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문서 식별

󰏅

관 리 본

관리번호 : CCP -

관리처 :

󰏅

비관리본

배포처 :

개정 현황

개정번호

개정일자

개정내용

01

 

 

02

 

 

03

 

 

04

 

 

05

 

 

문서 승인

구분

작성

검토

승인

서명일

2015.12.01

2015.12.01

2015.12.01

서명

 

 

 

직책

기획부장

품질경영부장

대표이사

목적

품질시스템과 관련하여 발생되는 제반 문서의 작성, 검토, 승인, 발행, 배포, 변경,처분에 대한 절차를 정하고 이의 관리를 체계화하여 품질관련문서 및 자료가 효율적으로 관리되어 운영되게 하는 것을 그 목적으로 한다.

적용범위

문서 및 자료의 작성, 검토, 승인, 발행, 배포, 보관, 개정, 회수 및 처분의 관리에적용한다.

용어의 정의

문서(품질관련문서,협의의 문서)

당사에서 업무를 수행하는데 필요한 사항을 작성한 것으로 개정이 되면 원본은 필요시 보관하고, 사본은 처분한다.

협의의 문서는 사규 또는 사전적 문서를 말하는 것으로 사규인 문서관리 규정상의 해석을 적용한다.

자료

외부에서 접수한 문서로 국가규격, 고객제시 문서, 단체규격, 국제규격, 기술자료 등

처분

개정이 된 경우 구문서의 사용을 방지하는 방법 또는 사용이 불가능하도록 하는것

관리본

문서관리대장에 기록되어 발행이후 문서의 개정본이 계속적으로 배부, 항상 최신본으로 유지되는 문서를 말한다. , 품질매뉴얼 및 품질절차서 등 시스템 문서에는 관리본이라는 스탬프 또는 필기구 등으로 필요시 관리번호를 부여하여 관리한다.

비관리본

발행 당시에는 최신본이나 그 문서의 개정본이 배부되지 않는 문서를 말하며 품질에 영향을 미치는 업무에 직접적으로 적용할 수 없고, 단지 참고용의 목적으로만 사용되는 문서를 말한다.

책임과 권한

총무부서장

문서 및 자료를 분류하고, 문서의 작성을 주관한다.

문서의 원본을 보관, 관리할 책임과 권한이 있다.

영업부서장/생산부서장

제작용/승인용 도면을 보관, 관리할 책임이 있다.

각 부서장

4.3.1. 필요한 문서를 파악하여 문서를 작성, 검토하고 관련부서와 합의 및 승인을 받아 적용부서에 배포를 한다.

4.3.2. 문제 발생시 개정을 검토하고 개정 요청을 하고, 구문서 또는 효용성이 상실된 문서는 처분한다.

4.3.3. 해당부서장은 그 부서의 문서관리 책임자가 되어 규정된 문서관리 절차에 의해 업무에 필요한 문서를 관리하는 책임과 권한이 있으며, 문서관리 담당자를 선임 지정할 수 있다.

4.3.4. 문서를 접수시 문서 사용자를 파악하여 회람 혹은 교육훈련을 실시하고, 문서를 적용하며 적용한 결과 문제가 발생하면 작성부서에 통보한다.

업무절차

문서 및 자료의 분류와 관리기준

총무부서장은 품질시스템 운영에 필요한 문서 및 자료를 파악하고 분류하며 작성, 검토, 합의, 승인, 배포, 보관, 개정, 회수 및 처분의 관리를 위한 기준을 수립한다.

문서작성

문서작성의 요구

(1) 필요한 문서작성이 요구되면 업무수행자는 담당부서장 또는 총무부서장에게 통보한다.

(2) 요구된 문서는 작성 여부를 검토하여 작성부서를 결정하고 작성 책임부서에 문서의 작성을 요구한다.

문서의 작성 원칙

(1) 문서의 용지 결정 : A4 (필요시 별도 규격 사용가능)

(2) 문서의 내용 결정

(3) 문서의 양식 결정

(4) 이해가 용이한 용어로 작성한다

(5) 날짜의 표시는 ○○. ○○. ○○. 로 한다.

(6) 문서의 페이지는 해당 페이지/총페이지로 표시한다.

) 4/9

(7) 문서번호, 부서명, 제정일, 개정일, 개정차수, 검토자, 승인자, 필요시 합의자와 양식번호 등을 기재한다.

문서의 작성

(1) 문서의 작성은 본 절차서에 의한다.

(2) 작성이 완료되면 작성자는 서명, 날인을 하고 일자를 기재한다.

문서의 개정 및 수정

(1) 별도의 규정이 없는 한 해당 문서를 최초에 검토, 승인한 부서에서 개정한다.

(2) 문서가 개정되면 개정일자, 개정차수를 기록한다. 개정차수는 1차 개정의 개정차수가 1이다.

(3) 문서가 개정되면 개정이력을 작성하여 개정된 사항이 표시되도록 한다. 개정이력은 개정일자, 개정차수, 해당페이지, 항목, 개정사유, 개정내용을 기록한다.

(4) 글자의 중복, 탈자, 오자, 페이지 변경 등이 발생되면 개정 절차를 거 치지 않고 작성자 또는 보관자가 수정한다.

문서의 검토, 합의 및 승인

발행된 문서 및 자료는 관련내용과의 연관성을 고려하고 품질시스템 규격, 매뉴얼, 관련절차, 시방서, 도면 등을 참고하여 지정된 부서에서 검토한다. 검토결과 문제가 있는 경우는 해결사항을 기록하고, 서명하여 작성자에게 통보한다.

문서의 승인

승인은 그 문서의 승인권자가 승인한 서명으로 하며 승인 후 특별한 사항이 없으면, 승인된 날로부터 효력이 발생된다.

문서의 발행

총무부서장은 문서를 발행하기 전에 필요시 문서번호를 부여한다. 문서의 번호는 적용하는 품질시스템의 규격 요구사항의 번호와 추적이 되도록 부여한다.

품질문서 및 자료에 대한 번호부여는 문서번호 및 자료번호 부여표(첨부 1)에 의한다.필요시 해당부서에서 부여할 수 있다.

 

문서 및 자료의 배포

부서간의 배포

(1) 문서 및 자료를 배포하는 배포자는 문서관리대장에 배포할 내역을 기재하고 문서를 배포한다.

(2) 문서관리대장은 배포 및 작성이 완료되면 문서 및 자료의 원본과 함께 보관한다.

(3) 문서 및 자료가 관리본일 경우는 관리본을 표시하고, 비관리본일 경우 비관리본을 표시한다.

사외배포

(1) 사외배포는 비관리본으로 배포하는 것을 원칙으로 한다.

(2) 고객 또는 고객대리인의 요구가 있을 경우에 배포한다.

구문서 및 구자료의 회수 및 처분

문서 및 자료가 개정되어 개정문서가 배포되면 접수부서에서 구문서 및 구자료를 처분한다.

문서 및 자료의 처분 방법은 세단, 소각, 매각 기타 방법으로 하며, 구본은 필요시 보관, 관리할 수 있으나 사용을 금지하는 식별표시를 한다.

식별표시 방법은 문서의 앞면에 ‘X’, ‘참고용’, 'REFERENCE', 'VOID', ‘이면지활용 등으로 표기하여 구분되도록 하여야 한다.

문서 및 자료의 접수

문서 및 자료를 접수하는 부서의 문서담당자는 해당문서에 접수자, 접수부서명을 기록하고, 개정본을 접수하였을 경우 구본은 처분한다.

문서 및 자료를 접수하면 문서관리대장에 문서명/자료명을 기록하고 부서장의 승인을 받아 필요 부수를 복사하여 배포 또는 해당 적용자에게 회람한다.

 

문서 및 자료의 배포 후 관리

문서 및 자료는 사용되는 모든 곳에서 품질관련 업무에 올바르게 사용되도록 관리한다. 문서의 적용결과는 해당문서의 관련양식에 기록, 유지한다.

문서 및 자료는 사용적합성 및 효율성에 문제가 되면 적용자는 문서검토 신청서에 그 내용을 기록하여 작성부서장에 통보하여 문서를 개정토록 한다.

문서 및 자료는 검색이 용이하도록 보관한다.

제작도면 관리

제작용으로 작성된 도면은 도면의 작성자가 작성란에 서명을 하고 최종적으로 총무부서장의 검토 및 승인을 받아 필요부서에 배포하여야 한다.

승인된 도면은 도면관리대장에 기록하여 보관, 관리하여야 한다.

제작용으로 작성된 도면은 생산부, 협력업체에 배포하고 도면관리대장에 배포처를 기록하여야 한다.

품질기록

문서 및 자료 관리에 대한 기록은 품질기록 관리 절차서(문서번호 SQP-16-1)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.

 

기록명

양식번호

보존년한

보관부서

비이고

문 서 관 리 대 장

SQF-05-11

3

각부서

 

문 서 접 수 대 장

SQF-05-12

총무부

 

문 서 발 송 대 장

SQF-05-13

"

"

 

관련문서

품질시스템관리 절차서 (문서번호 SQP-02-1)

품질기록 관리 절차서 (문서번호 SQP-16-1)

첨 부

문서번호 및 자료번호 부여표 (첨부 1)

문서 관리대장 (첨부 2)

문서접수대장 (첨부 3)

문서발송대장 (첨부 4)

 

첨부 1

 

 

문서번호 및 자료번호 부여표

 

 

품질관련문서

부여번호

부여방법

품 질 매 뉴 얼

SQM-□□

ISO 요건 번호부여

품 질 절 차 서

SQP-□□-

1단계 : ISO 요건 번호부여

2단계 : 일련번호 부여

품 질 지 침 서

SQI-□□-□□

1단계 : 공종명

2단계 : 일련번호

양 식

SQF-□□-□□

1단계 : 절차서 1단계 번호 기입

2단계 : 양식 일련번호

자 료

SD-□□-□□

1단계 : 부서명

2단계 : 일련번호

각단원별 항목

번 호 부 여

1.

1.1.

1.1.1.

(1)

1)

단계별 단원구분 일련번호 부여

 

첨 부 3

 

문 서 접 수 대 장

═══════════════

 

순번

접수일자

발신처

문서번호

제목

비 고

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

첨 부 4

 

문 서 발 송 대 장

══════════════

 

순번

발송일자

수신처

문서번호

제목

비 고

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

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구매관리절차서9

 

()강하넷

문서번호

KH-702

구매관리절차서

REV. : 0

Page : 1 / 6

 

 

 

품 질 문 서 제 . 개 정 이 력 표

 

순번

.개정일

개정#

작성부서

작성자

주 요 개 정 내 용

검토

승인

식별

1

 

 

 

 

-

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

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양식번호 : FF-802-1 Rev.0 ()강하넷

문서명

구매관리 절차서

문서번호: KH-702

개정번호: 0

페이지: 2/6

 

1. 적용범위

 

본 절차서는 ()강하넷(이하 "회사"라 한다)의 모든 생산용 자재, 구매에

관한 방법 및 절차와 구매 거래업체의 평가에 대하여 적용한다.

 

2. 목적

 

본 절차서는 구매업무를 표준화하여 규정된 요건과 품질기준에 적합한 자재를 최소의 비용으로 적시에 구매하고 자재거래업체의 평가를 통하여 양질의 자재를 공급하는데 목적이 있다.

 

3. 용어의 정의

 

3.1 단가계약

 

일정기간 동안 자재단가를 결정한 후 단가의 변동이 없이 자재를 공급하는 것

 

3.2 수의계약

 

경쟁의 방법에 의하여 업체를 선정하지 않고 거래실적 및 납품능력등에 따라

특정업체를 선정하여 계약을 체결하는 것.

 

3.3 자재거래업체

 

제품에 대한 생산을 위해 직.간접적으로 사용되는 원부자재, 부품, 가공품,

조립품등의 자재를 납품하거나 공급하는 업체로 회사에 등록된 업체

 

4. 책임과 권한

 

4.1 관리부서장

 

󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚

양식번호 : FF-802-1 Rev.0 ()강하넷

문서명

구매관리 절차서

문서번호: KH-702

개정번호: 0

페이지: 3/6

 

4.1.1 자재청구 및 품의서에 명시된 시방에 준해 견적의뢰, 업체선정, 구매,

발주, 구매계약 업무를 수행

4.1.2 구매관련서류와 기록의 작성, 보관, 유지

4.1.3 구매업무에 관련한 시장조사 및 시장분석

4.1.4 자재거래업체의 등록, 평가, 거래정지 및 등록 취소

4.1.5 자재거래업체관리의 제반 기록 보관 유지

 

5. 자재 청구 및 품의

 

5.1 자재의 구입이 필요한 경우 해당 부서장은 자재청구 및 품의서(KH-702-01)”

를 작성하여 대표이사의 승인을 득 한 후 자재 발주를 하여야 한다.

대표이사의 승인없이 구매할 수 있는 금액은 5만원 이하로 한다.

 

5.2 자재청구시 준수사항

 

5.2.1 품명, 규격, 단위, 수량, 용도 및 품질관련 요구사항을 명확히 기재

5.2.2 사용될 일자를 명확히 기재 및 도면, 사양서가 있는 경우 첨부하여 청구

5.2.3 품목별 청구기간을 고려하여 청구

 

6. 견적 입수 및 처리

 

6.1 관리부서장은 자재청구 및 품의서를 접수하였을 때에는 품목에 따라 시장

상황 및 경제적 발주 단위등 을 감안하여 적합하다는 방법을 채택 할 수 있다.

관리부서장은 자재를 구입하고자 할 때는 2개 이상의 등록된 사업자로부터 견적

서를 접수하여야 하며 공정한 견적을 위해 동일한 조건하에 견적서를 제출하

도록 유도하여야 한다.

 

7. 구매 발주

󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚

양식번호 : FF-802-1 Rev.0 ()강하넷

문서명

구매관리 절차서

문서번호: KH-702

개정번호: 0

페이지: 4/6

 

 

7.1 관리부서장은 승인된 자재청구 및 품의서에 의거 대표이사의 승인을 득한

후 발주를 하며 발주 후 내용을 자재발주 및 입고대장(KH-702-02)"

기록하여야 한다.

, 모든 발주 내용은 반드시 자재발주 및 입고대장에 기록하여야 한다.

7.2 필요시, 관리부서장은 구매품의 내용을 생산 또는 의뢰부서에 전화 또는 구두로

통보하고 입고에 따른 필요한 조치를 하여야 한다.

 

8. 발주품의 입고 및 확인

 

8.1 완납은 자재발주시 요구된 품명, 규격, 수량이 납품되어 수입검사에 합격된

것에 한하며 설치 및 시운전 조건으로 된 발주 및 계약은 설치, 시운전이

완료된 이후를 납입완료로 간주한다.

8.2 납입완료가 되면 관리부서장은 자재발주 및 입고대장(KH-702-02)"에 입고

내용을 명확하게 기록하고 그 내용을 대표이사에게 보고하여야 한다.

 

9. 거래 협력업체 접수

 

9.1 모든 신규등록을 원하는 거래 희망업체는 다음의 서류를 제출하여야 한다.

 

9.1.1 ISO 9001 인증서 사본 (인증획득한 업체에 한함)

9.1.2 국가공인규격 사본 혹은 외부공인기관 시험성적서 사본

9.1.3 사업자 등록증 사본, 회사소개자료 (공장등록증, 납품실적등)

 

9.2 신규업체 평가 및 등록

 

관리부서장은 신규 등록업체에 대한 설비능력, 품질관리, 기술능력, 납품실적,

재무상태를 포함하여 붙임1. 신규 등록업체 평가기준에 따라 업체평가를

실시하여야 하며 평가결과 70점 이상의 업체에 대해 등록을 인정한다.

평가서는 대표이사에게 보고하여야 한다.

󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚

양식번호 : FF-802-1 Rev.0 ()강하넷

문서명

구매관리 절차서

문서번호: KH-702

개정번호: 0

페이지: 5/6

 

10. 평가의 대상 및 실시

 

10.1 관리부서장은 거래 협력업체를 평가함으로써 기존업체의 사후관리 활동을 통한

품질관리 강화를 유도하고 구매업무가 공정하고 효율적으로 이루어질 수 있

도록 한다.

 

10.2 관리부서장은 거래 협력업체 평가를 매년 1회 실시하여 내용을 자재거래업체

평가서(KH-702-03)“ 또는 "외주 가공업체 체크 LIST(KH-702-05)"에 기록

하여 관리한다.

, 당사 제품의 일부를 외주에서 생산하는 업체에 대해서는 다음의 생략

대상에서 제외되며 평가의 제반 내용은 대표이사에게 보고하여야 한다.

 

 

11. 자재 협력업체의 평가생략 (외주 가공업체 제외)

 

11.1 당사와의 지난 1년간 거래 실적이 1000만원 이하인 업체

11.2 해당업체의 년간 매출액이 1000억 이상인 대기업

11.3 ISO 9001 / QS 9000 인증 획득 업체

11.4 시장품, 기성품의 중간 도매업체 / 잡자재(장갑등) 업체

 

 

12. 평가에 따른 처리

 

평가에 따른 업체별 처리방법은 다음 표에 따르며 등록 대상시 거래 협력업체 등록

대장(KH-702-04)"에 등록하여야 한다.

 

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양식번호 : FF-802-1 Rev.0 ()강하넷

문서명

구매관리 절차서

문서번호: KH-702

개정번호: 0

페이지: 6/6

 

 

 

등 급

점 수

업체구분

활 용 내 용

A 등급

85-100

등록

 

가능업체

수의계약가능

자재발주의 우선순위부여

견적참가 우선순위부여

B 등급

70-84

등록

 

가능업체

자재발주 대상업체

견적참가 자격부여

C 등급

70점 미만

등록

 

불가업체

개선요청후 개선이 없을 시

거래업체 등록 말소

견적참가제한

개선시 재평가 원칙

 

14. 등록업체 사후관리

 

관리부서장은 납기 및 작업진도 관리를 위하여 필요한 경우 작업공정, 검사방법,

자재관리, 납품방법 등에 대해 거래업체 지도를 실시하여야 한다.

 

15. 기 록

 

NO

품 질 기 록 명

서식번호

보관및보존년한

보관책임자

1

자재청구 및 품의서

KH-702-01

2 

관리부

2

자재 발주 및 입고대장

KH-702-02

2 

관리부

3

자재 거래업체 평가서

KH-702-03

3 

관리부

4

거래 협력업체 등록대장

KH-702-04

3 

관리부

5

외주 가공업체 체크 LIST

KH-702-05

3 

관리부

6

품질보증 협정서

KH-702-06

해지시

관리부

7

크레임보상 협정서

KH-702-07

해지시

관리부

 

󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚󰠚

양식번호 : FF-802-1 Rev.0 ()강하넷

 

 

 

www.kangha.net

 

 

 

 

 

  

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QM - 9001

페 이 지

OF

품 질 메 뉴 얼

개정일자

 

REV.

 

강하넷()

 


구 분

부 서

성 명

서명(SIGN)

DATE

작 성

 

 

 

 

검 토

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

승 인

 

 

 

 

 

개정이력

개정번호

개정일

개 정 항 목 및 내 용

0

 

 

 

 

 

(강하넷 양식)                                                                                                                  (DQP-05-01 REV:0)

 

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