력)업체의 구매 부품 및 자재에 대한 관리 책임이 있다. |
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5. 업무절차 |
|
5.1 검사원의 자격 |
|
1) 검사원은 관련 검사기준에 따라 검사를 행해야 하며 독립성이 유지 되어야 한다. |
|
2) 검사원은 검사 기준에 따라 내용을 공정하고 정확하게 기록해야 하며 판정결과 및 검사 |
|
기록에 대한 책임을 갖는다. |
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서식 P-01-04(REV.0) |
강하넷 |
A4(210 × 297) |
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검사 업무 관리 절차서 |
제정일자 |
07.12.24 |
제개정일 |
2013.03.28 |
개정번호 |
2 |
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문서번호 |
P-05 |
P A G E |
4/ |
8 |
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3) 검사원의 자격은 교육훈련 절차서에 의한 자격이 부여된 자에 의해 수행되어야 한다 |
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5.2 수입검사 업무절차 |
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1) 검사기준 |
|
(1) 원자재의 입고 시 수입검사담당자는 거래명세표와 현품을 확인하고, 이상이 없을 시에는 |
|
거래명세표를 관리담당자에게 이관한다. |
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(2) 수입검사 담당자는 원·부 자재의 ”부품 검사기준서”에 따라 수입검사를 실시하여야 한다. |
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(3) 고객의 요구 또는 품질 팀(부서)의 판단에 따라 국가공인 시험기관에 사용되는 자재의 |
|
검사. 시험을 의뢰하고, 발행된 검사성적서로 자재의 품질을 검증할 수도있다. |
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2) 검사결과의 처리 |
|
(1) 합격된 LOT에 대해서는 검사 결과를 수입검사일지에 기록하고 이력을 관리한다. |
|
(2) 수입검사 결과 불합격품은 반품을 원칙으로 한다. |
|
(3) 불합격 LOT에 대해서는 부적합품관리 절차서에 따라 부적합 통보서를 작성하여 |
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관련 팀(부서) 및 공급업체에게 통보하고 시정 및 예방조치 요구하며 개선대책을 접수한다. |
|
(4) 검사 판정 후 업체별 수입검사 품질 현황을 기록하여 월말보고 집계자료로 활용한다. |
|
3) 수입검사는 다음의 경우에 수입검사 항목의 일부 또는 전체를 생략할 수도 있다. |
|
(1) 공인기관 시험 성적서가 첨부되는 경우 |
|
(2) KS업체, 등급공장, ISO인증업체의 경우 |
|
(3) 과거 6개월간 공정에 투입된 자재 중 해당 원,부자재로 인해 발생된 불량이 "0"인 경우 |
|
(4) 생산 및 관련 팀(부서)의 무검사 품목 지정요청에 따라 품질 팀(부서)장이 승인한 경우. |
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5.3 공정검사 업무절차 |
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1) 공정검사 |
|
(1) 검사원 자격이 부여된 공정검사 담당자는 작업공정을 순회하며, 생산중인 제품을 |
|
샘플링하여 검사한다. |
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(2) 공정검사 담당자는 공정검사의 정해진 시간에 따라 공정검사를 실시하고 공정검사의 |
|
주기는 품질 팀(부서)장의 판단에 따라 실시 횟수를 가감할 수 있다. |
|
(3) 검사결과는 공정검사일지에 기록, 관리한다. |
|
(4) 검사결과 부적합이 발생되면, 부적합 내용에 따라 개선조치하고, 즉시 개선되지 않으면 |
|
해당 공정책임자에게 통보하여 조치를 받는다. |
|
(5) 검사결과 부적합 LOT는 부적합품 관리 절차서에 따라 처리한다 |
|
(6) 부적합품은 식별 및 추적성관리 절차서에 따라 관리한다. |
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5.4 출하검사 업무절차 |
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1) 검사 실시 |
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(1) 검사원 자격이 부여된 출하검사 담당자는 제품이 출하하기 전에 검사를 실시하여야 한다. |
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(2) 출하검사 담당자는 고객과 합의된 검사기준서의 제품별 품질특성을 고려하여 검사항목을 |
|
선정하고, 고객과 합의된 경우는 고객의 검사 기준서에 따라 출하검사를 실시한다. |
|
(3) 출하검사원은 제품검사 기준서에 따라 완성된 제품 특성의 검사와 이전에 실시된 각종 |
|
검사결과의 검토 등의 방법으로 검사를 실시한다. |
|
(4) 검사의 결과는 성적서에 기록하고, 출하검사원은 해당 제품의 출하 시에 성적서를 |
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첨부한다. |
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서식 P-01-04(REV.0) |
강하넷 |
A4(210 × 297) |
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검사 업무 관리 절차서 |
제정일자 |
07.12.24 |
제개정일 |
2013.03.28 |
개정번호 |
2 |
|
문서번호 |
P-05 |
P A G E |
5/ |
8 |
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2) 전수검사 |
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출하검사 담당자는 샘플링검사를 원칙으로 하며 다음에 경우에는 전수검사를 실시한다. |
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(1) 샘플링 검사로서 품질수준을 파악 키 어려운 경우에 적용한다. |
|
(2) 검사로트간의 품질수준 차이가 있고 동일로트 내에서도 품질수준 차이가 큰 검사항목인 |
|
경우 |
|
(3) 고객의 수입검사 시 지적된 사항을 확인하고자 할 경우 |
|
(4) 고객의 LINE에서 지속적으로 부적합사항이 발생되고 있는 제품의 경우 |
|
(5) 신뢰성에 관련하여 특정의 품질특성을 확인해야 할 경우 |
|
3) 검사결과의 처리 |
|
(1) 검사결과 합격품에 대해서만 출하를 할 수 있다. |
|
(2) 출하검사 담당자는 합격된 로트에 대해서 성적서를 작성하여 품질 팀(부서)장의 승인을 |
|
득한 후 1부는 거래기업에 송부하고, 1부는 보관 및 관리 하여야 한다. |
|
(3) 검사결과 부적합이 발생되면, 부적합 LOT는 부적합품관리 절차서에 따라 처리한다. |
|
(4) 검사결과 부적합품은 제품식별 및 추적성 관리 절차서에 따라 관리한다. |
|
(5) 출하검사 결과 부적합품으로 판명된 LOT는 별도 구분하여 격리 보관하고, 양품과 |
|
섞이지 않도록 이상발생라벨을 부착하여 식별표시를 한다. |
|
4) 이력관리 |
|
(1) 출하검사 담당자는 검사를 종료한 후 검사결과를 일일 검사일지를 작성하여 관리한다. |
|
(2) 출하검사 담당자는 검사 데이터를 매월 말에 집계하여 제품별 분석 자료로 활용한다. |
|
(3) 출하검사 담당자는 부적합 요인의 개선 요구 필요 시 품질 팀(부서)장의 승인을 득한 후 |
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시정 및 예방조치 절차서 따라 시정조치를 실시한다. |
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서식 P-01-04(REV.0) |
강하넷 |
A4(210 × 297) |
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검사 업무 관리 절차서 |
제정일자 |
07.12.24 |
제개정일 |
2013.03.28 |
개정번호 |
2 |
|
문서번호 |
P-05 |
P A G E |
6/ |
8 |
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|
6. 기록 및 보존 |
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서식명 |
서식번호 |
관리 팀(부서) |
보존년한 |
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관리계획서 |
P-05-01 |
품질 팀(부서) |
단종시 |
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검사기준서 |
P-05-02 |
품질 팀(부서) |
단종시 |
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출하검사일지 |
P-05-03 |
생산 팀(부서) |
1년 |
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수입검사일지 |
P-05-04 |
품질 팀(부서) |
1년 |
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공정검사일지 |
P-05-05 |
품질 팀(부서) |
1년 |
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조립검사일지 |
P-05-06 |
품질 팀(부서) |
1년 |
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출하대비 고객품질현황 |
P-05-07 |
품질 팀(부서) |
3년 |
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공정검사품질현황 |
P-05-08 |
품질 팀(부서) |
3년 |
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외주업체품질현황 |
P-05-09 |
품질 팀(부서) |
3년 |
|
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원재료검사성적서 |
P-05-10 |
품질 팀(부서) |
1년 |
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부품검사성적서 |
P-05-11 |
품질 팀(부서) |
1년 |
|
|
제품이력카드 |
P-05-12 |
품질 팀(부서) |
단종시 |
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|
초중종물 검사성적서 |
P-05-13 |
품질 팀(부서) |
1년 |
|
|
외관전수검사기준서 |
P-05-14 |
품질 팀(부서) |
단종시 |
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부품검사기준서 |
P-05-15 |
품질 팀(부서) |
단종시 |
|
|
출하검사성적서 |
P-05-16 |
생산 팀(부서) |
1년 |
|
|
조립검사품질현황 |
P-05-17 |
품질 팀(부서) |
3년 |
|
|
PRESS품검사일보 |
P-05-18 |
품질 팀(부서) |
1년 |
|
|
조립품검사일보 |
P-05-19 |
품질 팀(부서) |
1년 |
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7. 관련표준 |
|
7.1 구매자재관리 절차서 (P-03) |
|
7.2 부적합품관리 절차서 (P-14) |
|
7.3 시정 및 예방조치 절차서 (P-09) |
|
7.4 식별 및 추적성 관리 절차서 (P-08) |
|
7.5 인적자원관리 절차서 (P-06) |
|
|
8. 별첨서식 |
|
8.1 관리계획서 (P-05-01) |
|
8.2 검사기준서 (P-05-02) |
|
8.3 출하검사일지 (P-05-03) |
|
8.4 수입검사일지 (P-05-04) |
|
8.5 공정검사일지 (P-05-05) |
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서식 P-01-04(REV.0) |
강하넷 |
A4(210 × 297) |
|
검사 업무 관리 절차서 |
제정일자 |
07.12.24 |
제개정일 |
2013.03.28 |
개정번호 |
2 |
|
문서번호 |
P-05 |
P A G E |
7/ |
8 |
|
|
|
8.6 조립검사일지 (P-05-06) |
|
8.7 출하대비 고객품질현황 (P-05-07) |
|
8.8 공정검사품질현황 (P-05-08) |
|
8.9 외주업체품질현황 (P-05-09) |
|
8.10 원재료검사성적서 (P-05-10) |
|
8.11 부품검사성적서 (P-05-11) |
|
8.12 제품이력카드 (P-05-12) |
|
8.13 초중종물 검사성적서 (P-05-13) |
|
8.14 외관전수검사기준서 (P-05-14) |
|
8.15 부품검사기준서 (P-05-15) |
|
8.16 출하 검사성적서 (P-05-16) |
|
8.17 조립검사 품질현황 (P-05-17) |
|
8.18 PRESS품검사일보 (P-05-18) |
|
8.19 조립품검사일보 (P-05-19) |
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서식 P-01-04(REV.0) |
강하넷 |
A4(210 × 297) |