728x90

 (강하넷)

www.kangha.net

 

 




강하넷 지속적개선 프로세스 표준번호 Q-201 개정일자 2020. 09. 01
내부심사 절차서 개정번호 0 페 이 지 1 of 3
                         
개정번호 개정일자 개정사유 및 내용 승  인





배 포 처   배 포 처  
0       일    자   일    자  
        확    인   확    인  
        배 포 처   배 포 처  
        일    자   일    자  
        확    인   확    인  
       





배 포 처   배 포 처  
        일    자   일    자  
        확    인   확    인  
        배 포 처   배 포 처  
        일    자   일    자  
        확    인   확    인  
        승  인 담 당 검  토 승    인
             
       
             
F-202-04(Rev.0)                     (주)강하넷
강하넷 지속적개선 프로세스 표준번호 Q-201 개정일자 2020. 09. 01
내부심사 절차서 개정번호 0 페 이 지 2 of 3

 

업무 절차/FLOW 해설 관련표준/양식
           
① 관리부서는 사내 모든 부서를 포함한  (   )년 내부심사계획서를   1. 시정 및 예방조치
  작성 후 경영자 및 대표이사의 승인을 받는다.       절차서
    1) 심사에는 품질경영시스템 심사, 제조공정심사 (특별공정심사포함),       (Q-202)
      제품심사로 구분되며 CSR을 반드시 포함하여야 한다.    
       ▶성과지표 항목 : 내부심사 계획 준수율    
    2) 품질경영시스템 심사와 제조공정 심사는 3년주기로 모든 항목이   
       포함되도록 수립되어야 한다.      
심사 계획서는 심사 1주전에 작성하고 심사 주기는 아래와 같다.  
  1) 정기 심사는 년 1회 이상 실시를 원칙으로한다.   2.개선업무 절차서
       2) 심사계획서는 리스크,내부 및 외부 성과경향과 프로세스의 중대성을       (Q-203)
          감안하여 우선순위화 한다      
  2) 다음 경우 특별 심사를 실시할 수 있다    
      1. 품질경영 시스템의 중요한 변경이 있을 경우   3.교육훈련 절차서
      2. 서비스의 품질이 현저히 저하되어 품질경영 시스템의 검증이    (Q-201)
          필요한경우        
      3. 법규 개정 및 심각한 품질문제가 발생하였을 경우   ① 년 내부심사계획서
      4. 조직이 변경되어 품질영시스템의 검증이 필요한 경우      (Q-201-01)
      5. 심사 결과 지적사항이 지속적으로 재발하여 재 심사가 필요  
          하다고 판단된 경우     ④ 내부심사 계획서
품질관리부서장은 심사 1주전 자격인증자 중 심사팀장과 심사자를 선임하여    (Q-201-02)
  경영자의 승인을 득한다        
  1) 심사팀원은 피 심사팀과 독립되어야 하며 심사팀장을 포함하여  
      2인 이상의 인원으로 구성한다.      
  단, 공정심사 및 제품심사는 경영자의 승인하에 품질관리부서의 ⑨ 시스템심사
       주관으로 심사원의 자격을 갖춘자가 년 1회 이상 실시한다.    (Q-201-03)
심사자가 심사 체크리스트를 작성하고 심사팀장이 승인한다.    
  1) 공정심사 및 제품심사는 별도의 체크시트를 사용한다.    
업무수행 결과의 현장확인을 통하여 객관적인 증거를 조사하고 기록 ⑨ 공정심사 체크시트
  하되 다음 사항에 착안하여 심사를 수행한다.      (Q-201-04)
   1) 제반 규정에 명시된 요구가 적절히 수행, 유지되고 있는지 확인. ⑨ 제품심사 체크시트
   2) 품질경영시스템에 위반되는 사항은 없는지 확인      (Q-201-05)
   3) 문제 발생 가능성이 있는 요소에 대한 예방조치가 취해지고 있는지를  
       확인        
           
          (주)강하넷

 

 

업무 절차/FLOW 해설 관련표준/양식
           
3. 심사팀원은 시스템,제조공정,제품심사시 반영/확인사항은 다음과 같다. 1. 시정 및 예방조치
   1) 품질경영시스템           절차서
      (1)년간 프로그램에 따라 프로세스 접근법을 사용하여 3년 주기내       (Q-202)
        모든 QMS프로세스를 심사      
        (자동차 산업 QMS 표준인 IATF 16949에 대한 준수 여부 포함)  
     (2)고객 지정 QMS 요구 사항을 샘플링하여 심사   ⑫ 시정및예방조치
   2) 제조공정 심사           요구서
     (1)3년주기내 고객지정 요구사항을 포함하여, 모든 제조 프로세스심사.    (Q-202-02 양식)
       심사.       ⑬ 심사보고서
     -시스템의 효과성 및 효율성을 결정하여야 함      (Q-201-06)
     -고객이 규정하지 않을 경우 품질팀장은 사용될 접근법을     
       결정하여야 함        
     (2)관리계획서(PFMEA, 작업표준서, 설비점검기준 등)를 중심으로 심사  
     -프로세스 심사에 대한 고객지정의 접근법을 사용    
     -시스템의 효과성 및 효율성을 결정하여야 함    
     -고객이 규정하지 않을 경우 품질팀장은 사용될 접근법을     
        결정하여야 함        
     (3)모든 교대조에 대해서 교대시 발생하는 내용에 대한 심사    
   3) 제품심사        
     (1) 규정된 요구사항에 대한 적합성을 검증하기 위해 생산/인도의   
       적절한 단계에서        
      고객이 정의한 요구되는 접근법을 사용하여 제품 심사를   함.    
       실시하여야 함.        
      - 각각의 검사 기준을 따르며, 수입.자주.공정.완제품 검사를 포함.  
     (2)고객이 규정하지 않을 경우 품질팀장은 제품심사시 사용될 접근법을   
          결정        
           
           
          (주)강하넷

 

 

업무 절차/FLOW 해설 관련표준/양식
           
3. 심사팀원은 시스템,제조공정,제품심사시 반영/확인사항은 다음과 같다. 1. 시정 및 예방조치
              절차서
               (Q-202)
심사결과보고서에 심사 지적사항을 기록하고 피 심사팀장의 동의와  
  서명을 받는다.        
  1) 심사결과보고서 작성 방법     ⑫ 시정및예방조치
      1. 지적사항 요약,관찰사항,심사 소견등을 기록       요구서
      2. 피 심사별 작성          (I-202 양식)
      3. 심사체크리스트 및 부적합 보고서 첨부   ⑬ 심사보고서
  2) 심사결과보고서는 수감부서에서 확인 후 서명      (I-201-06)
      1. 심사중 시정조치가 시급한 것은 심사팀장의 승인을 득한 후   
          피심사팀장에게 즉시 시정조치를 요구    
      2. 심사자는 심사 후 검사결과 및 지적사항을 제시하고 수감부서의  
          시정조치 완료 예정일 명기한다.      
           
시정 및 예방조치 방법        
  1) 현상 파악        
  2) 원인분석        
  3) 대책 수립        
  4) 조치 및 확인        
           
시정조치 확인        
  1) 조치내용, 결과, 타당성      
  2) 시정조치 미흡시 피 심사팀에 재 시정조치 요구    
           
경영검토 안건으로 상정하여 시정조치의 유효성,적합성을 검증  
  1) 필요한 경우 품질 매뉴얼 및 관련 표준을 개정    
           
          (주)강하넷

 




 

 

 

www.kangha.net

Email : kangha@daum.net

728x90

연간 내부심사 계획서

작 성

검 토

승 인

 

 

 

시행 년도

 

범 례

: 심사계획 / : 심사실시 / : 심사미실시

/ /

/ /

/ /

순번

피심사조직/담당

심사대상업무/활동

심 사 팀

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

심사일

비 고

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


'문서 및 자료 > 【 업무참고양식 】' 카테고리의 다른 글

조직 및 직무분장표  (0) 2017.08.21
제조설비 목록표  (0) 2017.08.18
부적합보고서  (0) 2017.08.16
문서자료 관리대장  (0) 2017.08.14
인수검사 품목지정  (0) 2017.08.08
728x90
□  정기 내부심사 계획서(Audit plan) 승인 검토 승 인
■  특별      
작성일자 2007. 11. 01. 작성자 김성숙 / / /
심사일자 시간 피심사부서 심사원 심사범위 비고
2007. 11. 23. 9:00   김성숙 시작회의  
9:30
  9:30 경영기획, 구매경리 강신철 문서관리, 기록관리, 방침관리, 조직및업무분장, 의사소통, 인적자원관리,구매업무,내부심사 , 고객불만, 개선업무,환경영향평가,법규관리,환경운영관리,비상사태  
11:30
  13:00 영업/생산 김성숙 고객요구사항검토, 생산설비, 생산, 계측기관리, 검사업무,부적합관리,환경운영관리  
15:00
  15:00   김성숙 종료회의  
16:30
           
   
           
   
           
 
<<특기사항>>          
  1. ISO 14001 인증심사 대비 심사임으로 준비에 만전을 기할 것.  
  2. 각 부서 책임자는 해당프로세스를 이해 할 것.  
   
   
 
                       


'문서 및 자료 > 【 업무참고양식 】' 카테고리의 다른 글

사업계획서  (0) 2015.07.23
송장  (0) 2015.07.21
회의록  (0) 2015.07.18
금형 및 치공구관리 프로세스  (0) 2015.07.17
비상훈련 일지  (0) 2015.07.16

+ Recent posts