728x90

 (강하넷)

www.kangha.net

 

 

 

고객지급품 관리대장
고 객 명 : PAGE :
입고
일자
출고처 품 명 수 량 물자확인
담 당
입고 검사 검사항목 폐기 및
반품일자
비고
외관 치수



















































































































































































































































































F805-01 (Rev.0) www.kangha.net ()강하넷






 

 

 

www.kangha.net

Email : kangha@daum.net

'문서 및 자료 > 【 업무참고양식 】' 카테고리의 다른 글

연간교육 결과보고서  (0) 2023.10.27
생산일보  (1) 2023.10.26
구매발주서  (0) 2023.10.23
고객자산관리대장  (0) 2023.10.20
법규준수평가_전기사업법  (0) 2023.10.18
728x90

 (강하넷)

www.kangha.net

 

 

 
고객지급 금형등록대장
 
 
작성일
고객명
기 종
금형명
금형종류
인수일자
금형금액
사용처
반납일자
반납사유
담 당
팀 장
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










 

 

 

www.kangha.net

Email : kangha@daum.net

'문서 및 자료 > 【 업무참고양식 】' 카테고리의 다른 글

문서목록표  (0) 2023.01.17
구매의뢰서  (0) 2023.01.15
문서발송대장  (0) 2023.01.13
조립검사일지  (0) 2023.01.12
품질관리분임조 결과보고서  (0) 2023.01.11
728x90

 (강하넷)

www.kangha.net

 

 



 
 
-                         -
 
 
1.                  
 
2.                  
 
3.                
 
4.                           
 
5.                               
 
6.                           
 
7.                               
 
8.                                       
 

 
 
 
구분               
직책      
성명      
서명      
일자 / / /
작성팀 품질관리부 등록처  
관련부서              관련부서
         
         
         





차수 ()정일 시행일 주 요 개 정 내 용
       
       
       
       
       
                       

 1.     

본 규정은 강하넷㈜(이하 당사라 한다)이 고객으로부터 제공받은 고객 지급품에 대하여 검증, 보관, 사용에 효율적 운영을 통한 제품의 품질을 고객의 요구 수준에 만족시킬 수 있도록 관리함을 목적으로 한다.

 

2. 적용 범위

당사가 고객으로부터 제공받은 고객 지급품(금형, 치공구, 설비, 회수용RACK, 자재)의 불출에서부터 생산활동 투입 및 반납까지의 관리방법에 적용한다.

 

3. 용어의 정의

3.1 고객 지급품

당사의 제품을 구매하고 있거나 구매를 원하는 회사로부터 공급제품 제조에 사용되도록 또는 관련업무를 위해 제공된 금형, 치공구, 설비, 회수용RACK, 자재 등을 말한다.

           

3.2 외주업체 지급품

당사가 외주가공을 위해 외주업체에 대여 또는 자금을 지원하여 제작된 금형, 치공구, RACK 등을 말한다.

 

4. 책임과 권한

4.1 생산기술과장

1)  고객지급품의 금형, 치공구, 설비에 대한 등록관리 폐기 및 정보전달 관리

2)  고객 지급품의 금형, 치공구에 대한 외관검사 및 식별표시

3)  고객 지급품의 금형, 치공구에 대한 대여 협정 체결

4)  고객 지급품의 금형, 치공구에 대한 설변 및 수정 시 고객에게 통보

5)  단산된 고객 지급품의 금형, 치공구에 대한 반납 요청 및 반납, 폐각

 

   4.2 품질경영팀장

1) 금형, 치공구 등의 고객지급품을 사용, 최초 생산된 제품을 통한 검증 실시

2) 고객지급 자재의 수입검사 업무

 

   4.3 구매과장

1)고객 지급품에 대한 입출고 및 재고관리를 수행하며 고객지급품이 자재인 경우 구매관리 절차서에 따라 관리

2)  고객 지급품의 자재가 외주업체에 지급될  재고실사  정도 확인을 통한 최적의 상태로 유지 관리

3) 단종된 고객지급품의 자재에 대한 반납 요청  반납, 폐기

5. 업무절차

5.1 고객 지급품의 접수 및 등록

1)  생기과장은 고객 지급품이 금형, 치구, 설비인 경우 당사 입고 확인 후() 각각 검사 성적서를 확보하고 관련부서장과 협의하여 당사의 생산 활동에 적합한지를 검토한다.

2)  생기과장은 지급된 고객 지급품이 당사 생산활동에 적합한 경우 고객 지급품 관리 대장에 기록한다. 또한, 지급된 고객 지급품이 당사 생산활동에 적합하지 않는 경우에는 사전에 고객과 충분히 협의 후 결정토록 한다.

    

5.2 고객지급품의 식별

1)   고객으로부터 지급된 지급품은 식별되어야 하며 생기 및 생산과장은 고객 지급품이 금형, 설비 및 치구인 경우 식별을 위하여 아래와 같이 고객 지급품 식별표를 부착하여 영구적으로 표시하여야 한다.

2)   고객지급품 번호 부여 기준

 00    -    000

  고객명     일련번호  

3)   구매과장은 고객지급품이 자재인 경우 구매관리 절차서에 따라 자재에 대한 부품번호 및 자재명이 표기된 태그를 부착해야 한다.

 

5.3 외주업체 지급품 식별

1)  생기 및 구매과장은 고객지급품이 외주업체에 지급될 때 아래와 같이 식별표시를 하여 관리토록 한다.

             
       지급품번호  
지급일자   지 급 처  
 (     ) 은 강하넷㈜ 재산이므로 사전 승인 없이 매매, 양도, 담보제공, 대여, 폐기 할 수 없슴

 

2)  외주업체 지급품 번호부여기준

 

5.4 고객 지급품 관리

5.4.1 고객 지급품의 자재관리

검사 및 시험 관리 절차서에 따라 합격된 자재는 지정된 장소에 보관관리 하여야 한다.

                          

5.4.2 고객 지급품의 금형, 치공구, 설비관리

1)  생산과장은 고객 지급품이 금형, 치공구 또는 설비인 경우 정기 점검을 주기적으로 실시하고 그 이력은 고객 지급품 관리대장에 기록되어야 한다.

2)  품질경영팀장은 금형, 치공구, 설비등을 사용하여 생산된 제품에 대하여 사용여부를 결정 검사해야 한다.

            

5.5 외주업체 지급품 관리

1)   생기과장은 외주업체에 지급된 금형, 치공구, 설비 등은 외주업체 지급품 관리대장에 기록하고 보관증을 확보하여 이력카드와 함께 관리 하여야 한다.

2)   생기 및 구매과장은 외주 업체 고객 지급품이 적절히 관리되고 있는지를 년 1회 이상 외주 업체 방문하여 확인 관리하여야 한다.

               

5.6 부적합 현상의 처리   

1)  고객 지급품 사용 중 부적합 현상 발생시 관련부서장은 현상파악 후 관련기록을 유지 관리하고 그 내용을 해당부서장에게 고객 이상 발생 보고서로써 통보해야 한다. 또한, 고객지급품이 외주업체에서 사용중 부적합 현상이 발생하였을 때 관련담당자는 지급된 외주업체를 방문하여 확인하고 해당부서장에게 이상발생 보고서로써 통보한다.

2)  해당부서장은 관련담당자가 전달한 부적합 현상을 고객 지급품 관리대장에 기록하고 고객에게 통보하여 조치를 받도록 한다.

3)  해당부서장은 부적합 현상에 대한 고객의 조치 요구내용을 접수, 처리하고 고객 지급품 관리대장에 이력을 관리한다.

4)  구매과장은 고객지급 자재가 부적합품인 경우에는 원자재 LOT관리 대장에 그 기록을 기록하고 부적합품 관리 절차서에 따라 처리한다.

 

5.7 금형, 치공구, 설비의 반납

생기과장은 고객의 단산 정보에 의해 생산이 중단된 경우 고객에게 반납요청을 하고 고객으로부터 승인된 경우 고객요구에 의해 반납 처리토록 한다.           

 

 

6. 기록 및 양식

다음의 기록은 품질기록관리 절차서에 따라 품질기록으로 관리되어야 한다.

NO. 품질기록명 보존년한 주관부서 비고
01 고객 지급품 관리대장 1 생기/구매과  
02 외주업체 지급품 관리대장 1 생기/구매과  

      

1)  고객 지급품 관리대장

2)  외주업체 지급품 관리대장

3)  업무흐름도(첨부)

 

7. 관련문서

1) 구매관리 절차서

2) 검사 및 시험 절차서

3) 부적합품 관리 절차서

4) 품질기록관리 규정 

 





 

 

 

www.kangha.net

Email : kangha@daum.net

'문서 및 자료 > 【 문서참고자료 】' 카테고리의 다른 글

내부품질감사절차서  (0) 2022.11.13
시정 및 예방조치절차서  (0) 2022.11.09
설계관리 프로세스  (1) 2022.11.01
경영검토보고서  (0) 2022.10.31
FMEA 프로세스  (0) 2022.10.30

+ Recent posts