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시정조치 요구대장
Corrective Action Request Log.
부서 / 현장명


;
요구서 번호
CAR No.
부적합사항개요 예방
조치
필요
책임조직 발 행 /
접수일
회 신
예정일
회 신
일 자
종 결
일 자
































































































































































QP-18-01-R.0 강하넷()

 




 

 

 

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강하넷        
                               
구  분 22년도 심   사   일   정 비  고  
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월  
PROCESS
심사
경영전략 process                       PROCESS
심사 방법 도입
 
자원관리 process                        
주문/인도 process                        
개발 process                        
고객피드백process                        
제조 process       ```                
구매 process                        
검사 process                        
지속적 개선 process                        
공정심사
(PROCESS)
공정심사CHECKLIST
관리계획서 등
                           
제품심사 제품심사CHECKLIST                            
                               
※ 심사범위 : 품질경영시스템             ▶ 기호 범례 ○ : 내부 심사가 계획되어 있음    
※ 대상부서 : 전팀 해당                 ◑ : 심사가 수행되어짐      
   심사일정 : 심사별 세부심사 계획서 참고             ● : 시정조치가 완료되어 해당심사 종결됨.  




 

 

 

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업무 절차/FLOW 해설 관련표준/양식
           
품질관리팀을 포함한 회사 전부서 부서장 및 담당은 회사 프로세스의  1.회사 전 Process
  성과적용항목을 선정한다.     2.년도 사업계획
  1) 매출 및 고객개발        
  2) 제품개발 일정 준수율     ② 관리현황
  3) 고객불만 및 공정/제품 불량율         (Q301-01)
  4) 인당생산성 및 설비 비가동율         공정능력
  5) 기타 년도 사업 목표        
  6) 특별특성 대상        
품질관리팀은 월/분기/반기/년 적용 항목에 대한 경향을 분석하여 회사  
  현황판에 게시하고 그 내용을 임원에 보고한다.    
           
임원은 내용을 검토하고 성과가 미달된 경우 해당부서에 시정조치를  
  요구한다.        
           
시정조치를 요구받은 해당부서는 성과 미진에 대한 원인을 분석하고   
  대책안을 마련하여 임원에 보고한다.      
           
           
           
임원은 내용 검토 후 내용이 충분하다 판단되면 대표이사에게   
  내용을 종합 보고하고 내용이 불 충분하다 판단되면 재 시정조치를   
  요구한다.        
           
품질담당은 DATA 및 대책안을 수집하여 보관 관리한다.    
           
임원은 관련 내용을 검토후 차기년도 사업계획 및 목표에 반영한다.  
           
           
 



 

 

 

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