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심사결과보고서

 

심 사 결 과 보 고 서

INTERNAL AUDIT REPORT

보고서번호

 

작성일자

20 . . .

심 사 대 상

 

심 사 일 자

20 . . .

심사계획서 번호

 

심사범위

 

심사팀

피심사팀

 

 

심사 결과

 

 

요 약

 

품질경영시스템의

적 합 성

 적 합  개선 필요 (이유 및 권고안)

첨 부 물

󰊱 심사지적보고서 ( )  1

󰊲 심사체크리스트 ( )  1

작성자

품질보증팀장 󰂙

------------------------------

20 . . .

검토/승인자

사 장 󰂙

------------------------------

20 . . .

 

()강하넷 P2301-01 Rev.0 A4 (210x297mm)







 

 

 

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심사결과 보고서결재작성검토승인
   
/  /  /
문서번호 발행일 
피심사부서 심사일자 
심사구분정기 / 수시심사범위해당프로세스전체
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
심사결과요약
(부적합사항)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
심사소견
 
 
 
 
 
 
 
 첨부 : 심사부적합보고서(   매)      


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