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강하넷 내부심사 프로세스
(Process for Internal Audit)
문서번호 P-802
승인일자 2012.06.01
개정번호 0 Page 2/4
Unit Process 업 무 절 차 담 당 협조/검토 출력물 관리기준 승 인
1. 년간 심사
계획 수립
1.1 사업계획, 품질목표 수립 시 전 부문을 포함하는 연간 심사 계획을 수립하고 이에 따라 실시한다.
1.2 내부심사는 정기심사와 특별심사로 구분하며, 품질경영 시스템의 모든 요소에 대하여 연간 1(12)실시를 원칙 으로 한다.
관리담당 각 부서 - 년심사 계획 - 심사계획 빈도 최고경영자
2. 심사계획 수립

심사팀 구성
2.1 심사총괄은 관리부서장으로 한다.
2.2 년간 심사계획에 따라 심사시작 일주일 전에 피심사 조직에 심사 목적, 심사범위, 심사기간, 심사구분(정기/특별심사), 심사팀, 심사항목, 피심사 대상부서 등 세부심사 계획서를 작성 관련 부서에 통보한다.
2.3 자격부여 관리대장을 참고로 최소한 심사시작 일주일 전에 자격을 갖춘 내부심사팀을 구성한다.
2.4 심사원은 심사대상 부서의 업무와 독립성이 있어야 한다.
관리담당 관련부서 - 심사 계획서 - 심사일정, 대상부서 - 심사범위, 심사자
- 심사기준
- 자격부여여부
- 교육이수여부
- 업무의 독립성
관리부서장
3. 심사 준비 3.1 심사원은 배정된 업무분야에 대한 업무를 이해 및 심사 체크 리스트를 작성한다.
3.2 현행 품질경영시스템 문서를 근간으로 심사를 진행하는 경우에는 점검표를 생략할 수 있다.
관리담당 심사팀 - 심사체크리스트 - 품질경영시스템
요건 누락여부
- 관리사항누락여부
관리부서장
4. 내부심사 실시 4.1 (필요 시) 심사 시작회의를 실시한다.
4.2 심사원의 권한
(1) 피심사 조직에 필요한 답변, 물증, 관련자료 제출요구
(2) 관련 조직에 출석요구 및 답변, 자료제출 요구
(3) 기타 심사에 필요한 사항요구 등
4.2 주요 심사항목
(1) 규정된 요구사항과 당사 품질경영시스템 간의 일치성 여부
(2) 당사 품질경영시스템의 이행 상태(효과적/효율적인 운영)
(3) 부적합 사항에 대한 시정 및 예방조치 상태
(4) 지속적인 개선활동 상태
(5) 당사 품질경영시스템 변경사항(조직, 인원, 공정 등).
심사팀 각 부서 - 시정 및 예방
조치 요구서
- 심사일정
- 심사범위
- 회의시간
- 실행여부
- 요건적합성
- /중 부적합 사항
심사팀장







 

 

 

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