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고객지급품관리규정

 

7.1     개요

장은 고객이 당사에 지급품을 검증ž보관 보존하기 위해 유지.관리 하는데    목적이 있다.

 

7.2        적용범위

공급제품 제조를 위해 지급된 고객의 물품에 대하여 적용한다.

 

7.3        책임과 권한

영업부서장은 고객지급품의 입고에 대한 책임이 있으며, 자재관리부서장은 통관운송 보관에 대한 책임을, 품질관리부장은 검증, 기술부서장은 사용 관리에 대한 책임이 있다.

 

7.4     고객지급품의 관리

1)        영업부서장은 장비제작에 필요한 고객지급품이 약속된 일자에 들어올 있도록 고객에게 요청하고 확인한다.

           고객 지급품은 입고 되고 나서 다른 원재료와의 혼입을 방지하기 위해 구분 식별하여 확인,관리를 수행한다.

2)        고객 지급품에 대한 확인이 끝나서 합격된 제품은 15장의 취급, 저장, 포장, 보존 인도에 따라 관리 되어져야 한다.

 

7.5     기록

1)        TEST MATERIAL수입검사 보고서는 검사품목, 검사일, 검사자, 검사항목, 검사결과 검사과정에 대한 참고사항이 포함되어야 한다.

2)        수입검사 보고서는 고객이 있도록 해야 하며, 품질기록에 따라서 관리되어야 한다.

 

7.6     관련절차

          1)              고객지급품 관리 절차서

 

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