내부심사 계획 및 보고서
내부심사 계획 및 보고서 |
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관리 번호 |
계획 결 재 |
작 성 |
검 토 |
승 인 |
결 과 결 재 |
작 성 |
검 토 |
승 인 |
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감사 구분 : 정기 □,임시□, |
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감사팀장 : 감 사 원 : |
감사 부서명 |
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감사 일자 : |
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감사원 |
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4.품질경영체제 |
4.1 일반 요구사항 |
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4.2 문서화 요구사항 |
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5.경영 책임 |
5.1 경영의지 |
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5.2 고객중심 |
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5.3 품질방침 |
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5.4 기획 |
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5.5 책임,권한 및 의사소통 |
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5.6 경영검토 |
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6.자원 관리 |
6.1 자원의 확보 |
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6.2 인적자원 |
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6.3 기반구조 |
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6.4 업무환경 |
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7.제품 실현 |
7.1 제품실현의 기획 |
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7.2 고객 관련 프로세스 |
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7.3 설계 및 개발 |
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7.4 구매 |
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7.5 생산 및 서비스 제공 |
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7.6 모니터링 및 측정장치의 관리 |
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8.측정, 분석 및 개선 |
8.1 일반사항 |
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8.2 모니터링 및 측정 |
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8.3 부적합제품의 관리 |
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8.4 데이터의 분석 |
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8.5 개선 |
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이 전 감 사 부 적 합 내 용 |
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합 계 |
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면 담 자 |
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비고 ✔ :심사계획/수행 항목 무표시 : 해당사항없음 ⓝ : 경부적합n건 : 중부적합n건 |
< 종합평가(심사소감) >
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별첨 자료 : 내부품질감사점검 체크리스트
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QP-8201-02(Rev 0) |
강하넷(주) |
A4(210×297) |
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