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계약검토절차서


1. 적용범위

이 절차서는 당사에서 행하는 계약에 있어서 계약 사항의 조정 및 검토활동에 대한 책임과 절차에 대하여 적용한다.

2. 목 적

당사의 계약 사항을 검토확인하고 그 내용을 조정할 수 있는 절차를 제정유지해서고객의 품질요구 사항을 보증하는데 그 목적이 있다.

3. 책임과 권한

3.1 영업본부장은 계약검토에 대한 총괄적인 책임을 지며계약요건을 충족시킬만한 능력이 있음을 보장한다.

3.2 기술부서장은 계약문서 중 기술부문에 관련된 사항에 대하여 검토한다.

3.3 생산부서장은 납기 내 생산가능성을 검토한다.

3.4 품질관리부서장은 계약 문서에 기재된 내용 중에서 법적 규제 사항을 포함하여 제품의 품질에 영향을 미치는 전반적인 문제에 대해서 검토한다.

4. 절 차

4.1 계약 전 절차

1) 영업담당 부재시 회사로 유선으로 접수될 시는 문서 담당자가 유선 상담 관리대장 (양식 KP 0301-01)에 작성하고 문서로 접수될 경우에는 계약 관리대장 (양식 KP0301-02)에 작성 후 해당 영업사원에 통보한다.

2) 영업부서별 해당 영업사원은 통신계약관리대장 및 계약관리대장을 참조하여 견적서를작성하고견적서 발급대장 (양식 KP 0301-03)에 등록 관리한다.

3) 영업 본부장은 견적서 발급대장 (양식 KP 0301-03)에 등록된 영업 정보건에 대하여 영업담당을 지정하고지정된 영업담당은 해당영업 정보건을 상세히 파악한 후 고객이만족할 수 있는 계약 업무를 시작한다.

  

4) 영업담당은 지정된 고객의 연락처와 담당자를 확인하고 견적서 발급대장 (양식 KP 0301-03)에 의거 사양 등 고객요구자료를 고객요구일 까지 제출토록 준비한다.

5) 영업담당은 필요할 경우(프로젝트계약등기술부서의 협조하에 가격명세분석표 (PRICE BREAKDOWN ANALYSIS) (양식 KP 0301-04)에 의거 가격을 산출한 후 견적 가에 대해 영업본부장의 승인을 득한 후 처리한다.

6) 영업담당은 고객의 요구사항인 품질납기 시방서등 고객의 요구사항에 대해 검토해야하며검토 방법은 표준사양일 경우 영업본부장이 검토 승인하며기타 표준 외 사양 및 영업본부장이 필요하다고 판단되는 고객요구사항은 기술부서 및 생산부서에 협조전으로 검토를 의뢰하여그 처리 결과를 종합하여필요할 경우 관련부서 회의를 주제하여 검토하고 그 결과를 회의록 (양식 KP 0102-01)에 작성배포한다.

7) 영업 담당은 생산관리부서장에게 협조전으로 납기 검토 의뢰하고생산부에도 동일하게 통보한다.

8) 영업담당은 검토된 기술 및 납기등 고객의 요구사항과 가격명세분석표 (KP 0301-04) 를 토대로 사양서 등을 작성한 후 고객요구일 까지 제출한다.

9) 영업담당은 제출된 고객요구사항에 대해 만족하고있는가 확인하며고객이 검토한 기술 납기 등 요구사항에 대한 변경요청이 있으면 가격은 해당 부서장이 검토하며기술 및납기에 관련된 사항 중 표준사양은 영업본부장이표준외 사양은 기술부서의 검토결과를 반영하여 고객요구 시까지 재 제출한다.

10) 영업담당은 고객의 요구사항이 모두 만족될 때까지 4.1 5)- 8)항의 절차를 반복한다.

11) 고객의 요구사항이 모두 만족되면 영업담당은 고객과 계약서 작성전에 계약과 관련된모든사항을 기 재출된 견적서 및 기술자료를 재검토한 후 계약 체결한다.

크레임 협정서 등은 공람 또는 협조전으로 관련부서에 배포한다.

12) 영업부서는 견적서 발급대장 (양식 KP 0301-03)을 정리하고계약대장 (양식 KP 0301-02)에 등록한 후 계약카드 (양식 KP 0302-01,02)를 작성영업본부장 결재를득한 후 계약과 관련된 모든 자료와 함께 W/O별 파일을 유지 관리하고관련부서에 계약카드 사본을 배포한다.

  

4.2 계약 후 절차

1) 영업본부장은 계약문서 및 주문서를 접수하면 계약카드 (A,B)에 기록하고 기술부서장은 고객이 요구한 용량 규격 및 기타 사항이 충족되도록 사양서를 작성하여 영업부서로 통보한다.

2) 기술부서장은 사양 제작전 생산능력품질수준 등을 충분히 검토 고객이 요구한 요건이 충족되도록 사양을 작성하여야 하며시험조건이 자체검사인 경우와 추가납품인 경우는 사양서를 쌍방합의하여 생략할 수 있다.

3) 요구된 사양 중 당사 기준 수준보다 현격이 높은 품질수준이나 구조상 제작이 불가능한 경우 영업본부장과 협의하여 그 결과를 회의록으로 작성 관련부서에 배포한다.

4) 영업본부장은 기술부로부터 사양제작상의 문제점에 대한 협조의뢰가 오면 이를 고객과 협의 조정하여 해결한다.

5) 기술부서장은 문제점이 조정되면 이를 사양으로 제작 승인을 득한 후 영업본부장 및 관련부서에 송부한다.

6) 영업본부장은 송부된 사양이 고객의 요구사항에 적합한가 검토한 후 고객에게 승인을받는다.

7) 영업부서는 고객승인 사양을 기술부에 송부하고 기술부서장은 고객 승인사양에 추가 사항 등을 확인하여야 하며기 납품 실적이 있는 고객이 추가 계약시 자체 검사 또는입회검사 출하조건이며고객으로부터 사양 승인을 생략할 수 있으며요구시 제출 승인 유지한다.

8) 기술부서는 고객 승인 사양을 품질관리부서에 송부하여야 하며 당사 품질수준과 일치하는지를 검토하고 그 결과를 종합하여 문제 발생시에는 협조전으로 기술부서에 통보한다.

9) 검토 결과 수용 불가시에는 4) ~ 7)호를 반복한다.

10) 영업담당자는 시담 결과 고객주문이 표준품 또는 이와 유사한 제품을 요구하면서 납기를 빠르게 요구할 경우 영업본부장과 협의 사양승인 전에 작업지시를 할 수 있다.

 

11) 영업본부장은 시장 조사 및 소비자 설문조사를 통하여 소비자의 품질 요구사항을 파악하고 각 부서간의 협의를 거쳐 품질 및 공정을 개선한다.

12) 계약과정에서 발생되는 모든 문서는 품질기록관리 절차서 (KP 1601)에 따라 유지 되어야 한다.

4.3 계약변경

1) 계약 전후 고객요구 변동사항이 있을 시에는 작업변경기록부 (양식 KP 0301-05)에 고객요구 변동 사항을 기록영업본부장의 승인을 득한 후 사본을 해당부서에 송부한다.

금액품목수량납기수요처기능 및 부품예비품 추가사양변경등 변경사항은 반드시 작업변경기록부 (양식 KP 0301-05)를 작성하여야 하며 추가 발행시도 동일하다.

2) 영업부서로부터 송부된 작업변경 기록부는 해당 부서장이 검토한 후 변경내용이 수행불가능한 경우 최소 3일 이내 해당 영업부로 그 사유를 명기하여 통보하며 가능한 경우 는 이를 승인하여 유지 관리한다.

긴급시 유선 통보하고통화 결과를 작업변경기록부에 기록 유지 관리한다.

3) 영업본부장은 고객요구 변동사항에 대해 관련부서에 확인 결과 변경이 어려운 것으로회신될 때에는 고객과 협의하여 조정하고불가피하게 변경될 경우에는 기술부서에서 고객과 기술적으로 협의 조치한다.

4) 작업변경기록부에 의해 변경된 내용에 대해서는 관련문서 (계약카드계약대장)를 추적 하여 변경내용 또는 변경기록부 발행 NO”를 표기하여 유효본무효본 식별될 수있도록 하고 필요시 최신 유효본 만을 유지관리 할 수 있다.

W/O별 화일에 목록표 (양식 KP 0301-06)를 작성 유지 관리할 수 있으며 단발성 주문인 경우는 생략할 수 있다.

5) 사정에 의해 계약납기 지연 등 변동사항이 발생되었을 경우에는 관련서류 첨부 또는 계약대장의 현황란에 언제누구와어떤 내용을 협의하였는가를 기록한 후 부서장에 게 보고하여 지시에 따라 조치한다.

5. 계약검토 절차

계약검토의 절차는 (부표1)에 따른다.


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품질/환경경영 절차서

표준번호

KH-103

제정일자

2013. 10. 10

개정일자

기록 관리 절차서

개정번호

0

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개정 이력

개정번호

개정 일자

개정 내용

개정사유

0

2013. 10. 10

제 정

ISO9001:2008 ISO14001:2004

시스템 도입을 적용하기 위함

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

승 인

 

 

구 분

작 성

검 토

승 인

부서/성명

 

 

 

서 명

 

 

 

일 자

 

 

 

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기록 관리 절차서

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1. 적용범위

이 규정은 품질/환경기록의 파악, 수집, 색인, 파일링(Filing), 보관, 유지 및 폐기에 대한 업무의 절차에 대하여 적용한다.

 

2. 목 적

품질 및 환경기록을 효과적으로 관리하여 제품이 고객의 요구사항 및 회사규격에

적합하다는 것과 품질 및 환경경영시스템의 효과적인 운영을 실증하는데 그 목적이

있다.

 

3. 용어의 정의

3.1 기록관리

품질/환경경영 시스템의 이행결과를 나타내는 것으로 특히 품질/환경에 영향을 미치 는 활동이나 업무의 과정 및 결과가 적합함을 증명하는 객관적인 증거로서 관리하는 것을 말한다. 모든 기록은 인쇄본 형태이거나 또는 전자매체의 형태일 수 있다.

3.2 보관

발생기록을 폐기 또는 보존하기 위해 관리팀으로 이관하기 전까지 해당 조직에서

유지/관리하는 것을 말한다.

 

4. 책임과 권한

4.1 품질보증부서

4.1.1 기록의 관리절차 수립

4.1.2 기록 보관에 필요한 비품 및 소모품, 기타 물품의 제공

4.1.3 각 팀/현장으로부터 이관 받은 기록의 보존 및 보존서고 유지 관리

4.1.4 보존년한이 경과한 기록의 폐기시 관련팀장과 협의, 지원 및 입회

4.2 각 해당 부서

4.2.1 관리대상기록의 종류를 구체적으로 정

4.2.2 기록의 식별, 수집, 색인, FILING, 보관, 폐기

4.2.3 기록의 보존년한 설정 및 보관위치 결정

4.2.4 보관기간이 경과한 기록을 관리팀으로 이관

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기록 관리 절차서

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5. 업무절차 및 방법

5.1 기록 관리절차

5.1.1 일반사항

1) 모든 기록은 요구되는 품질/환경경영 시스템의 효과적인 운용을 입증하기 위하여 본 규정에 따라 유지 관리되어야 한다.

2) 모든 기록은 식별이 용이하고 검색이 가능하도록 작성 및 관리되어야 한다.

3) 모든 기록은 지정된 서식이 있을 경우 반드시 해당양식을 사용하여 작성한다.

4) 중요기록은 팀별 및 현장별로 구체적인 종류와 보존년한을 명시하여야 한다.

5.1.2 기록의 식별 및 수집

1) 각 팀장은 관련 규정/지침서에 따라 관리 대상이 되는 모든 기록을 구체적으로 파악하고 중요기록에 대한 보존년한을 설정하여 식별이 용이한 방법으로 분류하여 정리한다.

2) 공급업체가 회사업무와 관련하여 보관하는 기록도 수집하여 관리한다.

5.1.3 기록의 색인, 열람 및 FILING

1) 모든 기록은 문서 및 자료관리규정에 따라 관리되어야 하고, 기록이 발생한

순서에 따라 FILING되어야 한다.

2) 모든 기록은 부서별/현장단위로 색인목록을 기록, 유지하여 관련자가 쉽게 열람할 수 있도록 한다.

3) 열람이 제한되는 기록은 대외비” “사외비등의 식별표시를 한다.

4) 기록을 보관 또는 보존시 고객과의 합의가 있거나 기타 필요한 경우 기록을 열람 하게 하거나 배부하여 고객 또는 그 대리인이 당사의 품질/환경경영 시스템의 적합성을 평가 할 수 있도록 한다.

5) 본 규정에서 기술하지 않는 품질/환경기록의 색인, 파일링, 보관, 유지 및 폐기에 대한 일반적인 지침은 부표1 “ 보존년한 설정기준에 따른다.

5.1.4 기록의 보관

1) 모든 기록의 보관에 관하여 별도의 정함이 없는 경우 각 팀장이 정한 보관기간

동안에는 팀별/현장별로 보관한다.

 

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2) 기록을 전자매체로 보관하는 경우에는 반드시 BACK-UP을 받아 안전한 장소에

보관한다.

3) 기록이 손실 또는 손상되었을 때는 사본으로 대체하거나 재작성하여 보관하여야 관련자가 원본분실또는 재작성등의 식별표시를 하고 반드시 서명하고 날자를 표기한다.

5.1.5 기록의 이관, 보존 및 폐기

1) 각 팀장은 각 팀에서 보관기간이 만료된 기록을 관리팀으로 이관하여야 한다.

2) 관리팀장은 기록의 노화 및 손실을 방지하고 분실을 예방할 수 있는 적합한 환경을 갖춘 곳을 보존 장소로 지정하여야 하며 쉽게 검색할 수 있는 방법으로 보존한다.

3) 기록 이관시 문서담당자는 이관대상 FILE목록을 이관목록대장에 기록보관 한다.

4) 각 팀장은 보존년한이 만료된 기록(FILE)을 파악하여 관리부서 입회하에 폐기

처분하고 이를 문서관리대장에 식별토록 한다.

5) 각 팀장은 보존기간의 연장여부를 검토한 후에 관리 부서에 보존연장을 요청

한다.

6) 기록의 보존년한이 팀/현장 내에서의 보관기간에 미달하거나 일치하는 경우에는 팀장의 승인을 받아 해당 팀에서 폐기한다.

 

6. 기록 및 보관

NO

양 식 명

양식번호

보존년한

보관부서

1

기록관리대장

KH103-1

영구

품질보증부

7. 관련표준

7.1 문서 및 자료관리규정

 

 

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8. 첨부

8.1 보존년한 설정기준 (별첨1)

8.2 문서보관상자 파일작성요령(별첨2)

8.3 바인더와 전산파일 작성요령(별첨3)

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별첨 1 보존연한 설정기준

보존연한

문 서 내 용

영 구

1) 회사의 존립상 기본규정이 되는 문서

2) 이사회, 주주총회, 임원회에 관한 중요문서

3) 등기, 소송 및 공업소유권에 관한 문서

4) 중요한 인, 허가서 및 계약서

5) 법률상 영구보존으로 지정된 문서

10

1) 사업계획, 신규투자계획, 결산서 등 회사의 사업정책이나 실적에

관한 서류

2) 법률상, 10년으로 지정되어 있는 문서 및 인사관련 서류

3) 모니터링 및 측정기록, 시험 관련기록

5

1) 예산에 관한 문서

2) 감사관계문서

3) 국세, 지방세등 조세에 관련되는 문서

4) 법률상 5년으로 지정되어 있는 문서

3

1) 노동법에 의한 보존문서

2) 주요업무계획 관련문서

3) 법률상 3년으로 지정되어 있는 문서

4) 협조전, 대외공문등 협조문서

5) 교육훈련일지

1

1) 통상의 서류 및 장표 단, 본항의 보존기간에 해당하는 문서라도

그 보존기간이 법률로 정하여진 문서는 예외로 한다.

2) 정본과 부본이 있을 경우 부본은 업무상의 필요에 따라 가급적

단기간을 적용한다.

비고

고객이 보존년한을 별도로 지정한 문서는 고객요구기간 +1년을 보존한다.

 

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개정일자

기록 관리 절차서

개정번호

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별첨2 문서 보존, 보관 상자 파일작성요령

 

 

 

 

보 존 문 서

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

보존년한

13510년 영구

 

보존만기

년 월 일

 

 

 

 

 

1차 분류번호

2차 분류번호

3차 분류번호

1차 분류명

2차 분류명

3차 분류명

 

~ 파일 및 홀더명

 

 

 

 

 

 

 

 

 

폐기 년도

서가번호

서가의 단번호

BOX의 일련 번호

해당부서명

 

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표준번호

KH-103

제정일자

2013. 10. 10

개정일자

기록 관리 절차서

개정번호

0

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* 표기 방법

BOX 겉표기는 흑색 유성펜으로 기재하고 수정시는 일반지우개로 지운 후 수정한다.

부서명은 문서관리 단위별로 사용한다.

 

 

 

 

 

보 관 문 서

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

부서명

위치번호

담당자명

 

 

 

 

 

 

 

 

1차 분류번호

2차 분류번호

3차 분류번호

1차 분류명

2차 분류명

3차 분류명

 

~ 소분류명

(파일 및 홀더명)

 

 

소속 부서명

서가번호

서가의 단번호

BOX의 일련번호

BOX의 담당자명

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품질/환경경영 절차서

표준번호

KH-103

제정일자

2013. 10. 10

개정일자

기록 관리 절차서

개정번호

0

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별첨 3 바인더와 전산파일 작성요령

 

 

 

바인더 제목

① ② 파일 번호

부서명

① ②

② ③

 

 

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품질/환경경영 절차서

표준번호

KH-4161

제정일자

2003. 1. 2

기 록 관 리

개정번호

5

페 이 지

1/4

 

 

1. 목적

본 절차서는 품질/환경경영 시스템이 효과적으로 운영됨을 입증하고 계획된 목표에의

충족정도를 나타내기 위함이다.

2. 적용범위

본 절차서는 당사의 품질/환경에 영향을 미치는 기록들인 품질/환경기록(이하 기록이라 한다)의 관리에 대하여 적용한다.

 

3. 기록의 구분 및 관리대상

3.1 품질기록

품질시스템의 각 업무요소가 효과적으로 수행되었음을 증빙하고 요구되는 품질의 달 성을 나타내는 공식기록으로 품질기록의 대상은 다음과 같다.

3.1.1 경영자 책임

1) 경영자 검토 및 지적사항과 시정조치 기록

2) 품질시스템 유지에 요구되는 자원 및 인원의 파악 내역 기록

3.1.2 품질시스템

1) 품질시스템 관련 문서의 배포기록

2) 품질시스템 문서의 제정, 개정, 시행, 폐기일자 등에 관한 기록

3.1.3 계약검토

1) 고객과의 +계약검토 기록

2) 계약검토상 요구사항 중 수정사항 및 합의 내역

3.1.4 구매

1) 외주업체의 평가 및 선정내역, 외주업체 등록 및 승인 목록

2) 구매품에 대한 검사기록

3) 구매자 공급제품에 대한 검사 기록

3.1.5 제품의 식별 및 추적성

최종제품의 부적합원인 조사가 가능하도록 원부재료, 공정간제품 및 최종제품의 식 별 기록

3.1.6 공정관리

공정을 관리상태로 유지하기 위해 취해진 운전일지 및 시정조치기록

3.1.7 검사 및 시험

수입, 공정간, 최종제품 시험성적서 및 검사 기록

3.1.8 검사, 측정 및 시험장비

1) 검사, 측정 및 시험장비의 검교정기록

2) 주요보전기록

 

QP-4022-1 강하넷() A4(210×297)

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품질/환경경영 절차서

표준번호

KH-4161

제정일자

2003. 1. 2

기 록 관 리

개정번호

5

페 이 지

2/4

 

 

3.1.9 부적합품의 관리

1) 부적합제품의 파악, 평가, 처분기록 및 관련부서에 발행한 보고서

2) 특채승인, 재작업, GRADE변경, 폐기 등의 기록

3.1.10 시정 및 예방조치

1) 부적합 형태별 시정초지 내역

2) 부적합품 및 관련분석의 조사기록(취해진 시정/예방조치 기록 및 얻어진 결과)

3.1.11 품질기록

획득한 요구 품질수준의 실증과 품질시스템 실행을 위한 품질기록

3.1.12 내부품질감사

1) 수행된 내부품질감사 기록, 지적사항 및 취해진 시정조치에 대한 기록

2) 내부품질감사 결과에 따른 절차서의 변경기록 및 실시 결과 기록

3.1.13 교육훈련

1) 품질에 영향을 미치는 업무에 참여하는 인원의 내역

2) 인원의 교육훈련 내역

3) 실시한 교육훈련결과 기록

3.1.14 서비스

고객불만 접수현황, 취해진 시정조치의 기록

3.1.15 형상관리

형상관련 자료

 

4. 책임과 권한

4.1 주관부서

기록관리의 주관부서는 연구개발실로 하며 그 임무는 다음과 같다.

1) 기록의 식별 및 보존 관리

2) 기록의 유지 및 폐기 관리

4.2 해당부서

각 부서는 기록의 작성, 수집, 색인, 파일링, 보관업무를 수행한다.

 

5. 업무 절차

5.1 식별

기록의 식별은 기록목록대장(QP-4161-1)에 식별하여 관리한다.

5.2 수집

기록은 기록 완료시 부서 실정 및 기록 양에 맞게 년별로 작성자가 수집한다.

 

 

 

QP-4022-1 강하넷() A4(210×297)

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품질/환경경영 절차서

표준번호

KH-4161

제정일자

2003. 1. 2

기 록 관 리

개정번호

5

페 이 지

3/4

 

 

5.3 색인

여러 양식의 기록들을 한데 묶어 관리할 경우에는 색인목록을 작성하고 단일양식으로

기록을 관리할 경우에는 색인목록을 작성하지 않는다.

5.4 열람

모든 기록은 부서로 지정장소에 보관 관리하여 필요시 열람이 가능하도록 해야 한다.

5.5 파일링

5.5.1 파일링 기간

통상 1년 단위로 수집된 기록을 묶어 파일링 하며 기록 양이 많을 경우 1년 이내 의 기록을 파일링 할 수 있다.

5.5.2 파일링 표시

파일링된 기록은 보기 쉬운 곳에 제목, 작성기간, 보존기간, 보관부서를 표시하여야

한다.

5.6 보관

5.6.1 기간

각 기록의 보관기간은 1년으로 하고 보존기간은 해당 절차서에 명시된 기간으로 한다.

5.6.2 방법

1) 보관할 기록은 각 부서별로 지정장소에 보관한다.

2) 각 부서장은 보관기간이 경과된 기록을 연구개발실에 인계하고 연구개발실장은 그 내용을 보존문서관리대장(QP-4161-2)에 기록하여 관리하여야 한다.

5.7 유지

5.7.1 분실 및 훼손 방지

각 부서장은 기록을 지정장소에 보관하고 이를 확인하여 분실 및 훼손되지 않도록

관리해야 한다.

5.7.2 기록 정정

기록을 정정할 때에는 다음조건을 준수하여 실시한다.

1) 기록주관부서 통제하에 실시한다.

2) 최초 작성자가 정정하되, 정정사유를 그곳에 명시한다.

5.8 폐기

연구개발실장은 보존기간이 경과된 기록을 폐기전에 보존문서관리대장의 확인란에 작성 부서장의 확인을 득하고 폐기한다.

 

 

QP-4022-1 강하넷() A4(210×297)

강하넷()

품질/환경경영 절차서

표준번호

KH-4161

제정일자

2003. 1. 2

기 록 관 리

개정번호

5

페 이 지

4/4

 

 

6. 기록관리

기 록 명

양식번호

보관부서

보존기간

비 고

기록목록대장

QP-4161-1

연구개발실

폐기시까지

 

보존문서관리대장

QP-4161-2

연구개발실

 

 

7. 관련표준

1) 사내표준관리 절차서 (KH-4021)

2) 문서 및 자료관리 절차서(KH-4051)

 

8. 첨부

1) 기록목록대장(QP-4161-1)

2) 보존문서관리대장 (QP-4161-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QP-4022-1 강하넷() A4(210×297)

 

기 록 목 록 대 장

 

 

양식번호

기 록 명

보관부서

보존기간

비고

QP-4012-1

회의록

연구개발실

5

 

QP-4012-2

품질목표검토서

 

QP-4012-3

품질경영계획서

 

QP-4012-4

품질경영실적보고서

 

QP-4021-1

사내표준승인서

폐기시까지

 

QP-4021-2

문서관리대장

 

QP-4021-3

양식관리대장

 

QP-4031-1

계약검토서

영업부

3

 

QP-4051-1

외부문서관리대장

연구개발실

폐기시까지

 

QP-4061-1

구매요구서

자재과

1

 

QP-4062-1

거래업체평가표

평가유효시까지

 

QP-4062-2

거래업체등록신청서

등록유효시까지

 

QP-4062-3

거래업체관리대장

 

QP-4091-1

생선묵공정관리일지

생산부

1

 

QP-4091-2

핫바공정관리일지

 

QP-4091-3

식육패티공정관리일지

 

QP-4091-4

돈까스공정관리일지

 

QP-4091-5

소시지공정관리일지

 

QP-4091-6

면류공정관리일지

 

QP-4091-7

맛어묵공정관리일지

 

QP-4091-8

김치류공정관리일지

 

QP-4091-9

생선까스공정관리일지

 

QP-4092-1

기계이력카드

공무환경과

폐기시까지

 

QP-4092-2

제조설비점검일지

생산부

1

 

QP-4012-1

점검수리기록카드

공무환경과

폐기시까지

 

QP-4093-1

위생점검일지

연구개발실

1

 

QP-4093-2

위생교육일지

3

 

QP-4161-1 R.0 강하넷() A4(210×297)

 

 

기 록 목 록 대 장

 

 

양식번호

기 록 명

보관부서

보존기간

비고

QP-4101-1

수입검사성적서

연구개발실

3

 

QP-4101-2

제품검사성적서

 

QP-4101-3

원부재료검수대장

 

QP-4111-1

년간검교정계획서

 

QP-4111-2

검사설비관리대장

영 구

 

QP-4111-3

검사설비점검일지

1

 

QP-4131-1

부적합품통보서

3

 

QP-4131-2

부적합품발생원인분석

생산부

3

 

QP-4141-1

시정/예방조치요구서

연구개발실

3

 

QP-4141-2

시정/예방조치관리대장

3

 

QP-4151-1

자재보관상태평가보고서

1

 

QP-4151-2

제품평가상태평가보고서

1

 

QP-4161-1

기록목록대장

연구개발실

폐기시까지

 

QP-4161-2

보관문서관리대장

3

 

QP-4171-1

년도내부감사계획서

 

QP-4017-2

내부감사일정계획서

 

QP-4171-3

내부감사체크리스트

 

QP-4171-4

감사지적보고서

 

QP-4171-5

내부감사보고서

 

QP-4181-1

교육훈련계획서

 

QP-4181-2

교육훈련기록부

 

QP-4181-3

교육훈련이수보고서

 

QP-4181-4

개인별교육기록카드

영 구

 

QP-4191-1

불만접수처리대장

영업부

3

 

QP-4191-2

불만처리보고서

 

QP-4191-3

불만처리통보서

 

 

 

 

 

 

QP-4161-1 R.0 강하넷() A4(210×297)

 

 

보 존 문 서 관 리 대 장

 

부서명 :

문 서 철 명

작성기간

보존기간

폐기년도

확인

비고

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QP-4161-2 R.0 강하넷() A4(210×297)

 

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