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󰏅
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개정 현황

개정번호 개정일자 개정내용
01

02

03

04

05

문서 승인

구분 작성 검토 승인
서명일 2015.12.01 2015.12.01 2015.12.01
서명


직책 기획부장 품질경영부장 대표이사

목적

내부품질감사의 계획수립, 품질감사 수행 및 후속조치를 위한 전반적인 요구사항에 대하여 기술함으로써 품질활동 및 관련결과가 계획된 사항에 부합되는지의 여부를 검증하고 품질시스템의 유효성과 적절성을 판단하는 것을 목적으로 한다.

적용범위

강하넷(이하 당사라 한다.)의 내부품질감사에 대하여 적용한다.

용어의 정의

내부품질감사

품질활동 및 관련결과가 품질시스템에 부합되는 지의 여부와 이 계획들이 효과적으로 실시되고 목표달성을 위해 적합한 지 여부를 결정하기 위한 체계적이고 독립적인 조사를 말한다.

품질감사원

품질감사를 수행할 수 있도록 자격 부여된 요원으로 내부품질감사 계획에 따라 품질감사 수행에 대한 책임을 갖는다.

피감사자

피감사조직

지적사항

품질감사시 발견된 문제점 중 시정조치하여 회신을 요하는 사항을 말한다.

책임과 권한

총무부서장

품질감사에 대한 총괄적인 책임이 있다.

감사원 자격을 부여한다.

품질감사의 계획수립, 실시, 시정 및 예방조치를 요청한다.

각 부서의 시정조치 결과, 감사결과를 취합하고 품질경영대리인에게 보고한다.

피감사부서의 시정조치 계획 및 결과를 확인한다.

품질감사원

감사계획에 따라 품질감사점검표(첨부 3)를 준비하고 감사를 주관한다.

감사 완료후 감사결과를 요약한 품질감사보고서(첨부 5)를 작성하여 총무부서장에게 보고한다.

감사계획에 따른 피감사조직의 감사점검표 작성, 감사수행 및 감사결과를 문서화한다.

감사에 필요한 사무실, 작업장, 현장인원 및 관련서류를 요구할 권한이 있다.

감사실시중 알게된 회사의 기밀에 속하는 내용을 누설, 공개 또는 남용해서는 안된다.

피감사부서장

품질감사원의 감사가 효율적으로 수행될 수 있도록 요구사항에 대해 적극 협조한다.

품질감사 지적사항에 대하여 시정조치계획을 수립하여 이행하고 그 결과를 총무부서장에게 문서로 통보한다.

업무절차

품질감사 계획

총무부서장은 품질감사일정표(첨부 1)에 년간 정기감사계획을 수립한다.

정기감사는 년1회 실시하며, 품질에 관련된 부서의 감사계획에 의거 감사를 실시한다.

비정기감사는 다음과 같은 경우에 시행할 수 있다.

(1) 조직의 변경, 품질시스템상 중대한 변화가 발생했을 경우

(2) 대표이사 또는 품질경영대리인의 특별지시가 있을 경우

(3) 품질관련 업무수행 중 중대한 결함이 예상되거나 발생했을 경우

(4) 시정조치 결과를 확인하기 위해 재감사가 필요한 경우

(5) 생산부서장 및 부서장의 요청이 있거나 기타 특수사정으로 인해 감사를 수행할 필요가 있을 경우

감사일정 수립 및 통보

(1) 총무부서장은 감사 내용 및 목적에 따라 실시 계획을 품질감사계획서(첨부 2)로 작성하여 대표이사의 승인을 득한다

(2) 품질감사계획서에는 피감사조직, 감사일자, 감사범위 및 목적, 해당요건, 해당문서, 감사팀인원, 이전 감사지적사항에 대해 명기한다.

(3) 총무부서장은 감사실시전에 피감사부서장과 정확한 감사일자와 시간에 대해 협의한 후 품질감사계획서(감사일정, 감사범위 및 목적)를 피감사 부서에 통보한다.

(4) 협의된 일정이 실행될 수 없을 경우 합의하에 연기하되 2주 이상 연기되지 않도록 한다.

 

감사팀 구성 및 교육

감사에 있어 총무부서장은 감사원을 선정한다.

품질감사원이 효율적인 감사를 수행하기 위해 피감사부서의 업무에 직접적인 책임이 없는 독립적인 인원이어야 하며 조직상의 자유와 충분한 권한을 가진다.

품질감사원의 교육은 교육훈련절차서(SQP-18-1)에 따른다.

품질감사원의 자격부여는 자격부여 절차서(SQP-18-2)에 따른다.

 

감사 실시

감사전 회의

(1) 감사팀은 피감사부서의 부서장을 포함한 부서원들과 감사 시작 전에 회의를 갖는다.

(2) 회의시 다음과 같은 사항들이 수행되어야 한다.

1) 감사팀 및 피감사부서원들의 소개

2) 감사범위의 확인

3) 감사일정의 설명

4) 기 실시된 감사 미결사항 협의

감사 진행

(1) 품질감사원은 감사를 실시하기 전에 피감사부서의 감사에 필요한 품질감사점검표(첨부 3)를 작성한다.

(2) 품질감사원은 준비된 품질감사점검표에 따라 감사를 진행한다.

(3) 품질시스템의 적합성에 대한 조사는 시스템개선에 반영되도록 하여야 한다.

(4) 품질감사원은 준비된 품질감사점검표(첨부 3)에 따라 객관적 증거를 확인하여야 한다.

(5) 감사는 품질감사점검표의 내용에만 국한될 필요는 없으며, 품질감사점검표에 없는 사항이라도 품질시스템에 위배되는 사항이 발견될 경우 그 사항에 대해 감사를 수행할 수 있다.

(6) 감사원은 지적사항을 품질감사지적보고서(첨부 4)에 기록한다.

감사후 회의

(1) 감사가 끝나면 피감사부서의 부서장을 포함하여 감사에 참여했던 부서원들과 감사결과에 대해 회의를 갖는다.

(2) 품질감사원은 감사중 지적된 문제점들을 설명하고 다음의 사항들에 대해 토의한다.

1) 감사결과에 대한 종합평가

2) 감사 지적사항 및 권고사항

3) 지적사항에 대한 시정조치 방법, 책임자, 일정협의

 

품질감사 보고

품질감사원은 품질감사점검표상의 지적사항을 품질감사지적보고서(첨부 4)에 작성후 회의 결과 내용을 정리, 작성하고 피감사부서장 확인후 해당부서에 시정토록 송부한다.

품질감사원은 감사종료 후 품질감사보고서(첨부 5)를 작성하고 품질경영대리인의 검토를 받아 대표이사에게 보고한다.

총무부서장은 승인된 품질감사보고서를 피감사부서에 배부한다.

 

품질감사 결과 처리

피감사부서장은 품질감사지적보고서 접수후 원인을 조사하고 시정조치 계획 및 일정을 7일 이내에 총무부서장에게 보고하여야 한다.

총무부서장은 피감사부서로부터 통보 받은 시정조치 내용이 적합한가를 다음의 사항에 따라 검토하고 승인한다.

(1) 대응방안이 적절한가?

(2) 감사에 지적된 문제점들에 대해 빠짐없이 시정조치가 계획되어 있는가?

내부품질감사의 결과는 경영검토 절차서(문서번호 SQP-01-1)에 따라 검토되어야 한다.

후속감사

시정조치가 완료된 후 감사자로 하여금 시정조치결과를 확인하도록 하여 조치가 완료되면 총무부서장은 품질감사지적보고서를 종결시킨다.

총무부서장은 시정조치되지 않은 감사 지적사항에 대해서는 시정이 완료될 때까지 지속적으로 관리한다.

시정조치 결과가 만족스럽지 못하거나 재발의 가능성이 있을 경우 품질경영대리인은 재감사를 지시할 수 있다.

차기 내부품질감사시 이전감사지적사항에 대해 점검 및 유효성을 확인하여야 한다.

 

품질기록

 

내부품질감사에 대한 기록은 품질기록 관리 절차서(문서번호 SQP-16-1)에 따라 기록되고 유지되어야 한다.

기 록 명 양식번호 보존년한 보관부서 비이고
품질감사 일정표 SQF-17-11 2 총무부
품질감사 계획서 SQF-17-12 " "
품질감사 점검표 SQF-17-13 " "
품질감사 지적보고서 SQF-17-14 " "
품질감사 보고서 SQF-17-15 " "

관련문서

경영검토 절차서 (문서번호 SQP-01-1)

품질기록 관리 절차서 (문서번호 SQP-16-1)

첨 부

품질감사 일정표 (첨부 1)

 

품질감사 계획서 (첨부 2)

 

품질감사 점검표 (첨부 3)

 

품질감사 지적보고서 (첨부 4)

 

품질감사 보고서 (첨부 5)

 

첨 부 1

 

품질감사일정표

 

계획년도 :


작성일자 : . ..




작 성 검 토 승 인






일 정


부 서 명
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12









































































































































































 

 

 

 

 

첨 부 2

품 질 감 사 계 획 서 작성일자 :
작 성 자 :
구분: 정기감사 비정기감사
피감사조직: 감사일자 :
감사범위 및 목적
1. 감사범위 :
2. 목 적 :
해당요건 해당문서



감사일정 및 인원
피감사부서 감사일자 감사시간 품질감사원
















이전감사 지적 사항



작성
검토
승인

 

첨 부 3

 

품질감사 점검

PAGE :/

감 사 항 목
감사일자
감 사 대 상
(부 서 명)

감 사 자 ()
ISO요건 관련문서
및 해당절
점검내용 감사결과




특기사항







 

첨 부 4

품질감사 지적보고서 발행번호:/
감사일자:
피감사부서
감 사 자
요건 ISO 9001(1994)/KS A 9001(1998)
:
관련문서
부적합사항


피감사부서장
(확인자)
()
원인분석 및 시정조치



















시정조치 예정일 시정조치부서장 ()
년월일
확인결과  만족 확인일자 :
 불만족확 인 자 :
비고

 

첨 부 5

품질감사 보고서



피감사 부서
감 사 일 자
감 사 범 위
감 사 목 적
감 사 팀 장
감 사 구 분










No. 해당요건 부 적 합 사 항 감사지적보고서번호 비이고













































작성
검토
승인

 




 

 

 

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감사점검표 (AC)
Audit Checklist
문서번호 : AC - - -
쪽 번 호 :
피감사조직명 : 감사일정계획번호 : AP - -


감사후 회의내용 요약 :






















참 석 자 :






피감사조직의장 확인

범 례 S : Satisfactory 만 족
F : Finding 지적사항
N/A : Not Applicable 해당없음
No : No Activity 행위없음

작 성 자 검 토 자 승 인 자
 


성명 / 서명


일 자


QP-21-02-R.0 강하넷()

 

감 사 점 검 표 (AC)
Audit Checklist
문서번호 : AC - - -
쪽 번 호 :
번호 점검대상 업무활동 관련조항 결과 객관적 증거








 

 

 

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내부품질, 환경심사 체크리스트 심사원 선임심사원
   
심사종류   정기심사   특별심사(                      ) 피심사부서 품질혁신팀
규격조항 심사항목 심사결과 관련문서 비고
품질 환경 Y N O E
    1 .수립된 품질 및 환경 방침은 회사의 목적에 적합하고, 개선의지를 담고 있는가?         방침관리
    2 .품질 및 환경 방침의 적합성과 유효성을 정기적으로 검토하는가?          
    3 .품질 및 환경 방침을 모든 직원이 이해하고 있는가?            
    4 .부서의 품질 및 환경 목표는 측정이 가능하고 품질 및 환경 방침과 일관성이 있는가?            
    5 .품질 및 환경 목표를 달성하기 위한 경영프로그램이 수립되고, 실행되는가?            
    1 .내외부 의사소통은 적절히게 이루어 지고 있으며 기록하였는가?           의사소통
    2 .불만 사항은 조치되고 있는가?              
    1 .경영검토는 계획 및 실시되고 있는가?           경영 검토
    2 .경영 검토 대상은 누락없이 검토되고, 결정사항을 회의록에 기록하였는가?          
    3 .경영 검토시 결정사항에 대해 조치되고 의사소통 되고 있는가?          
    1 .각 부서의 필요 교육은 파악되고 있는가?             교육훈련
    2 .필요한 교육훈련 사항은 교육 훈련 계획에 반영되고, 실시되고 있는가?            
    3 .교육훈련 실시 결과에 대한 효과성을 평가하고, 기록은 유지 되는가?            
    4 .내부 감사원에 대한 자격 부여 근거는 확보 되었는가?          
    1 .제정한 문서는 권한이 부여된자에의해 승인되었는가?           문서관리
    2 .승인된 문서는 표준 등록 대장, 서식 관리 대장 등에 등록되어 관리되고 있는가?            
    3 .문서 배포시 표준 배토 대장에 기록 관리하고 있는가?            
    4 .문서는 정기적으로 유효성을 검토하고 있는가?            
    5 .문서 개정시 제정시와 동일한 절차를 따르고 있는가?            
    6 폐기 문서 보유시 적절히 식별하고 있는가?              
    1 .품질기록은 식별, 보관, 보호, 검색 관리되고 있는가?           기록관리
    2 .품질 기록의 보유기간은 설정되고, 보유기간이 경과한 것은 처분되고 있는가?            
    3 .작성된 파일은 파일 목록 대장에 등록 관리되는가?            
    4 .각 파일별 색인목록표가 부착 관리되는가?              
    1 .금형에 대한 고객 요구사항을 금형 제작 검토성에 기록, 검토하고 있는가?         금형설계
    2 .금형 설계 일정을 수립하고 갱신 하는가?            
    3 .금형 설계 도면은 배포전 승인되고 있는가?            
    4 .완성된 금형은 금형 및 제품테스트를 통하여 입력사항 만족여부를 검증하는가?          
    5 .완성된 금형은 고객에게 승인되어 타당성이 확인 되고 있는가?          
    6 .설계 변경사항이 검토되고, 관련부서에서 인식하고 있는가?          
범례   Y:만족      N:지적         O:관찰       E:해당없슴
내부품질, 환경심사 체크리스트 심사원 선임심사원
   
심사종류   정기심사   특별심사(                      ) 피심사부서 품질혁신팀
규격조항 심사항목 심사결과 관련문서 비고
QMS EMS Y N O E
7.4 4.4 1 .협력업체 선정시 적절한 평가가 이루어 지는가?         구매업무
    2 .선정된 협력업체는 등록 관련 서류를 입수하고 업체등록대장에 등록관리 되고 있는가?          
    3 .등록된 업체는 정기평가가 이루어지고 있는가?            
    4 .자재 발주시 자재 사양을 명확히 기재하는가?          
    5 .발재자재에 대해 납기가 관리 되고있는가?            
    1 .금형 작업 진행 계획은 수립되고, 진행 사항이 금형 생산 내역서에 기록괸리 되는가?         금형
    2 .작업 환경이 결정되고, 주기적으로 점검되는가?         제작관리
    3 .금형 제작시 이상 발생 내역은 기록보고 되는가?          
    4 .일 작업 내용은 작업 일지에 기록 보고되는가?          
    1 .설문 조사, 고객 불만 제기건수 분석을 통해 고객 만족 여부를 모니터링하고 있는가?           모니터링
    2 .구매, 금형제작, 금형 설계 프로세스에 대한 성과 목표 달성 여부를 분기별 모니터링 실시하고  있는가?         및 측정
    3 .수입검사, 공정검사, 최종검사를 통해 제품에 대한 모니터링을 실시하고 있는가?            
    4 .제품 모니터링 결과에 불출 승인 권가가 표시되고 있는가?            
    5 .환경 모니터링 계획은 수립되고 실시되고 있는가?          
    6 .모니터링 시 발견된 부적합 사항은 조치되고 있는가?            
    1 .부적합 사항의 확산을 방지하기 위한 조치는 위해지고 있는가?           시정 및
    2 .시정 및 예방조치 대상은 적절하게 원인분석, 대책수립, 효과 확인이 이루어지고 있는가?           예방조치
    3 .시정 및 예방조치 사항은 시정 및 예방조치 관리 대장에 의해 관리되고 있는가?            
    1 .회사와 직접적으로 관련된 법규 및 그 밖에 요건을 파악하고 법규 등록부에 등록관리되고 있는가?         법규관리
    2 .법규 등록부는 관련 부서에 배포되고 교육이 실시되고 있는가?          
    1 .제품 및 활동에 대한 환경 측면은 파악되고, 환경영향 평가 되고 있는가?         환경측면
    2 .심각한 환경측면은 환경영향 등록부에 등록 관리되고 있는가?         관리
    3 .환경 측면은 정기 또는 수시 재검토되고 있는가?          
    1 .폐기물중 재활용이 가능한 것은 분리 수거하고 있는가?         운영관리
    2 .휘발성있는 폐기물은 밀봉하고 있는가?            
    3 .폐기물처리 내역을 사업장 폐기물 관리대장에 기록관리 하는가?          
    4 .폐기물 처리 과정에 입회하여 정상적 처리 여부를 확인하는가?          
    5 .유해 화학 물질에는 누구나 알 수 있도록 물질명을 표기하는가?          
    6 .화학 물질 취급 표준이 비치되고 이해하고 있는가?          
    7 .정화조는 법규에 정한 주기에 따라 청소하고 있는가?          
범례   Y:만족      N:지적         O:관찰       E:해당없슴
내부품질, 환경심사 체크리스트 심사원 선임심사원
   
심사종류   정기심사   특별심사(                      ) 피심사부서 품질혁신팀
규격조항 심사항목 심사결과 관련문서 비고
QMS EMS Y N O E
  4.4.6 8 .소음 관리는 하고있는가?              
    9 .집진기는 주기적으로 관리하고 있는가?            
    10 .전기 에너지 사용 절감을 위한 지침을 제정하고 운영하고 있는가?          
    11 .환경에 심각한 영향을 미치는, 용역 및 외주 업체가 있을경우, 환경 측면을           
      관리하기 위한 절차가 수립되고 관리하고 있는가?          
    1 .비상 사태 대응조직이 편성되고 관리되는가?         비상사태
    2 .자재 및 제품은 손상이나 노화로부터 보호하기 위한 조치되고 있는가?         관리
    3 .재고 조사는 실시 보고되는가?            
    4 .자재 및 제품 포장은 적절히 이루어지는가?            
    5 .제품 출하에 따른 출하 목록을 작성하는가?            
    1 .수입 공정, 최종 검사 부적합품은 식별 관리되는가?           부적합품 
    2 .부적합 내용은 문서화 되고 재 평가되고 있는가?           관리
    3 .처분 결정 내용과 재작업, 수리 내용은 기록관리 되어, 재 검사가 실시되는가?            
    1 .자재 및 제품은 전 단계에 걸쳐 식별되고 있는가?         식별 및 
    2 .제품에 대한 추적성은 확보되는가?           추적성 관리
    1 .신규 설비 구입에 따른 설비 검수 보고서는 작성 되는가?         설비관리
    2 .설비 관리표는 부착 관리 되는가?            
    3 .설비 점검 기준에 따라 점검되고 보전 관리 되는가?          
    4 .수리 이력은 설비 관리 대장에 기록관리 되는가?          
    1 .계측 장비는 설비 관리 대장에 등록 관리 되는가?         계측장비
    2 .계측 장비는 품질 특성을 검증하는데 적절한가?           관리
    3 .정밀도, 정확도를 보증하기 위해 주기적으로 교정검사 또는 점검 관리되는가?            
    4 .부적합 판정 계측기의 유효성을 확인 기록 하는가?            
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
범례   Y:만족      N:지적         O:관찰       E:해당없슴

 

 

 






 

 

 

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