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설계관리절차서


강하넷

품질보증절차서

문서번호

KP 0402

제정일자

1993.03.02.

설 계 관 리

개정일자

2000.06.01.

Rev.

11

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1. 적용범위

이 절차서는 양산되고 있는 표준품에 대하여 고객요구에 따라 부분적으로 설계변경이 필요 하여 설계계획이 요청될 경우 표준품을 근간으로 설계를 계획하고 검토검증 및 검인정을 실시하는 업무에 대하여 적용한다.

 

2. 목 적

이 절차서는 제품이 설계된 요구사항에 적합하도록 설계의 입·출력관리설계 계획검증등 설계관리의 모든 조건이 보장됨을 목적으로 한다.

 

3. 용어의 정의

3.1 설계품질 제품의 기본설계 및 생산설계 단계에서 설정되는 품질즉 기능 내구성사용 용이성보수성,호환성 설계의 총칭을 말한다.

3.2 설계변경 오기 이외의 이유 (설계불량품질향상원가절감고객요구 등)로 인해 설계 도면의 내용 및 기사를 변경 추가하는 것을 말한다단순한 기입 누락으로 인한 추가 기록은 개정하는 것을 말한다.

3.3 설계불량 제조된 공정 품질이 설계 품질과 동등한데도 불구하고 설계 당초의 계획 품질보다 뒤떨어지는 경우를 말한다.

3.4 품질향상 기술 개발고객의 요구 및 기타 외부 요건에 의해 제품특성을 향상시킬 필요가 있는 경우 원가상승을 어느 정도 감한 해서 개선조치 하는 것을 말한다.

3.5 원가절감 제조된 공정품질이 계획품질에 합치되어 있으나 구성품의 재질형상변경 및 기술개발을 통한 품질향상으로 원가절감을 하는 조치를 말한다.

3.6 오 기 도형치수기호 내용등이 실수 또는 기입 누락등이 발생한 것을 말한다.

 

4. 설계단계 구분

4.1 초기단계 설계도면 또는 기본설계의 구상이 종합되었을 때고객의 시방 또는 요구 품질을 만족시키기 위해 설계기준을 확립하고기본설계 및 주요 부품의 설계방침을 결정하는 단계

 

 

 

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문서번호

KP 0402

Rev.

11

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4.2 완성단계 주요 부품의 조립도 및 부품도가 완성되었을 때 생산 기술상의 원가 절감 대책을 결정하는 동시에 부품의 구입가공조립조정 및 제조 효율 및 품질 안정의 향상을 기하는 단계

 

5. 책임과 권한

5.1 연구 부서장은 설계설계변경 등 관련된 사항 대해 승인할 책임이 있다.

5.2 각 부분별 설계 또는 도면 작성의 책임이 있는 팀장은 해당 설계에 대하여 검토할 책임 이 있다.

5.3 각 부분별 부서장은 설계 및 설계변경 검토 및 검증에 대한 책임이 있다.

 

6. 업무체계

설계관리 업무 체계도는 (부표1)과 같다.

 

7. 설계 계획서

7.1 프로젝트별 또는 제품별 설계개발 계획에 따른 설계 계획서 (양식 KP 0402-01) 및 설계 스케줄 (양식 KP 0402-02)를 작성부서장의 승인을 득한 후 시행하고필요에 따라 사본을 관련부서에 배포할 수 있다.

7.2 작성된 설계 계획서는 설계가 진행됨에 따라 보완 및 수정되어야 한다.

7.3 설계 계획서는 설계가 완료되어 설계 입·출력에 대한 모든 검증이 완료됨으로서 종결 되며 관련 기록을 one file로 설계이력 (양식 KP 0402-05)을 작성 유지 관리한다.

7.4 각종공식 수치계산의 재확인관련부서 및 외부기관의 협의/협조 할 사항의 검토 관련 기술소요부품,원자재의 선택 결정코드 활용등이 포함되어야 한다.

7.5 연구소는 설계현황(양식 KP 0402-03)을 작성유지 관리한다.

 

8. 설계검토검증 및 유효성 확인

8.1 설계 단계별 각종 입력자료를 근거로 실시하는 설계검토회의는 관계 부서의 책임자를포함하여야 하며 조직적기술적으로 연계되어야 한다또한 설계 단계별 심사 체크 리스트 (양식 KP 0402-04)를 작성 부서장 승인 후 유지 관리한다.

8.2 설계 검토시 완료된 사항은 각 팀별로 자격있는 담당자에 의해 각 부문별로 할당되어야 한다.

 

 

 

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설 계 관 리

문서번호

KP 0402

Rev.

11

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8.3 설계작업이 완성된 경우 부문별 책임자는 설계단계별 심사 체크리스트 (양식 KP 0402-04)에 전기전자구조 각 업무별로 설계 단계별 심사 체크리스트를 제품 단위로구분또는 통합 검토 작성할 수도 있으며 검증 결과를 작성하여 부서장의 승인을 득하여 유지 관리한다.

8.4 연구소는 중간 검증 결과를 토대로 8.1항과 같이 회의 실시하고회의록 사본을 관련 부서에 배포하고원본은 발행 부서에서 유지 관리한다.

8.5 회의결과에는 설계 요건 만족합부판정의 명확화법령 및 규정의 만족안전과 성능의 영향을 포함한다.

8.6 연구소 부서장은 제품의 최종검사 결과로 고객 요구사항의 만족여부를 검토하는 것으로 유효성을 확인한 후 확정또는 필요시 설계 변경을 할 수 있다.

최종검사 성적서는 특별한 경우를 제외하고 품질관리부서에서 보관한다.

 

9. 주기적인 재시험

9.1 과거에 증명되어진 시험 data와 비교분석

동일한 유형의 설계로 이미 사용되어져 그 적절성이 인정되고있는 경우 그것과 비교하 여 적절성을 검증하며이미 그 적절성이 인정되었더라도 고객의 승인된 사양 및 모든제 품은 전수검사 시험을 원칙으로 한다.

 

10. 시험내역

10.1 설계 부서장은 제품규격과 다음 각 항의 고객의 요구사항이 적합하게 설계되었으며 그에따른 시험내역을 검토할 책임이 있다.

10.1.1 고객의 승인사양 변경

10.1.2 성능 및 신뢰성 시험의 변경이 있을 경우

10.1.3 규격 등 기타 외부요건이 변경되었을 경우

 

11. 시험빈도

설계 부서장은 제품의 복잡성 및 서비스의 중요도구성품의 교환과 고장율에 따라 년1회정밀시험을 품질관리 부서에 요구 할 수 있으며 고객의 요구에 따른 형태치수기능변경,제조공정변경을 검토할 책임이 있다.

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12. 설계 변경

다음의 각 1항에 해당되는 경우 승인부 서장은 즉시 설계변경에 대한 책임이 있으며조치 하여야 한다.

12.1 완성된 설계 도면에 의해 생산이 완료되어 이를 설계 계획 품질과 비교했을 때 품질 수준이 낮을 경우

12.2 고객의 승인 사양이 변경되었을 때

12.3 공정개선 및 품질향상을 위한 기술개발

12.4 성능 및 신뢰성 변경이 필요한 경우

12.5 공정을 대폭 변경할 필요가 있는 경우

12.6 규격 등 기타 외부요건이 변경되었을 때

 

13. 설계변경 절차

13.1 설계변경은 원안작성검토승인 부서에서 실시함을 원칙적으로 한다.

13.2 승인된 변경 설계도면 및 개정된 도면은 관련부서에 배포하고 구 도면은 생산관리 부서를 통해 일괄 회수기술부서에 반납토록하여 회수 폐기 처리한다.

 

14. 고객 통지

14.1 당사가 생산 공급 하는 표준제품은 설계 변경에 대하여 예고 없이 이루어 질 수 있다.

14.2 고객의 승인 후 설계 변경이 일어난 경우 설계 변경 보고서와 자료를 제출하고 최종 검사 결과로 유효성을 확인한다.

 

15. 변경 추적성

KP 0802에 따라 부여된 로트 번호에 따라 설계 변경 기록을 보관한다.

 

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KP 0402

Rev.

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16. 자재의 구매 및 조치

16.1 기술부서는 제품의 설계가 완료되면 자재명세서 (양식 KP 0601-01)를 작성하여 구매부서와 생산관리부서에 배포한다.

16.2 자재명세서에 의거 통보된 지정 부품이 특별한 사유에 의거 지정 부품의 구매가 불가하면사유을 서면으로 기술부서에 통보하고기술부서는 검토하여 품질을 저해하지 않는 범위에서 지정부품 구매 계획을 조정할 수 있으며그 결과를 협조전으로 관련 부서에 접수 후 최소 10일 이내 통보하여야 한다.

긴급을 요할 시 구두 또는 유선으로 연락하고 추후 문서로 통보할 수 있다.

16.3 수요처 (고객)으로부터 승인받은 사양서 또는 최종 확정된 사양서는 품질관리부서로 배포하여 최종검사전 확인 검사를 실시하여 이상 유무를 확인하고 부적합 사항 발견 시 협조전으로 기술부서 개정 요청한다.

그 결과를 협조전으로 접수일로부터 최소 10일 이내 품질관리부서에 통보하여야 한다

16.4 긴급 변경사항이 발생으로 인한 변경자재의 선불출이 부득이한 경우자재청구서 작성시 관련문서 (도면자재명세서 등개정본을 첨부부서장의 승인을 득하여 유지 관리한다.

 

17. 설계자의 자격

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

구 분

전 공

관 련 분 야 경 력

 

 

고졸

초 대 졸

대졸

 

 

승 인 자

전력전자분야

5년이상

3년이상

2년이상

 

 

검 토 자

전력전자분야

3년이상

2년이상

1년이상

 

 

작 성 자

전력전자분야

1년이상

6개월이상

3개월이상

 

 

 

 

 

 

 

 

전력전자분야 경력 상기요건 이상인 자.

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문서번호

KP 0402

Rev.

11

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18. 표준제품

당사가 생산공급하는 ATOM, SP, BP TYPE UPS, AVR등이 용량전압조건외형크기등의 변동이 없고 전기적 특성 일부가 변경되는 경우를 포함하여 이를 표준품으로 간주 한다또 표준제품은 사양서 제작을 생략할 수도 있으며 고객이 승인 제출 요구시는 제출,승인 유지할 수 있다고객이 견적사양에 검사 및 시험방법을 요구시 사양에 검사 및 시험방법을 포함하여야 한다.

표준제품은 (부표2) 표준제품 마스터 리스트에 따른다.

 

19. 기록 및 보관

 

 

 

 

 

 

 

 

문 서 명

양 식 번 호

보존년한

보 관 부 서

 

 

설 계 계 획 서

KP 0402-01

5

기술부서연구부서

 

 

설계 SCHEDULE

KP 0402-02

5

기술부서연구부서

 

 

설 계 현 황

KP 0402-03

5

기술부서연구부서

 

 

설계단계별심사체크리스트

(구 조)

KP 0402-04(1)

5

기술부서연구부서

 

 

설계단계별심사체크리스트

(전기전자)

KP 0402-04(2)

5

기술부서연구부서

 

 

설 계 이 력

KP 0402-05

5

기술부서연구부서

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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설계관리절차서

7.제품 실현

문서 번호

QP-0401

제정 일자

설계관리절차서

1차 개정

PAGE

1 / 8

- 목 차 -

1. 적용범위

2. 목 적

3. 용어의 정의

4. 책임과 권한

5. 업무 절차

6. 관련 표준.

7. 기록 관리 및 보존

구 분

작 성

검 토

승 인

등 록

부 서 명

부수

부 서

-

공 장 장

1

직 책

1

성 명

1

서 명

1

날 짜

1

개정 No

개정일

주 요 개 정 내 용

1

1

관 리 본

비 관 리 본

FP-001-01 Rev.1

강하넷 (www.kangha.net)

설계 관리 절차서

문 서

번 호

BR-QP-0401

개정

번호

2 / 8

1. 적용범위

이 절차는 설계입력/과정/출력/변경 등 설계관리의 제반업무에 대하여 적용한다.

2. 목 적

고객의 요구사항을 정확하게 설계에 반영하기 위한 업무절차를 기술함으로써 설계의 유효성을 확보

하는데 그 목적이 있다.

3. 용어의 정의

3.1 설계관리

제품 설계와 검증(평가) 및 제반 설계요건을 관리하는데 필요한 조치.

3.2 설계입력

법규, 안전, 고객요구사항, 사내중요공정, END USER의 요구사항 등을 고려한 설계 결과 기준 또는

설계 요구조건

3.3 설계출력

설계도면, 설계해석, 설계계산서, 기술시방서 ,DATA SHEET 등의 기타 설계 결과 문서.

3.4 조직적 및 기술적 연계성

설계 공정에 참여하는 그룹간의 중첩된 설계업무에 대해 그룹 상호간 설계 한계 및 업무 범위를

명확히 구분하여 관리하는 조치.

3.5 설계과정

설계 입력 확인부터 설계 출력문서 발행까지의 기술적 및 운영상의 과정.

3.6. 설계검토

단계별 설계 결과에 대한 문서화된 검토.

3.7 설계검증

제품의 품질을 보증하기 위한 제품수명/신뢰성/내구성 시험 등을 말한다.

3.8 설계 유효성 확인

제품이 정해진 사용자의 요구사항이 충족되었다는 것을 객관적 증거의 조사 및 제공에 의해 확인

하는 것이며, 요구되는 고객 프로그램 시기와의 적절성 확보, 설계 실패의 영향을 고려하여 시정 및

예방조치 될 수 있는 시스템적 확인이다.

4. 책임과 권한

4.1 공장장

(1) 설계 계획서 승인.

(2) 제품 설계에 대한 승인.

4.2 영업부서장

고객의 요구사항 접수 및 정보전달

4.3 개발 부서장

(1) 설계시 최신 정보 및 자료 입수.

(2) 설계 입력문서 검토.

(3) 제품설계의 책임.

(4) 설계출력문서 검토/설계 검증

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설계 관리 절차서

문 서

번 호

BR-QP-0401

개정

번호

3 / 8

(5) 고객요구시 설계문서에 대한 고객승인 업무.

(6) 이전 DATA의 설계에 반영

(7) 자격인증된 설계요원 지정.

4.4 품질보증부서장

(1) 제품시험 및 유효성 확인업무 수행.

(2) 제품시험 및 유효성 확인 결과 보고서 작성.

4.5 상호기능 팀장

각 단계별 설계검토 업무 수행.

5. 업무 절차

5.1 설계의뢰

(1) 각부서는 자체 설계 의뢰의 필요시 설계의뢰서를 작성하여 개발부서로 설계의뢰 한다.

사장지시 또는 자체 설계의뢰는 개발부서장이 작성한다.

(2) 설계정보 파악 : 개발부서장은 설계의뢰서/계약 검토서 상의 내용과 설계 실패 사례 등의 정보를

수집하여 설계에 반영한다.

5.2 설계구상

개발부서장은 계약요건 및 설계의뢰서 등을 참고하고, 경쟁제품/ 당사제품/ 설계/ 품질목표를 고려

하여 설계 구상서(F7401-01)를 작성한다.

5.3 설계계획 수립

(1) 개발부서장은 설계입력 요건을 검토하고, 설계계획을 수립하여 ‘설계계획서(F7401-02)를작성한다.

(2) 설계 활동은 다음 기법중 필요한 기법을 이용하여 진행한다.

1) 기하학적 치수 및 공차법 (GD&T)

2) 가치공학 (VE)

3) 실험계획법 (DOE)

4) FMEA

5) CAD

6) 신뢰성 공학계획 (Reliability Engineering Plan)

(3) 설계계획서는 아래의 사항을 포함한다.

1) 성능 또는 특성의 목표 (설계 /품질목표)

2) 설계 인터페이스 (조직적 및 기술적 연계성)

3) 설계 검토, 검증 유효성 확인 실험.

4) 이전설계 DATA의 적용여부

5) 주요설계 활동내용

(단. 설계담당자는 자격 인증 관리지침(QI-1801-Q01)에 따라 자격 인증된 담당자를 지정토록 한다.)

(4) 설계계획서는 개발부서장이 검토하고 공장장이 승인한다.

(5) 설계 계획서는 설계 진행에 따라 변경 될 수 있으며 그때마다 갱신되어 공장장의 승인을 득한다.

5.4 설계 인터페이스 (조직적 및 기술적 연계성)

5.4.1 고객과의 설계 인터페이스

개발 부서장은 고객이 제시한 기술시방서 또는 설계도면 등을 검토, 설계문서에 반영하며 고객의

승인을 득한다.

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문 서

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개정

번호

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5.4.2 사외 설계 인터페이스

(1) 개발 부서장은 설계계획서에 사외 조직간 설계 인터페이스를 기술하고, 사외 설계담당자에게 기술

시방서, 제작사양서의 요구사항에 대한 기술자료를 지원한다.

(2) 개발부서장은 사외 설계 조직으로부터 설계문서를 접수하여 설계 입력 요구사항이 반영되었지를

검토하고, 고객요구시 고객의 승인을 득한다.

5.4.3 사내 설계 인터페이스

(1) 개발부서장은 설계분야별 설계한계 및 설계범위를 지정한다.

(2) 설계담당자는 분야별 설계 인터페이스가 해당 설계문서에 반영되었는지를 검토하고 개발부서장의

승인을 득한다.

5.5 설계입력

5.5.1 설계 담당자는 설계입력 요건을 설계입력요건을 설계입력 체크리스트(F7401-03)에 작성 하여야

한다.

5.5.2 설계입력 요건 작성시 다음과 같은 사항이 고려되어 질 수 있다.

(1) 법 규제, 안전, 고객문서, 사내중요공정 ,END USER의 요구사항 등의 설계입력사항.

(2) 유사 제품 설계 및 설계 실패 데이터의 적용.

(3) 계약요건 / 계약 검토사항

(4) 설계 목표 결정.

(5) 설계 구상 내용

(6) 국가표준 및 코드,국제 표준 및 코드

(7) 안전/ 환경요건

(8) 기술적 요건 (특허/벤치마킹자료)

(9) (예비) BOM LIST

(10) 초기공정 흐름도

(11) 특별특성제품/ 공정예비목록

(12) 이전제품 D-FMEA 및 포장규격

5.5.3 설계 입력자료에 대한 변경사항은 최초 승인된 설계 입력자료와 동일한 방법으로 승인 되어 설계

에 적용한다.

5.5.4 FMEA 운영지침(QI-0201-T03)에 따라 설계 FMEA를 실시하고 설계 FMEA SHEET(FI-0201-T31A)를

작성한다.

5.5.5 설계구상서/설계계획서/설계FMEA SHEET를 반영하여 도면관리절차서(BR-QP-0502)에 따라 설계

도면을 작성한다.

5.6 설계 출력

5.6.1 설계담당자는 다음과 같이 설계 출력한다.

(1) 작성완료된 설계 도면을 설계검토를 위해 임시출력 한다.

(2) 개발부서장의 검토를 받는다.

(3) 설계검토결과를 반영한 설계도면을 완성한다.

(4) ‘도면관리 절차’에 따라 설계도면을 출력한다.

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번호

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설계 출력

설계출력문서

비 고

1

설계 도면

설계 도면

제품의 외형, 자재, 물리적 치수 등을

제도법에 따라 평면상에 나타낸 문서.

2

설계 계산

설계 계산서

제품 성능이나 설계계산/해석 등의 계산

과정을 기술한 문서.

3

설계 FMEA

설계 FMEA SHEET

제품에 대하여 예상 가능한 모든 고장의

형태/원인/고객에게 미치는 영향을 분석한 문서

4

자재 시방

(예비) BOM

자재에 관한 재질,수량 등의 세부 규격을

기술한 문서.

5.6.2 설계 출력물은 다음과 같다.

5.6.3 설계 출력은 ‘문서 및 자료관리절차 (BR-QP-0501)' 및 ’도면관리 절차 (BR-QP-0502)'을 따른다.

5.6.4 출도된 설계문서 특별특성을 지정한다.

5.6.5 승인된 설계출력 문서는 필요시 계약조건에 따라 고객승인을 받는다.

5.6.6 개발부서장은 설계관련문서 배포전에 설계검토를 실시하여야 한다.

5.6.7 설계 FMEA를 이용하여 성능/위험우선 순위 분석자료

5.7 설계 검토

개발부서장은 설계단계별 설계결과에 대하여 다음사항을 고려하여 설계출력에 대한 설계검토를 수행

하고 설계검토서(F7401-04)를 작성한다.

필요시 상호기능팀을 통하여 검토할 수 있다.

(1) 설계 입력 요구사항의 충족/적합성 검토.

(2) 법규 및 고객의 기술표준 /관련기술표준의 적합성 검토.

(3) 제품의 안전성 및 적절한 기능수행에 대한 중요한 설계특성 검토.

(4) 합격판정 기준을 포함 또는 참조토록 언급.

(5) 제품의 취급 보관방법 (필요시)

(6) 제품의 안전성 자료

5.8 설계 검증

5.8.1 품질보증부서장 및 상호기능팀은 설계계획서에 기술된 방법에 따라 설계 출력문서가 고객의 요구

사항 및 설계입력요건과 일치한다는 것을 확인하기 위해 다음의 방범을 사용하여 설계검증 실시

하고 ‘설계검증보고서 (F7401-05)'에 작성한다.

(1) 대체계산 : 설계계산서 (F7401-06))

주로 계산 결과를 검증하는 방법으로 쓰이며 다른 방법으로 계산해 보거나 약식 계산을 수행하여

원래 계산의 타당성을 검토하는 방법이다.

(2) 이미 입증된 설계와의 비교

동일한 유형의 설계로서 이미 사용되어져 그 적절성이 알려져 있는 경우 그것과 비교 검토함으로

써 설계검증을 수행하는 방법이다.

(3) 시험과 실증의 실시

설계의 특성상 설계 검토 또는 기타 다른 방법으로 설계 검증이 불가능한 경우 시작품을 만들어

실제의 사용 조건과 동일한 조건하에서 적용시켜 검토하는 방법.

FP-001-02 Rev.1

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설계 관리 절차서

문 서

번 호

BR-QP-0401

개정

번호

6 / 8

(4) 설계 단계별 문서의 검토

설계의 각 단계별로 발생하는 문서의 내용을 검토함으로써 설계 검증하는 방법.

5.8.2 설계검증에 관한 요건이 고객의 계약문서에 명시되어 있을 경우 고객의 요건에 따라서 설계검증을

이행하고 그 결과를 고객에게 제출하여 승인을 득한다.

5.9 설계 유효성 확인

5.9.1 품질보증부서장 필요시 공인기관 / 고객에게 시험의뢰하여 결과가 정해진 요구사항에 적합하다는

것을 확인하여야 한다.

(1) 개발부서장은 유효성 확인 결과가 만족스럽지 못한 경우 시정 및 예방조치 절차에 의거 검토하고

고객의 요구에 적합성을 보장하기 위한 재설계를 실시하여야 한다.

(2) 고객이 유효성을 확인할 경우는 프로그램 일정 요구사항과 관련하여 제품을 지원하고, (일정변경시

기록)확인 결과를 BACK UP 관리한다.

(3) 설계 실패는 유효성 확인 결과 기록으로 문서화 한다.

(4) 모든 유효성 확인 결과 기록은 관련부서에 배포 관리한다.

5.9.2 개발부서장은 유효성 확인결과 기록을 유지 관리하며, 사후 설계활동시 시행착오을 예방할 수 있

는 설계자료로 활용한다.

5.10 설계/ 개발완료보고

설계담당은 설계관련문서 / 기록을 종합정리하여 설계/완료보고서(F7401-07)에 작성하고 개발부서장

의 검토를 거쳐 공장장의 승인을 득한다.

5.11 설계중지

(1) 설계담당은 설계중지 사유 또는 설계실패 발생시 설계검토회의를 거쳐서 설계보고서에 중지 또는

실패 사유를 기재하고 개발 부서장의 검토를 거쳐서 공장장의 승인을 득한다.

(2) 개발부서장은 설계중지 시 실패 원인을 분석하여 시정 및 예방조치을 시행하고 기록 유지하여야

한다.

5.12 설계변경

설계변경에 관한 세부사항은 ‘설계변경관리지침 (QI-0401-T01)'을 따른다.

5.13 도면 관리

설계에 관련된 도면 작성 및 관리는 도면관리 절차서 (BR-QP-0502)에 따른다.

5.14 고객 Proto type 지원

고객 Proto type 지원에 관한 세부사항은 ‘사전제품품질계획절차 (BR-QP-0201)'를 따른다.

5.15 기밀유지

(1)개발부서장은 개발중인 제품에 대한 관련정보의 기밀을 보장하기 위해 설계 S/W 에는 암호장치를

사용하고 외부인의 개발실 출입을 통제한다.

(2) 개발제품 도면에 대한 기밀유지를 위한 사항은 도면관리절차를 따라 적색 스탬프를 날인한다.

(3) 협력업체와 관련된 기밀유지는 외주 업체 관리 절차서(BR-QP-0602)에 따라 계약을 체결한다.

FP-001-02 Rev.1

강하넷 (www.kangha.net)

설계 관리 절차서

문 서

번 호

BR-QP-0401

개정

번호

7 / 8

6. 관련 표준

6.1 사전제품품질계획절차 (BR-QP-0201)

6.2 문서 및 자료관리 절차서(BR-QP-0501)

6.2 도면관리절차서 (BR-QP-0502)

6.3 외주업체 관리절차(BR-QP-0602)

6.4 설계 변경 관리지침(QI-0401-T01)

6.5 FMEA 운영 지침(QI-0201-T03)

6.6 자격 인증 지침(QI-1801-Q01)

7. 기록의 관리 및 보존

이 절차에 관련된 기록 및 보존년한은 다음과 같다.

서식 번호

서 식 명

작성 부서

보존 년한

비 고

F7401-01

설계구상서

개발부

영구

F7401-02

설계계획서

개발부

영구

F7401-03

설계입력 CHECK SHEET

개발부

영구

F7401-04

설계검토서

개발부

영구

F7401-05

설계검증보고서

개발부

영구

F7401-06

설계계산서

개발부

영구

대체계산

F7401-07

설계완료보고서

개발부

영구

F702-T201

설계 FMEA SHEET

개발부

영구

FMEA 운영지침

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