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㈜강하넷
계약 검토서
작 성
검 토
승 인
 
 
 
/
/
/










작성부서
 
시행일자
 
작성자
 
1. 사업개요
가. 사 업 명
 
발 주 처
 
나. 사업기간
 
담당부서/담당
 
다. 계약금액
 
전 화 번 호
 
라. 특기사항
 
 
 

상기 내용을 참조하여 고객요구사항 규정에 따라 검토 내용을 회신 바랍니다.
2. 주요 검토 항목 및 의견 (검토의견이 많을 경우 별지 작성)
검 토 부 서
검 토 항 목
검 토 의 견
검 토 자
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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문서번호
 
사고보고서
결 재
작 성
검 토
검 토
승 인
기안자
소속
 
 
 
 
 
직책
 
 
 
 
성명
 
보 고 일
 
/
/
/
/
제 목
사내 안전사고 조사보고서
협조
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
표제의 件과 관련하여 아래와 같이 보고드리니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
 
1. 발생일 ;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 발생장소 ;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 사고자 ;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 사고내용 ;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 사고발생 경위 ;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 조치내용 ;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 재발방지대책 ;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-끝-
 
F0807-01(Rev.0)








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강하넷㈜
고객자산관리 프로세스
관 리 팀
 
최초작성일
 
개정일자
 
 
개정번호
 
 
문서번호
 
 
PAGE
 
 
적용 범위
계약서에 명시된 고객 지급 품의 관리
프로세스
□ 핵심 프로세스
 
□ 고객 관련 프로세스
 
□ 지원 프로세스
 
프로세스 연관도
장비/운영 TOOLS
 
 
 
교육 지식/ SKILLS




- PC

- 식별 표시판
 

 
- 지급품 관리 업무



목적
지급품에 대한 확인 저장, 유지

- FAX

- 적치장

 

 
- 장비 운행 FLOW 숙지




- 지게차



업로드 준비 중입니다.

 
- 보고서 작성 및 기록 보관



 
제/개정팀
 
시행일자
 
SUPPLIER

입력정보(IN PUT)
 

 
출력정보(OUT PUT)

(CUSTOMER)
프로세스
 
검토주기
1회/년
- 고객(주문주)

- 계약서
 

 
- 검사 의뢰서

- 고객(주문주)
책임자
- 영업담당

- 지급품 명세서
 

 
- 납품서(검사기록)

- 자재관리
프로세스
- 주문주 지급품의 부적합
 
 

- 송장

 

 
- 지급품 관리 대장(겸)

- 생산 1팀
모니터링
조치율
 

- 특별 요구사항
 

 
보고서

 
지표
 

 
진행, 입력(참고 절차서)
 

 
- 주문주 지급품의 부적함품

 
 
 
 

 
- 주문주 지급품 관리 절차서(P-0701)
 

 
조치 기록표

 
 
 
 

 
- 제품 식별 및 추적성 관리 절차서
 

 
진행, 출력



 
 
 

 
(P-0801)
 

 
- 주문주 지급품의 인수 확인

 
 
 

 
- 취급, 보관, 포장, 보존 및 인도 관리 절차서
 

 
- 주문주 지급품의 보관, 유지 관리
 
 
 

 
(P-1401)



 

 
- 주문주 지급품의 부적합 조치
 
 
 
 
 
- 검사 및 시험관리 절차서(P-1001)
 
 
 
 
 
 
 
- 문서 및 자료 관리
 
 
 
 
 
제, 개정 이력
REV. NO
개정일자
개정 내용
작성
검토
승인
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
후 공 정
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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